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重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展,改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件,提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。

2. 貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)田建設(shè)規(guī)章、制度和方針政策。

3. 負(fù)責(zé)本地區(qū)農(nóng)田建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作和技術(shù)性工作,建立項(xiàng)目庫(kù),組織編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件,申報(bào)項(xiàng)目,組織開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施和初步驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

4. 負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)技術(shù)、業(yè)務(wù)資料、檔案管理等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi)事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí),根據(jù)編辦核定,核定編制人數(shù)11名,設(shè)主任1名,副主任2名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2022年度收入總計(jì)8,244.17萬(wàn)元,支出總計(jì)8,244.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加7,399.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)875.9%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少410.9萬(wàn)元,其中,農(nóng)業(yè)農(nóng)村結(jié)轉(zhuǎn)減少402.58萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)減少8.32萬(wàn)元,本年財(cái)政撥款收入比上年增加7,810.3萬(wàn)元,其中,農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入增加7,800.07萬(wàn)元,住房保障收入增加1.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)增加8.39萬(wàn)元, 衛(wèi)生健康增加0.61萬(wàn)元。

2.?收入情況。2022年度收入合計(jì)8,239.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7,810.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)1818.6%,主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入增加7,800.07萬(wàn)元,住房保障收入增加1.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)增加8.39萬(wàn)元, 衛(wèi)生健康增加0.61萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入8,239.77萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.40萬(wàn)元。

3.?支出情況。2022年度支出合計(jì)8,244.17萬(wàn)元,較上年決算增加7,403.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)881%,主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出增加7,401.96萬(wàn)元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少14.46萬(wàn)元,基本支出增加16.3萬(wàn)元。其中:基本支出267.06萬(wàn)元,占3.2%;項(xiàng)目支7,977.11萬(wàn)元,占96.8%

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減4.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.40萬(wàn)元

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,244.17萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7,399.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)875.9%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少410.9萬(wàn)元,其中,農(nóng)業(yè)農(nóng)村結(jié)轉(zhuǎn)減少402.58萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)減少8.32萬(wàn)元本年財(cái)政撥款收入比上年增加7,810.3萬(wàn)元,其中,農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入增加7,800.07萬(wàn)元,住房保障收入增加1.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)增加8.39萬(wàn)元, 衛(wèi)生健康增加0.61萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.?收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,239.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7,810.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)1818.6%。主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村收入增加7,800.07萬(wàn)元,住房保障收入增加1.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)增加8.39萬(wàn)元, 衛(wèi)生健康增加0.61萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,614.63萬(wàn)元,下降24.1%。主要原因資金未使用,財(cái)政收回指標(biāo)此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.40萬(wàn)元。

2.?支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,244.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7,403.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)881%。主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出增加7,401.96萬(wàn)元,其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少14.46萬(wàn)元,基本支出增加16.3萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少2,614.63萬(wàn)元,下降24.1%。主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部分未完工,未達(dá)到支付條件,資金未支付年底財(cái)政收回未使用資金指標(biāo)

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.40萬(wàn)元

4.?比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出43.51萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.3%,主要原因是追加預(yù)算4.07萬(wàn)元,因職工工資調(diào)整,社保基數(shù)增加,補(bǔ)繳職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)4.07萬(wàn)元。 ?

2)衛(wèi)生健康支出11.76萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是人員調(diào)整減少醫(yī)療保險(xiǎn)支出

3)農(nóng)林水支出8,176.43萬(wàn)元,占99.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少2,619.00萬(wàn)元,下降24.3%,主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目部分未完工,未達(dá)到支付條件,資金未支付年底財(cái)政收回未使用資金指標(biāo)

4)住房保障支出12.46萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.1%,主要原因是追加預(yù)算

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)230.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%,主要原因是補(bǔ)發(fā)退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出212.11萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.05萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)36.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)76%,主要原因是物價(jià)上漲公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)14.13萬(wàn)元,水費(fèi)0.20萬(wàn)元,電費(fèi)2.92萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)元,差旅費(fèi)6.16萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.49萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)2.51萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.84萬(wàn)元,福利費(fèi)0.55萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.39萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬(wàn)元,下降37.1%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支,與預(yù)算比較有較大下降較上年支出數(shù)增加1.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)202.5%,主要原因是2022年度上級(jí)檢查較上年增加,公務(wù)接待和公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)有所增加

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021、2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2021、2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗停車(chē)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.70萬(wàn)元,下降48.6%,主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支,與預(yù)算比較有較大下降。較上年支出數(shù)增加1.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)500%,主要原因是2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目較上年任務(wù)增加,到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)較上年有所增加,公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)檢查和項(xiàng)目驗(yàn)收。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.7%,主要原因是2022年上級(jí)檢查較上年增加較上年支出數(shù)增加0.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.4%,主要原因是往年項(xiàng)目今年驗(yàn)收,相比于去年增加了接待次數(shù)和費(fèi)用。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次80人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)73.38元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.7%,主要原因是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,會(huì)議次數(shù)增加,增加了會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.20萬(wàn)元,下降11.6%,主要原因是減少了培訓(xùn)次數(shù),培訓(xùn)費(fèi)減少

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21,321.41萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出21,195.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21,321.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額556.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的2.6%。主要用于采購(gòu)高標(biāo)跟審、監(jiān)理和規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,中心對(duì)部門(mén)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng),涉及資金20,966.70萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.?績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件。

2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)。

3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本單位2022年度整體績(jī)效目標(biāo)未全部完成的主要原因是由于農(nóng)作物未收、設(shè)計(jì)變更和天氣等因素影響,施工進(jìn)度較慢,加之實(shí)施項(xiàng)目為階段性項(xiàng)目,2年內(nèi)完成,部分項(xiàng)目實(shí)施中未驗(yàn)收未支付。改進(jìn)措施是加快項(xiàng)目進(jìn)度,并按進(jìn)度支付項(xiàng)目款。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85888352

重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx


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