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重慶市綦江區(qū)萬(wàn)興小學(xué)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

本單位屬義務(wù)教育階段小學(xué),主要職能職責(zé)是:實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各中小學(xué)校人員編制的復(fù)函》(綦委編辦〔202459號(hào))文件,重慶市綦江區(qū)萬(wàn)興小學(xué)共設(shè)編制27人。 按照《關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中層干部職數(shù)的通知》(綦教工委〔202159號(hào))文件,本單位屬事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè),分別為政教處、總務(wù)處,中層干部崗位職數(shù)為3名。

(三)單位構(gòu)成

本單位為鄉(xiāng)科級(jí)二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)663.99萬(wàn)元,支出總計(jì)663.99萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少150.07萬(wàn)元,下降18.43%,主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)663.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少145.97萬(wàn)元,下降18.02%,主要原因2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入658.86萬(wàn)元,占99.23%;事業(yè)收入5.13萬(wàn)元,占0.77%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)663.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少150.07萬(wàn)元,下降18.43%,主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。其中:基本支出606.42萬(wàn)元,占91.33%;項(xiàng)目支出57.56萬(wàn)元,占8.67%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是根據(jù)上級(jí)要求,從2022年起,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年末全部結(jié)轉(zhuǎn),所以2023年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)658.86萬(wàn)元2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少147.25萬(wàn)元,下降18.27%。主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資2023年秋期調(diào)出1位教師導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入658.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少146.60萬(wàn)元,下降18.20%。主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少37.79萬(wàn)元,下降5.42%。主要原因是2023秋期調(diào)出1位教師,人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出658.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少147.25萬(wàn)元,下降18.27%。主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少109.73萬(wàn)元。因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,并且將幼兒園臨聘人員勞務(wù)費(fèi)等誤入辦公費(fèi),從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少37.79萬(wàn)元,下降5.42%。主要原因是2023秋期調(diào)出1位教師,人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是根據(jù)上級(jí)要求,從2022年起,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年末全部結(jié)轉(zhuǎn),所以2023年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出453.17萬(wàn)元,占68.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.25%,主要原因是新增了幾個(gè)項(xiàng)目:①.操場(chǎng)四周?chē)鷫γ娓脑旒皫员た才盼?/span>5萬(wàn)元;②.文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元;③.改善師生就餐條件及邊遠(yuǎn)小規(guī)模學(xué)校、村小食堂運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助4.5萬(wàn)元;④.邊遠(yuǎn)規(guī)模小幼兒園和實(shí)驗(yàn)幼兒園一園多區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元;⑤.低保學(xué)校及村校兜底公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助15.16萬(wàn)元,以及各項(xiàng)資助經(jīng)費(fèi)。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出151.32萬(wàn)元,占22.97%,較年初預(yù)算數(shù)減少56.90萬(wàn)元,下降27.33%,主要原因是收回綜合目標(biāo)考核(離退休)生活補(bǔ)助指標(biāo)59.75萬(wàn)元;殘疾人保障金3.75萬(wàn)元。

3)衛(wèi)生健康支出25.98萬(wàn)元,占3.94%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元,下降16.09%,主要原因是收回基本醫(yī)療離退休3.92萬(wàn)元,醫(yī)療補(bǔ)助0.2萬(wàn)元等

4)住房保障支出28.40萬(wàn)元,占4.31%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.62%,主要原因是教師工資調(diào)標(biāo),公積金參保系數(shù)增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出606.42萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)569.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少170.89萬(wàn)元,下降23.09%,主要原因是2022年清算補(bǔ)發(fā)了2021年績(jī)效工資,2023年秋期調(diào)出1位教師,導(dǎo)致2023年人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出較上年減少56.98萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)助較上年減少113.91萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)37.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.95%,主要原因是因新增添一批體育用品,以及購(gòu)買(mǎi)相關(guān)報(bào)刊雜志和教師書(shū)籍等,并且將幼兒園臨聘人員勞務(wù)費(fèi)等誤入辦公費(fèi),從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加9.84萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)增加10.14萬(wàn)元;水費(fèi)減少0.29萬(wàn)元;電費(fèi)減少0.34萬(wàn)元;郵電費(fèi)增加0.22萬(wàn)元,差旅費(fèi)增加0.11萬(wàn)元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降17.39%,主要原因是厲行節(jié)約,盡量做到開(kāi)會(huì)不就餐,減少會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降47.35%,主要原因嚴(yán)格按照節(jié)約要求,學(xué)校開(kāi)展培訓(xùn)盡量在食堂就餐,盡量做到既能很好的開(kāi)展培訓(xùn),也能減少開(kāi)支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)17項(xiàng),涉及資金57.56萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1)公開(kāi)范圍。我單位對(duì)改善師生就餐條件及邊遠(yuǎn)小規(guī)模學(xué)校、村小食堂運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助等17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金合計(jì)57.56萬(wàn)元

2)公開(kāi)內(nèi)容詳見(jiàn)附件

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48603926


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