重慶市綦江區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)構(gòu)建全方位、多層次、寬領(lǐng)域地繼續(xù)教育網(wǎng)絡(luò),有效開(kāi)展學(xué)校干部和教師的繼續(xù)教育。
2.負(fù)責(zé)按計(jì)劃對(duì)本區(qū)的校(園)長(zhǎng)進(jìn)行崗位任職培訓(xùn)、提高培訓(xùn)和研修培訓(xùn);負(fù)責(zé)對(duì)教育系統(tǒng)后備干部的培訓(xùn)工作。
3.負(fù)責(zé)按規(guī)劃做好教師崗位培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等各類(lèi)培訓(xùn)工作;履行繼續(xù)教育管理職責(zé),建立并管理教師繼續(xù)教育業(yè)務(wù)檔案,協(xié)助教育行政部門(mén)核發(fā)繼續(xù)教育證書(shū),嚴(yán)格實(shí)施繼續(xù)教育學(xué)分登記制度。
4.協(xié)助電大工作站開(kāi)展中等職業(yè)教育,加強(qiáng)對(duì)在職教師和干部進(jìn)行學(xué)歷補(bǔ)償培訓(xùn)和學(xué)歷提高培訓(xùn)。
5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)全區(qū)中小學(xué)開(kāi)展校本研修、校本培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)為區(qū)教委提供教師教育、教學(xué)管理、教育教學(xué)評(píng)價(jià)等教育改革和發(fā)展的研究提供政策咨詢(xún)與建議。
7.在區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)有職責(zé)基礎(chǔ)上,增加“負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)教育工作”職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(綦編〔2012〕287 號(hào))文件精神設(shè)立重慶市綦江區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校,為區(qū)教委所屬直屬事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4 號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(綦委編〔2019〕81 號(hào))文件精神,本單位屬公益一類(lèi)事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)級(jí)別為副處級(jí),經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款;區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)?5 個(gè),分別是辦公室、教師培訓(xùn)處、干部培訓(xùn)處、社會(huì)教育處(社區(qū)教育)、信息技術(shù)處。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1,249.36萬(wàn)元,支出總計(jì)1,249.36萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加12.65萬(wàn)元,增加1.0%,主要原因是一般財(cái)政預(yù)算撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1,249.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加238.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.6%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(電大經(jīng)費(fèi)增加)。其中:財(cái)政撥款收入978.98萬(wàn)元,占78.4%;事業(yè)收入270.38萬(wàn)元,占21.6%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1,249.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出828.58萬(wàn)元,占66.3%;項(xiàng)目支出420.78萬(wàn)元,占33.7%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2023年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)978.98萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少31.64萬(wàn)元,下降3.1%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)社區(qū)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少30萬(wàn)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.64萬(wàn)元,下降3.1%。主要原因是社區(qū)經(jīng)費(fèi)減少、公用經(jīng)費(fèi)減少,較年初預(yù)算數(shù)減少32.4萬(wàn)元,下降3.2%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出978.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少31.64萬(wàn)元,下降3.1%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)社區(qū)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少、公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少32.4萬(wàn)元,下降3.2%。主要原因是?項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)社區(qū)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少、公用經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2023年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出760.04萬(wàn)元,占77.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.15萬(wàn)元,下降3.6%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少,培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出135.22萬(wàn)元,占13.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.48萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是增加退休教師2人。
(3)衛(wèi)生健康支出40.66萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元,下降2.2%,主要原因是人員減少。
(4)住房保障支出43.06萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%,主要原因是調(diào)入、退休品疊后增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出828.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)737.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少55.28萬(wàn)元,下降6.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出,保障與就業(yè)支出,衛(wèi)生健康支出,住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)91.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.5%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),水電費(fèi),差旅費(fèi),維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,主要原因是本單位?2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.5萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元,下降57.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降3.2%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)過(guò)“緊日子”政策,單位厲行節(jié)約,縮減一般公用支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,與上年持平,均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位?2023年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)加油、維修、停車(chē)洗車(chē)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降57.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度,較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元,下降3.2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)格落實(shí)政府部門(mén)過(guò)“緊日子”政策,單位厲行節(jié)約,縮減一般公用支出。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,2023年度本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
????????(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,2023年度本部門(mén)會(huì)議費(fèi)與上年持平,均為0萬(wàn)元。主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)用支出。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出149.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.6萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是社區(qū)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少、區(qū)級(jí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支有所下降。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額17.46萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出10.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0?%。主要用于采購(gòu)教師?電腦、打印機(jī)、顯示器、文件柜。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金?420.78 萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,大部分項(xiàng)目實(shí)施較好,保障了學(xué)校的運(yùn)行穩(wěn)定,得到社會(huì)充分肯定。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.公開(kāi)范圍。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:全區(qū)教職工培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:根據(jù)培訓(xùn)要求安排40.4萬(wàn)元,用于支付綦江區(qū)2022年校本研修管理高級(jí)研修培訓(xùn),綦江區(qū)各學(xué)校分管教研副校長(zhǎng),教務(wù)主任合計(jì)220人、綦江區(qū)小學(xué)教研組長(zhǎng)110人、綦江區(qū)中學(xué)教研組長(zhǎng)110人,綦江區(qū)各學(xué)校分管教研副校長(zhǎng),教務(wù)主任,集中培訓(xùn)1天、綦江區(qū)中小學(xué)教研組長(zhǎng),4天,采用2+2階段式培訓(xùn)。
歷年專(zhuān)戶(hù)資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足(結(jié)轉(zhuǎn))安排互聯(lián)網(wǎng)及辦公通訊服務(wù)采購(gòu)等根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),安排6.69萬(wàn)元為學(xué)校互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(光纖20M)1條、黨政網(wǎng)專(zhuān)線1條、辦公電話服務(wù)20部,以上服務(wù)費(fèi)用為5580元/月。運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁(10萬(wàn)元)用于日常辦公經(jīng)費(fèi)等,制定詳細(xì)工作方案,規(guī)范資金,保障學(xué)校工作順利開(kāi)展。
2.公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48619262
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