? 一、部門基本情況
(一)職能職責。
(1)貫徹執行黨的路線、方針、政策和區委的決議、決定。對全區農業農村工作和區級農村工作系統實施領導,保證黨在農村各項方針、政策的貫徹執行。負責區委實施鄉村振興戰略工作領導小組辦公室日常工作。
(2)負責區級農村工作系統黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中。批準區級農村工作系統基層黨組織的設立。配合區委組織部抓好農村基層黨組織建設。
(3)貫徹黨的干部路線、方針和政策。協助區委及區委組織部加強全區農村工作隊伍建設、管理區級農村工作系統領導班子和領導干部。
(4)負責指導全區農村工作系統黨的宣傳思想政治工作和精神文明建設。負責區級農村工作系統干部、黨員及職工的思想政治教育。
(5)負責全區農業農村工作政策研究、向區委提出鄉村振興、農村改革和發展的政策建議。
(6)負責區級農村工作系統知識分子、統戰、民族和宗教工作。
(7)負責本單位和直屬單位干部人事管理。指導區級農村工作系統做好離退休人員管理工作,負責本單位離退休人員管理工作。
(8)負責機關、直屬單位黨建工作。
(9)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。組織、監督動植物防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。承擔區防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。
(10)負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央、市級和區級財政專項投資安排的農業投資建設規劃。負責農業投資項目資金安排和監督管理。
(11)指導農技推廣體系建設。組織開展農業領域的高新技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理。
(12)指導農業農村人才工作。擬訂全區農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
(13)承擔農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務,承擔農業援外相關工作。
(14)負責所屬事業單位國有資產管理,按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業農村招商引資工作。
(15)負責全區扶貧開發管理工作,承擔區扶貧開發領導小組辦公室日常工作。
(16)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
重慶市綦江區農業農村委員會內設機構十二科一室,即辦公室、黨群科、人事財務科、科教與法規科、規劃發展科、扶貧綜合科、扶貧開發科、生態能源與安全科、改革與農村合作經濟指導科、農作物管理科、畜牧水產科、農業綜合建設科,共十二科一室。下設9個直屬事業單位,其中參公事業單位1個,即重慶市綦江區畜牧水產站、重慶市綦江區農業服務中心、重慶市農業廣播學校綦江區分校、重慶市綦江區動物衛生監督所、重慶市綦江區農村經營管理站(參公單位)、重慶市綦江區農業審計中心、重慶市綦江區農業綜合執法支隊(其中參公人員10人)、重慶市綦江區農業綜合開發和農機推廣站、重慶市綦江區農產品質量檢測和農村能源與環境建設管理站。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區畜牧水產站、重慶市綦江區農業服務中心、重慶市農業廣播學校綦江區分校、重慶市綦江區動物衛生監督所、重慶市綦江區農村經營管理站(參公單位)、重慶市綦江區農業審計中心、重慶市綦江區農業綜合執法支隊(其中參公人員10人)、重慶市綦江區農業綜合開發和農機推廣站、重慶市綦江區農產品質量檢測和農村能源與環境建設管理站等。
(四)機構改革情況。
本部門涉及本次黨和國家機構改革,對此專門說明如下:
一是機構改革情況。
本年決算尚未按新機構進行決算填報,仍然按照老單位名稱進行2019年財政財務決算填報,機構改革將20個街鎮畜牧獸醫站劃轉街鎮管理,重慶市綦江區畜牧水產站報表數據減少20個街鎮畜牧獸醫站數據。
二是財政財務調整情況。
將20個街鎮畜牧獸醫站劃轉給各街道辦事處和各鎮人民政府填報。
? 二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計53,718.90萬元,支出總計53,718.90萬元。收支較上年決算數增加4,726.46萬元、增長9.65%,主要原因是年初結轉結余比上年增加1768.95萬元,本年財政撥款收入比上年增加2957.51萬元,其中農林水支出增加2467.96萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計36,317.52萬元,較上年決算數增加2,957.51萬元,增長8.87%,主要原因是城鄉社區支出增加1302.36萬元,農林水支出增加2467.96萬元,科學技術支出減少90.02萬元,社會保障與就業減少235.62萬元,衛生健康支出減少304.41萬元,住房保障支出減少149.76萬元,人員支出因街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理而減少。其中:財政撥款收入36,317.52萬元,占100.00%;年初結轉和結余17,401.38萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計27,922.92萬元,較上年決算數減少2,146.69萬元,下降7.14%,主要原因是主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉街鎮管理減少人員支出,科學技術支出減少90.02萬元,社會保障與就業減少518.55萬元,衛生健康支出減少303.75萬元,城鄉社區支出增加761.15萬元,農林水支出減少2015.39萬元,自然資源海洋氣象等支出增加20萬元,住房保障支出減少194.14萬元,糧油物資儲備支出減少6萬元。其中:基本支出4,299.61萬元,占15.40%;項目支出23,623.31萬元,占84.60%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余25,795.98萬元,較上年決算數增加6,873.15萬元,增長36.32%,主要原因是主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉街鎮管理后,但是預算指標未進行分割,年底決算無法列報,因此結轉結余增加,在2020年由財政局收回多預算指標。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計53,718.90萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加4,726.46萬元,增長9.65%。主要原因是年初結轉結余比上年增加1768.95萬元,本年財政撥款收入比上年增加2957.51萬元,其中農林水支出增加2467.96萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入36,317.52萬元,較上年決算數增加2,957.51萬元,增長8.87%。主要原因是城鄉社區支出增加1302.36萬元,農林水支出增加2467.96萬元,科學技術支出減少90.02萬元,社會保障與就業減少235.62萬元,衛生健康支出減少304.41萬元,住房保障支出減少149.76萬元,人員支出因街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理而減少。較年初預算數增加11,960.64萬元,增長49.11%。主要原因是追加中央及市級以上資金11076.92萬元,主要有農田建設資金4410萬元,農業生產發展資金3433萬元,貧困村人行便道建設資金967.92萬元,農村“廁所革命”整村推進資金682萬元,村集體經濟資金600萬元,其他資金984萬元。區級追加預算883.72萬元,其中壯大集體經濟和災后重建資金265.6萬元,動物強制撲殺補償經費251.96萬元,其他項目73.56萬元,追加人員經費292.6萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余17,201.38萬元。
2.支出情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出27,722.92萬元,較上年決算數減少2,158.02萬元,下降7.22%。主要原因是科學技術支出減少90.02萬元,減少100%,社會保障和就業減少518.56萬元,減少44.48%,醫療健康支出減少303.75萬元,減少64.15%,城鄉社區支出增加949.83萬元,增加124.43%,農林水支出減少2015.38萬元,減少7.47%,自然資源海洋氣象等支出增加20萬元,增加100%,住房保障支出減少194.14萬元,減少46.75%,糧油物資儲備支出減少6萬元,減少100%,人員支出減少是因為街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理。較年初預算數減少13,835.34萬元,下降33.29%。主要原因是社會保障和就業減少678.17萬元,減少51.17%,醫療健康支出減少100.31萬元,減少37.15%,城鄉社區支出增加649.6萬元,增加61.08%,農林水支出減少13638.68萬元,減少35.34%,住房保障支出減少67.77萬元,減少23.46%,人員支出減少是因為街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理,項目資金因實施進度緩慢而無法支付資金。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余25,795.98萬元,較上年決算數增加6,884.48萬元,增長36.40%,主要原因是中央及市級專項資金增加,因項目實施進度緩慢而滯留資金。?
4.比較情況。
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業支出647.26萬元,占2.33%,較年初預算數減少678.17萬元,下降51.17%,主要原因是因為街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理。
(2)衛生健康支出169.73萬元,占0.61%,較年初預算數減少100.31萬元,下降37.15%,主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理。
(3)城鄉社區支出1,713.17萬元,占6.18%,較年初預算數增加649.60萬元,增長61.08%,主要原因是追加動物疫病強制撲殺資金751.96萬元,壯大集體經濟和災后重建資金185.6萬元,其他資金49.01萬元,追減年初預算336.97萬元。
(4)農林水支出24,951.64萬元,占90.00%,較年初預算數減少13,638.68萬元,下降35.34%,主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉街鎮管理和項目實施緩慢而結轉資金。
(5)住房保障支出221.12萬元,占0.80%,較年初預算數減少67.77萬元,下降23.46%,主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉到街鎮管理。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出4,299.61萬元。其中:人員經費3,622.04萬元,較上年決算數減少4,288.34萬元,下降54.21%,主要原因是街鎮畜牧獸醫站劃轉街鎮管理,人員經費用途主要包括工資福利支出3299.04萬元,對個人和家庭的補助支出323萬元。公用經費677.57萬元,較上年決算數增加41.10萬元,增長6.46%,主要原因是中央及市級項目經費增加,因此項目檢查驗收及會議費增加,同時物價上漲而增加運行成本費,公用經費用途主要包括辦公費20.14萬元,印刷費3.99萬元,咨詢費6萬元,水費4.23萬元,電費12.86萬元,郵電費27.6萬元,差旅費161.01萬元,維修(護)費2.05萬元,會議費3.53萬元,培訓費6.87萬元,公務接待費3.29萬元,勞務費126.35萬元,委托業務費20萬元,工會經費101.91萬元,福利費62.99萬元,公務用車運行維護費21.77萬元,其他交通費用42.98萬元,其他商品和服務支出22.34萬元,辦公設備購置7.71萬元,公務用車購置19.95萬元。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余200.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是廣告品牌營銷200萬元。本年支出200.00萬元,較上年決算數增加11.33萬元,增長6.01%,主要原因是廣告品牌營銷200萬元。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計101.90萬元,較年初預算數減少18.60萬元,下降15.44%,主要原因是嚴格控制出國出境和公務接待費的次數及金額,加強對公務用車的管理。較上年支出數減少46.02萬元,下降31.11%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,因此“三公”較上年減少31.11%。二是我委嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,因此公務用車購置及運行維護費較上年減少39.81萬元,減少31.11%。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降2.97萬元,下降12.16%。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排出國出訪,比去年減少3.24萬元。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用年初預算0.00萬元,本年支出0.00萬元。較上年支出數減少3.24萬元,下降100.00%,主要原因是今年無安排因公出國出境人員。
公務車購置費19.95萬元,主要用于脫貧攻堅、鄉村振興、人居環境整治以及農業產業發展等業務用車。費用支出較年初預算數減少0.05萬元,下降0.25%,主要原因是嚴格按照公務車購置管理規定實施。較上年支出數增加19.95萬元,增長0.00%,主要原因是脫貧攻堅、鄉村振興、人居環境整治以及農業產業發展等業務用車。
公務車運行維護費60.48萬元,主要用于脫貧攻堅、鄉村振興及農業產業發展等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.52萬元,下降11.06%,主要原因是嚴格控制公務用車費用。較上年支出數減少59.76萬元,下降49.70%,主要原因是我委嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,因此公務用車運行維護費較上年有較大幅度減少。
公務接待費21.46萬元,主要用于接待脫貧攻堅檢查驗收,鄉村振興、農業產業發展等項目上級檢查驗收。費用支出較年初預算數減少11.04萬元,下降33.97%,主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制接待人數和標準。較上年支出數減少2.97萬元,下降12.16%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為20輛;國內公務接待557批次3,841人,其中:國內外事接 待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費55.88元,車均購置費19.95萬元,車均維護費3.02萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出167.25萬元,機關運行經費主要用于開支我委機關人員33人,事業單位重慶市綦江區農村經營管理站參公,人員11人,共計機關人員44人,機關運行經費167.25萬元,人平年運行經費3.8萬元,主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數增加38.93萬元,增長30.34%,主要原因是我委實施脫貧攻堅和鄉村振興戰略,使其他交通費(租車費)增大,此外部分原因是由物價上漲造成。機關運動經費主要用于辦公費、差旅費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、其他交通費等費用。? 此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出32.26萬元,較上年決算數增加4.03萬元,增長14.28%,主要原因是脫貧攻堅、鄉村振興會議次數增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出66.48萬元,較上年決算數減少80.08萬元,下降54.64%,主要原因是新型職業農民培訓資金減少。
(二)國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,機要通信用車2輛、應急保障用車8輛、執法執勤用車9輛,特種專業技術用車1輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2019年度 本部門政府采購支出總額1,368.00萬元,其中:政府采購貨物支出794.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出573.11萬 元。授予中小企業合同金額1,074.59萬元,占政府采購支出總額的78.55%,其中:授予小微企業合同金額804.05萬元,占政府采購支出總額的 58.78%。主要用于采購農業社會化服務、土地確權頒證、病蟲害防控物資、農業生產資料、農業品牌宣傳等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對67個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評67項,涉及資金24219.97萬元其中中央資金17291.56萬元,市級資金4925.74萬元,區級資金2002.67萬元;從評價情況來看,自評“優”的項目58個,“良”的項目4個,“中”的項目4個,“差”的項目1個,自評平均分數93.58分。
(二)績效自評結果
? 1.績效目標自評表
農業生產發展資金(耕地地力保護補貼和種糧大戶補貼資金)項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況為“優”。項目全年預算數為6851萬元,執行數為6849.8萬元,完成預算的99.98%。主要產出和效果:一是為197042戶一般農戶和34戶種糧大戶按時發放耕地地力保護補貼,將中央惠民政策落到實處,二是耕地質量提升,群眾滿意度95%以上。
中央對地方專項轉移支付區域(項目)績效目標及評分表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
專項名稱 | 農業生產發展資金(耕地地力保護補貼和種糧大戶補貼資金) | |||||||
中央主管部門 | 財政部、農業農村部 | 專項實施期 | 長期 | |||||
省級財政部門 | 重慶市財政局 | 省級主管部門 | 重慶市農業農村委員會 | |||||
區縣財政部門 | 有關區縣財政局 | 區縣級主管部門 | 重慶市綦江區農業農村委員會 | |||||
資金情況 | 年度金額 | 6851 | ||||||
其中:中央補助 | 6851 | |||||||
地方資金 | ||||||||
年度目標 | 保護耕地地力 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年完成值 | 評分標準 | 評分依據 | 分值 | |
區縣績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 耕地地力保護補貼發放(20分)。 | 100% | 100% | 實際兌付農戶數占應兌付農戶數比例,結合該項指標分值確定。 | 相關文件、方案、中國農民補貼網數據、補貼發放銀行兌付數據、撥款文件等佐證材料 | 20 |
質量指標 | 已作為畜牧養殖場使用的耕地、林地、成片糧田轉為設施農業用地、非農業征(占)用耕地等已改變用途的耕地,以及長年拋荒地、占補平衡中“補”的面積和質量達不到耕種條件的耕地(3分)。 | 不發放補貼 | 99% | 未發放補貼的,得3分,反之,該項不得分。 | 相關文件、方案、實地隨機抽查走訪結果等佐證材料 | 2 | ||
一般農戶耕地地力保護補貼和種糧大戶補貼發放(5分)。 | 統一資金審核和發放程序 | 100% | 統一資金審核和發放程序的,得5分,反之,該項不得分。 | 相關文件、方案等佐證材料 | 5 | |||
耕地地力保護補貼實施方案制定(3分)。 | 符合市方案要求 | 100% | 符合市方案要求,制定方案,且備案的,得3分;反之,該項不得分。 | 市級方案、區縣方案等 | 3 | |||
階段性執行情況和總結材料報送。(2分) | 按市方案要求報送 | 100% | 按市方案要求報送的,得2分;反之,該項不得分。 | 市級方案、相關文件等 | 2 | |||
耕地地力保護補貼政策執行情況統計表、補貼兌付進度旬報表、重慶市種糧大戶補貼分戶統計表紙質件和電子檔及耕地地力保護補貼資金發放匯總數據備案(3分) | 數據準確 | 100% | 數據準確的,得3分,反之,該項不得分。 | 市級方案、相關數據資料等 | 3 | |||
任何單位和個人截留、滯留、擠占、挪用和騙取農業支持保護補貼(2分) | 不發生 | 100% | 不發生的,得2分,反之,該項不得分。 | 市級方案、區縣方案、相關投訴舉報、實地隨機抽查走訪結果等佐證材料 | 2 | |||
村社干部代領耕地地力保護補貼或直接抵扣任何農業生產費用或“一事一議”等籌資(2分) | 不發生 | 100% | 不發生的,得2分,反之,該項不得分。 | 市級方案、區縣方案、相關投訴舉報、實地隨機抽查走訪結果等佐證材料 | 2 | |||
時效指標(23分) | 耕地地力保護補貼資金發放(10分) | 市方案規定時限前 | 100% | 規定時限前發放的,得10分,反之,該項不得分。 | 相關文件、方案、中國農民補貼網數據、補貼發放銀行兌付數據、撥款文件、相關投訴舉報、實地隨機抽查走訪結果等佐證材料 | 10 | ||
耕地地力保護補貼實施方案報備(3分)。 | 市方案規定時限前 | 100% | 規定時限前報備的,得3分;超規定時限10日前報備的,得2分;超規定時限20日前報備的,得1分,反之,該項不得分。 | 市級方案、相關文件 | 3 | |||
階段性執行情況和總結材料報送。(3分) | 市方案規定時限前 | 100% | 規定時限前報送的,得3分,反之,該項不得分。 | 相關文件等 | 3 | |||
耕地地力保護補貼政策執行情況統計表、補貼兌付進度旬報表、重慶市種糧大戶補貼分戶統計表紙質件和電子檔及耕地地力保護補貼資金發放匯總電子數據備案(4分)。 | 市方案規定時限前 | 100% | 規定時限前報送的,得4分;超規定時限1日報送的,得3分;超規定時限2日前報送的,得2分;超規定時限3日前報送的,得1分;超規定時限4日及以上報送的,該項不得分。 | 市級方案、相關數據資料 | 4 | |||
下年一般農戶耕地地力保護和種糧大戶補貼面積數據報送(3分)。 | 市方案規定時限前 | 100% | 規定時限前報送的,得3分,反之,該項不得分。 | 市級方案、區縣方案 | 3 | |||
成本指標 | 一般農戶耕地地力保護補貼和種糧大戶補貼發放(7分)。 | 按程序審核、公示、發放 | 100% | 按程序審核、公示、發放的,得7分;公示未到位扣分,按7分分值結合抽查鄉鎮公示未到位率確定。 | 相關文件、方案、公示、實地隨機抽查走訪結果等佐證材料 | 7 | ||
耕地地力保護補貼發放工作經費(3分)。 | 納入區縣財政預算安排 | 100% | 納入區縣財政預算安排的,得3分,反之,該項不得分。 | 相關文件、方案、撥款文件等佐證材料 | 3 | |||
組織督查組深入村社進行督促檢查(5分)。 | 開展督查 | 100% | 開展督查的,得5分,反之,該項不得分。 | 相關文件、方案,音像資料、實地隨機抽查走訪結果等佐證資料 | 5 | |||
效益指標 | 經濟效益指標(3分) | 種糧大戶增收(3分)。 | 10%以上 | 10% | 種糧大戶增收10%以上的,得3分,反之,該項不得分。 | 相關文件、數據資料、相關收支情況資料、會計憑證等 | 3 | |
社會效益指標(3分) | 種糧大戶發展規模(3分)。 | 增加 | 5% | 種糧大戶戶數或面積增加的,得3分,反之,該項不得分。 | 相關文件、數據資料等 | |||
生態效益指標(3分) | 秸稈露天焚燒(3分) | 不發生 | 100% | 不發生的,得3分,反之,該項不得分。 | 市級方案、區縣方案、相關文件、實地隨機抽查走訪結果等 | 3 | ||
可持續影響指標(3分) | 耕地質量(3分) | 質量持續好轉,有機質提升 | 1% | 鼓勵、引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,耕地質量持續好轉,有機質提升的,得3分,反之,不得分。 | 市級方案、區縣方案、相關文件資料等 | 3 | ||
滿意度指標(10分) | 服務對象滿意度指標(10分) | 農民對政策滿意度(5分) | 90%以上 | 95% | 農民對政策滿意度達90%以上的,得5分,反之,該項不得分。 | 調查走訪結果、相關資料、數據等 | 5 | |
舉報投訴處理滿意度(5分) | 90%以上 | 98% | 舉報投訴處理滿意度達90%(含90%)以上的,得5分,滿意度90%以下或被市級及以上主流媒體披露的,該項不得分。 | 調查走訪結果、相關資料、數據等 | 5 | |||
總分100分 | —— | —— | —— | —— | —— | 96 |
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(三)重點績效評價結果
? 2019年經綦江區財政局委托,重慶同輝會計師事務所對我委實施的2019年農業產業發展(第二批)項目進行績效評價,涉及金額1155萬元,該項目綜合得分72.6分,評價等級“中”。
? 六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含 參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-85880731。
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