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重慶市綦江區(qū)民政局
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)民政局貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施,提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃,并組織監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)對全區(qū)社團(tuán)、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作;貫徹落實(shí)社會救助政策;統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策;承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作,指導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作;擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報(bào)批;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道)行政區(qū)劃名稱變更的報(bào)批工作;負(fù)責(zé)地名管理工作;貫徹落實(shí)婚姻管理法規(guī)政策;負(fù)責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗改革;貫徹落實(shí)殯葬管理政策,推進(jìn)殯葬改革;統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè);貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和困境兒童救助工作;貫徹落實(shí)慈善事業(yè)相關(guān)政策,推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展;組織、指導(dǎo)社會捐助工作;指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點(diǎn)建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會組織黨建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)民政局屬行政一級預(yù)算單位,在財(cái)務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會計(jì)制度。全局共內(nèi)設(shè)7個職能科室、6個直屬事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括綦江區(qū)民政局(本級)、綦江區(qū)救助管理站、綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心、綦江區(qū)殯儀館、綦江區(qū)民政局婚姻登記處、綦江區(qū)殯葬管理所、綦江區(qū)社會福利院。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)18,244.62萬元,支出總計(jì)18,244.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加5,828.94萬元、增長46.9%,主要原因一是2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年有所增加;二是當(dāng)年上級補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)11,332.1萬元,較上年決算數(shù)增加2,991.15萬元,增長35.9%,主要原因是當(dāng)年上級補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入11,332.1萬元,占100.0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,912.52萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)5,774.87萬元,較上年決算數(shù)增加143萬元,增長2.5%,主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目增加,對應(yīng)支出增加。其中:基本支出?1,261.8萬元,占21.8%;項(xiàng)目支出4,513.08萬元,占78.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,469.74萬元,較上年決算數(shù)增加5,685.92萬元,增長83.8%,主要原因是上級次年民生資金提前于年底指標(biāo)到位。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18,244.62萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5,828.94萬元,增長46.9%。主要原因一是2020年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年有所增加;二是當(dāng)年上級補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,299.1萬元,較上年決算數(shù)增加2,789.85萬元,增長37.2%。主要原因是當(dāng)年上級補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減219.96萬元,下降2.1%。主要原因是積極爭取上級補(bǔ)助資金,年末減少區(qū)級專項(xiàng)資金收入。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,164.5萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,801.54萬元,較上年決算數(shù)增加315.34萬元,增長7.0%。主要原因是當(dāng)年專項(xiàng)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少10,119.11萬元,下降67.8%。主要原因是優(yōu)先使用上級補(bǔ)助資金,部分年初預(yù)算本級財(cái)政資金未使用,年末財(cái)政統(tǒng)一收回。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11,662.06萬元,較上年決算數(shù)增加7,260.47萬元,增長165%,主要原因是上級次年民生資金提前于年底指標(biāo)到位。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出4,707.62萬元,占98.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少10,086.22萬元,下降68.2%,主要原因是優(yōu)先使用上級補(bǔ)助資金,部分年初預(yù)算本級財(cái)政資金未使用,年末財(cái)政統(tǒng)一收回。
(2)衛(wèi)生健康支出37.38萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少36.66萬元,下降49.5%,主要原因是殯儀館在年初實(shí)行改制,改制后相關(guān)支出未統(tǒng)計(jì)。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元,增長100%,主要原因是年中追加區(qū)級河長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。
(4)住房保障支出51.54萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元,下降2.3%,主要原因是殯儀館在年初實(shí)行改制,改制后相關(guān)支出未統(tǒng)計(jì)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,261.8萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,077.29萬元,較上年決算數(shù)增加3.26萬元,增長0.3%,主要原因是今年新進(jìn)人員,增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)184.5萬元,較上年決算數(shù)減少40.21萬元,下降17.9%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,日常辦公厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余748.01萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余807.68萬元。本年收入1,033萬元,較上年決算數(shù)增加201.3萬元,增長24.2%,主要原因是當(dāng)年增加基金項(xiàng)目,如福利院拆遷補(bǔ)償款等。本年支出973.33萬元,較上年決算數(shù)減少172.34萬元,下降15%,主要原因是部分項(xiàng)目正在實(shí)施,部分款項(xiàng)待驗(yàn)收后付款。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.59萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.21萬元,下降19.4%,較上年支出數(shù)減少10.8萬元,下降33.3%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%;較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年沒有安排因公出國(境)活動。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,較上年支出數(shù)減少1.87萬元,下降100.0%,主要原因是本年未采購公務(wù)用車,上年采購一輛流浪乞討救助用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.88萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、救助低保工作檢查、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬元,下降20.5%,較上年支出數(shù)減少2.94萬元,下降18.6%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度,厲行節(jié)約,嚴(yán)格管控支出。
公務(wù)接待費(fèi)8.71萬元,主要用于招商引資、接待市內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)來賓來訪、調(diào)研我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等費(fèi)用支出。2020年共計(jì)接待109批次,接待人數(shù)825人次,上年接待182批次,接待人數(shù)1250人次。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元,下降17.8%,較上年支出數(shù)減少5.99萬元,下降40.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為8輛;國內(nèi)公務(wù)接待109批次825人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)105.56元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.61萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.68萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少30.49萬元,下降17.2%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
本年度會議費(fèi)支出7.57萬元,較上年決算數(shù)減少6.92萬元,下降47.8%,主要原因是本年我單位整合部分會議,會議場次減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?30.38萬元,較上年決算數(shù)減少8.98萬元,下降22.8%,主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)用。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額110.41萬元,其中:政府采購貨物支出110.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.41萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額110.41萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購相關(guān)辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對27個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評27項(xiàng),涉及資金25,304.39萬元;沒有委托第三方形式開展績效自評,從評價情況來看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好,群眾滿意度較高。
(二)績效自評結(jié)果
一般性項(xiàng)目主要績效目標(biāo)自評表公開內(nèi)容如下:
2020年度部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||||||
填表單位(蓋章):綦江區(qū)民政局 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 節(jié)日送溫暖經(jīng)費(fèi) | 自評總分 | 100 | |||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 區(qū)民政局 | 聯(lián)系人 | ?????? 徐茂科13883685098 | |||||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率%(B/A) | 執(zhí)行率得分(分) | ||||||||||
年度資金總額: | 699 | 699 | 100 | 10 | ||||||||||
其中:中央補(bǔ)助 | 196 | 196 | 100 | / | ||||||||||
市級補(bǔ)助 | / | |||||||||||||
區(qū)級資金 | 503 | 503 | 100 | / | ||||||||||
其他資金 | / | |||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
牢固樹立“民政為民,民政愛民”工作理念,時刻把群眾冷暖放在心上,強(qiáng)化責(zé)任、精心安排,廣泛開展節(jié)日走訪慰問、送溫暖等活動,慰問群眾人次不低于157,000人次,讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感,切身感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖?!?/span> | 全區(qū)開展“元旦春節(jié)”、“五一端午”、“中秋國慶”節(jié)日走訪慰問、送溫暖等活動,共計(jì)慰問158,045人次,發(fā)放慰問金額699萬元。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)(%) | 指標(biāo)得分 | |||||||
節(jié)日慰問人數(shù) | 人次 | 30 | ≧157,000 | ≧158,045 | 100 | 30 | ||||||||
城鄉(xiāng)低保慰問標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·年 | 10 | =130 | =130 | 100 | 10 | ||||||||
特困供養(yǎng)人員、孤兒慰問標(biāo)準(zhǔn) | 元/人·年 | 10 | =150 | =150 | 100 | 10 | ||||||||
慰問金及時發(fā)放率 | % | 30 | ≧90 | =100 | 100 | 30 | ||||||||
政策知曉率 | % | 5 | ≧90 | ≧95 | 100 | 5 | ||||||||
對象滿意度 | % | 5 | ≧90 | 100 | 5 | |||||||||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | ||||||||||||||
? 2020年度部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||||||||
填表單位(蓋章):綦江區(qū)救助管站 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi) | 自評總分 | 94 | |||||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 區(qū)民政局 | 聯(lián)系人及電話 | 張昌才/13509411662 | |||||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率%(B/A) | 執(zhí)行率得分(分) | ||||||||||
年度資金總額: | 227.92 | 91.92 | 40 | 4 | ||||||||||
其中:中央補(bǔ)助 | 200 | 64 | 32 | / | ||||||||||
市級補(bǔ)助 | / | |||||||||||||
區(qū)級資金 | 27.92 | 27.92 | 100 | / | ||||||||||
其他資金 | / | |||||||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
預(yù)計(jì)全年救助200人次,寒冬送溫暖以及夏季送清涼活2次,開展“6.19”救助和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)開放日活動,救助篆塘鎮(zhèn)精神衛(wèi)生中心托養(yǎng)人員30人。 | 全年救助234人次,寒冬送溫暖以及夏季送清涼活2次,開展“6.19”救助和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)開放日活動,救助篆塘鎮(zhèn)精神衛(wèi)生中心托養(yǎng)人員30人。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 全年完成值 | 得分系數(shù)(%) | 指標(biāo)得分 | |||||||
救助人數(shù) | 人(人次) | 20 | ≧200 | ≧234 | 100 | 20 | ||||||||
救助人員伙食標(biāo)準(zhǔn) | 元/天 | 20 | ≧18 | =20 | 100 | 20 | ||||||||
救助人員返鄉(xiāng)率 | % | 20 | ≧80 | ≧85 | 100 | 20 | ||||||||
街面巡查及流浪乞討救助率 | % | 10 | 應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救 | 應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救 | 100 | 10 | ||||||||
群眾政策知曉率 | % | 10 | ≧80 | ≧85 | 100 | 10 | ||||||||
救助人員滿意度 | % | 10 | ≧85 | 100 | 10 | |||||||||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 | 由于2020年底部分精神病流浪乞討人員住院費(fèi)結(jié)算時間在2021年年初,故剩余136萬元在2021年支付。 | |||||||||||||
(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果
2020年區(qū)財(cái)政將我單位臨時救助經(jīng)費(fèi)作為區(qū)級重點(diǎn)績效項(xiàng)目,聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評價??冃?bào)告如下:
1.評價目的。本次績效評價主要通過對綦江民政局實(shí)施的2020年臨時救助專項(xiàng)資金項(xiàng)目情況進(jìn)行績效分析,評價項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施開展情況、資金使用情況、相關(guān)制度執(zhí)行情況和項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的意見和建議,提高資金的使用效益。
2.項(xiàng)目基本情況。臨時救助是指國家對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь?,其他社會救助制度暫時無法覆蓋,或者救助之后基本生活暫時仍有嚴(yán)重困難的家庭或個人給予應(yīng)急性、過渡性的救助。2014年10月25日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于全面建立臨時救助制度的通知》(國發(fā)〔2014〕47號),部署進(jìn)一步發(fā)揮社會救助托底線、救急難作用,解決城鄉(xiāng)困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時性生活困難。
按臨時救助相關(guān)政策,具有本區(qū)戶籍或?qū)嶋H居住生活在本區(qū)境內(nèi)的居民,因遭受火災(zāi)、交通事故等意外事件,發(fā)生重大疾病或持續(xù)疾病,非義務(wù)教育階段教育支出,或遇到其他特殊困難,家庭負(fù)擔(dān)突然加重,生活難以維持最低生活保障的家庭或個人,按規(guī)定流程提交材料,經(jīng)過審批后發(fā)放臨時救助金。
3.項(xiàng)目主要績效。2020年度綦江民政局通過直接發(fā)放以及撥付到街鎮(zhèn)發(fā)放臨時救助專項(xiàng)資金852.51萬元,完成救助3636人次,平均救助水平2344.63元,覆蓋綦江區(qū)21個街鎮(zhèn),367個村及社區(qū),實(shí)現(xiàn)綦江區(qū)域臨時救助全覆蓋,完成2020年度臨時救助工作。
4.評價結(jié)論。通過本次績效評價工作,2020年度綦江區(qū)臨時救助專項(xiàng)資金績效評價得分為89分,績效評價等級為良。評價結(jié)果詳見下表:
一級指標(biāo) | 權(quán)重 | 得分 | 得分率 |
決策 | 20 | 19.5 | 97.50% |
過程 | 20 | 15.5 | 77.50% |
產(chǎn)出 | 40 | 34 | 85.00% |
效益 | 20 | 20 | 100.00% |
合計(jì) | 100 | 89 | 89.00% |
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48669908。
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