三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計50.79萬元,較年初預算數減少2.37萬元,下降4.46%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加3.13萬元,增長6.57%,主要原因是新購置一輛公務用車。
(二)“三公”經費分項支出情況。
公務車購置費14.38萬元,主要用于應急用車。費用支出較年初預算數減少0.12萬元,下降0.83%,主要原因是嚴格公務用車管理制度,厲行節約,嚴格管控支出。較上年支出數增加14.38萬元,增長0.00%,主要原因是新增公務用車一輛。
公務車運行維護費17.36萬元,主要用于市內因公出行、救助低保工作檢查、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少1萬元,下降5.65%,主要原因是嚴格公務用車管理制度,厲行節約,嚴格管控支出。較上年支出數減少8.41萬元,下降32.63%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,厲行節約,嚴格管控支出。
公務接待費19.05萬元,主要用于接待市內各級領導來賓來訪、調研我局各項業務工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等。共計接待272批次,接待人數2050人次。費用支出較年初預算數減少1.21萬元,下降5.97%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,加強公務接待管理,厲行節約,嚴格管控支出。較上年支出數減少2.84萬元,下降12.97%,其中,上年共計接待416次,接待人數2620人次,主要原因是厲行節約,減少支出。
(三)“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門公務用車購置1輛,公務車保有量為9輛;國內公務接待272批次2,050人。2018年本部門人均接待費92.93元,車均購置費14.38萬元,車均維護費1.93萬元。