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重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2020年度部門決算情況說(shuō)明

重慶市綦江區(qū)林業(yè)局

2020年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

3、負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。理國(guó)有森林資源。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。貫徹集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。

8、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室,分別是辦公室、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科、資源管理科、預(yù)防安全科,所屬事業(yè)單位5個(gè),分別是森林病蟲防治檢疫站、林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、國(guó)有林場(chǎng)、自然保護(hù)地管理中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括事業(yè)單位4個(gè)(綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國(guó)有林場(chǎng)、綦江區(qū)自然保護(hù)區(qū)管理所),因林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)是新成立單位在2020年度沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算和決算。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)37,268.79萬(wàn)元,支出總計(jì)37,268.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加9,809.6萬(wàn)元、增長(zhǎng)35.7%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加5,522.13萬(wàn)元,占增長(zhǎng)56.29%,年末結(jié)轉(zhuǎn)增加3,199.93萬(wàn)元,占增長(zhǎng)32.62%

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)20,490.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,651.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.4%,主要原因是節(jié)能環(huán)保收入增加。其中:財(cái)政撥款收入20,490.76萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16,778.03萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)17966.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6609.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.2%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加。其中:基本支出2,876.59萬(wàn)元,占16%;項(xiàng)目支出15,090.11萬(wàn)元,占84%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,302.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,199.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.9%,主要原因是退耕還林項(xiàng)目任務(wù)較去年增加了2萬(wàn)畝,建設(shè)周期未完,還沒(méi)驗(yàn)收支出。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37,268.79萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加9,809.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.7%。主要原因是退耕還林、森林培育、自然保護(hù)區(qū)等管理的收入、支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20,490.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,651.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.4%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加16,696.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)440.1%。主要原因是年初預(yù)算中沒(méi)預(yù)算市級(jí)及中央項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16,778.03萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,966.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,609.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,302.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,199.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.9%,主要原因是退耕還林項(xiàng)目任務(wù)較去年增加了2萬(wàn)畝,建設(shè)周期未完,還沒(méi)驗(yàn)收支出。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出446.25萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少32.43萬(wàn)元,下降6.8%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

2)衛(wèi)生健康支出135.16萬(wàn)元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

3)節(jié)能環(huán)保支出8,386.33萬(wàn)元,占46.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8,345.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)20354.5%,主要原因是退耕還林項(xiàng)目等中央項(xiàng)目是年中追加。

4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.00萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是市級(jí)項(xiàng)目年中追加。

5)農(nóng)林水支出8,822.73萬(wàn)元,占49.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少10,226.75萬(wàn)元,下降53.7%,主要原因是森林培育、林林資源管理等項(xiàng)目周期未到,還未驗(yàn)收付款。

6)自然資源海洋氣象等支出12.70萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是項(xiàng)目已按預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出。

7)住房保障支出118.52萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2876.59萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2365.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少106.21萬(wàn)元,下降4.3%,主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)和減少人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)511.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24.33萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是減少了辦公費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34.34萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少10.42萬(wàn)元,下降23.3%,主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少9.32萬(wàn)元,下降21.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,與上年持平。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用,上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.41萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)及區(qū)內(nèi)街鎮(zhèn)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減年支出數(shù)減少5.73萬(wàn)元,下降17.8%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)7.93萬(wàn)元,主要用于接待中央及市級(jí)項(xiàng)目的檢查、驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.83萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少3.59萬(wàn)元,下降31.2%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待188批次1,130人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)70.19元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.40萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.09萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少27.72萬(wàn)元,下降26.7%,主要原因是厲行節(jié)約大力推行無(wú)紙化辦公和節(jié)能化辦公。

本年度會(huì)議費(fèi)支出11.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.48萬(wàn)元,下降17.5%,主要原因是由于新冠疫情影響減少了大型會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)支出9.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.99萬(wàn)元,下降37.9%,主要原因是減少了人員的外出培訓(xùn)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年1231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額431.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出25.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出53.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出352.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額178.78萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額46.43萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10.8%。主要用于采購(gòu)?fù)烁€林、森林培育、有害生物防治等項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門所有的項(xiàng)目均進(jìn)行績(jī)效管理,目標(biāo)設(shè)置時(shí)根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的具體情況設(shè)置,要達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施的總體要求,是否依據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施方案實(shí)施,實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)等。本單位對(duì)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金和林業(yè)改革資金等項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),總體情況很好。

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金8萬(wàn)元;分別為2020年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金、2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金、森林病蟲害防治和枯死樹除治、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、森林管護(hù)購(gòu)買社會(huì)化服務(wù)。對(duì)照年度績(jī)效總體目標(biāo)的完成情況來(lái)評(píng)價(jià),以上5個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:1、全年召開(kāi)森林防火工作部署會(huì)議3次,在兩個(gè)以上鎮(zhèn)開(kāi)展宣傳月啟動(dòng)儀式,組織各街鎮(zhèn)、國(guó)有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳次。216名防火隊(duì)員對(duì)森林防火圍進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守五個(gè)方面全面加強(qiáng),森林防火整體平穩(wěn)可控。3、對(duì)各街鎮(zhèn)層層落實(shí)責(zé)任,街鎮(zhèn)與村、村與村、社與農(nóng)戶層層完成責(zé)任書簽訂,將防火意識(shí)深入基層。4、社會(huì)公眾滿意度70%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是兩個(gè)街鎮(zhèn)開(kāi)展宣傳月啟動(dòng)儀式,宣傳效果明顯。二是對(duì)轄區(qū)森林防火單位進(jìn)行督查達(dá)2次,防火工作深入人心。三是對(duì)森林防火單位進(jìn)行培訓(xùn)2次,防火人員能熟練使用器具。四對(duì)防火責(zé)任書簽訂率超過(guò)80%以上,防火責(zé)任落實(shí)在人。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因,一是專業(yè)防火人員不足,二是防火工具有待更新。下一步改進(jìn)措施,一是積極爭(zhēng)取充實(shí)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),二是根據(jù)防火工具的新舊程度逐步更替。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表??

填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)林業(yè)局

項(xiàng)目名稱

森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(區(qū)級(jí))

自評(píng)總分
(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門

重慶市綦江區(qū)林業(yè)局

聯(lián)系人
及電話

楊梅13983104139

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率%(B/A)

執(zhí)行率得分(分)

年度資金總額:

100

100

100

10

其中:中央補(bǔ)助




/

????市級(jí)補(bǔ)助




/

????區(qū)級(jí)資金

100

100

100

/

????其他資金




/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1、全年召開(kāi)森林防火工作部署會(huì)議3次,在兩個(gè)以上鎮(zhèn)開(kāi)展宣傳月啟動(dòng)儀式,組織各街鎮(zhèn)、國(guó)有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳次。2、10名防火隊(duì)員對(duì)森林防火圍進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守”五個(gè)方面全面加強(qiáng),森林防火整體平穩(wěn)可控。3、對(duì)各街鎮(zhèn)層層落實(shí)責(zé)任,街鎮(zhèn)與村、村與村、社與農(nóng)戶層層完成責(zé)任書簽訂,將防火意識(shí)深入基層。4、社會(huì)公眾滿意度≥70%。

1、全年召開(kāi)森林防火工作部署會(huì)議3次,在兩個(gè)以上鎮(zhèn)開(kāi)展宣傳月啟動(dòng)儀式,組織各街鎮(zhèn)、國(guó)有林場(chǎng)、管理所進(jìn)行巡回宣傳次。2、10名防火隊(duì)員對(duì)森林防火圍進(jìn)行應(yīng)急演練、值班值守”五個(gè)方面全面加強(qiáng),森林防火整體平穩(wěn)可控。3、對(duì)各街鎮(zhèn)層層落實(shí)責(zé)任,街鎮(zhèn)與村、村與村、社與農(nóng)戶層層完成責(zé)任書簽訂,將防火意識(shí)深入基層。4、社會(huì)公眾滿意度≥70%。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱
(三級(jí)指標(biāo))

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)得分
(分)

森林防火工作部署會(huì)議

20%

3

4

20%

20

開(kāi)展宣傳月啟動(dòng)儀式

10%

≥2

2

10%

10

專職森林防火人員

10%

10

10

10%

10

發(fā)放森林防火宣傳資料

10%

≥5000

6000

10%

10

對(duì)轄區(qū)森林防火單位進(jìn)行督查

10%

≥2

2

10%

10

防火責(zé)任書簽訂率

%

10%

≥80%

≥80%

10%

10

對(duì)森林防火單位進(jìn)行培訓(xùn)

10%

≥1

2

10%

10

森林防火防治群眾滿意度(%)

%

10%

≥70%

≥70%

10%

10

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明


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六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671689

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