重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心主要職能職責(zé)共六項(xiàng):一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)動(dòng)物重大疫病的強(qiáng)制免疫工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)動(dòng)物免疫、診療、監(jiān)測(cè)等防疫物資的儲(chǔ)備和指導(dǎo)街鎮(zhèn)防疫物資的儲(chǔ)備。指導(dǎo)動(dòng)物疫病預(yù)防、技術(shù)培訓(xùn)及法律法規(guī)、動(dòng)物防疫科學(xué)知識(shí)的宣傳。二是負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、診斷、預(yù)警、實(shí)驗(yàn)室診斷、流行病學(xué)調(diào)查和疫情報(bào)告。三是負(fù)責(zé)病死畜禽無(wú)害化處理體系建設(shè)與指導(dǎo)。四是負(fù)責(zé)畜禽屠宰規(guī)劃與設(shè)置。五是負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營(yíng)、動(dòng)物防疫條件的現(xiàn)場(chǎng)審核。六是負(fù)責(zé)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作指導(dǎo)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)833.91萬(wàn)元,支出總計(jì)833.91萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加8.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%,主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少146.2萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)減少10.08萬(wàn)元,農(nóng)林水結(jié)轉(zhuǎn)減少134.8萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排結(jié)轉(zhuǎn)減少1.32萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款收入較上年增加了154.84萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)收入減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入增加2.37萬(wàn)元,農(nóng)林水收入增加166.81萬(wàn)元,住房保障收入減少0.2萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)833.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加154.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.80%,主要原因是較上年社會(huì)保障和就業(yè)收入減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入增加2.37萬(wàn)元,農(nóng)林水收入增加166.81萬(wàn)元,住房保障收入減少0.2萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入833.91萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)833.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%,主要原因是較上年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加2.37萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少10.08萬(wàn)元,農(nóng)林水支出增加32.01萬(wàn)元,住房保障支出減少0.2萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排支出減少1.32萬(wàn)元。其中:基本支出580.39萬(wàn)元,占69.60%;項(xiàng)目支出253.52萬(wàn)元,占30.40%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是收支平衡,無(wú)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)833.91萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.05%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年減少146.2萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)減少10.08萬(wàn)元,農(nóng)林水結(jié)轉(zhuǎn)減少134.8萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排結(jié)轉(zhuǎn)減少1.32萬(wàn)元。本年財(cái)政撥款收入較上年增加了154.84萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)收入減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入增加2.37萬(wàn)元,農(nóng)林水收入增加166.81萬(wàn)元,住房保障收入減少0.2萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加154.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.80%。主要原因是較上年社會(huì)保障和就業(yè)收入減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入增加2.37萬(wàn)元,農(nóng)林水收入增加166.81萬(wàn)元,住房保障收入減少0.2萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少186.99萬(wàn)元,下降18.32%。主要原因是人員調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)減少;部分項(xiàng)目資金未使用,財(cái)政收回指標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.21%。主要原因是較上年社會(huì)保障和就業(yè)支出減少14.13萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加2.37萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少10.08萬(wàn)元,農(nóng)林水支出增加32.01萬(wàn)元,住房保障支出減少0.2萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少186.99萬(wàn)元,下降18.32%。主要原因是人員減少,支出費(fèi)用減少;部分項(xiàng)目未按時(shí)完成,支付延遲。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是收支平衡,無(wú)結(jié)余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出85.33萬(wàn)元,占10.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少20.66萬(wàn)元,下降19.49%,主要原因是人員調(diào)整,減少養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(2)衛(wèi)生健康支出28.32萬(wàn)元,占3.40%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬(wàn)元,下降3.51%,主要原因是人員調(diào)整,減少醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(3)農(nóng)林水支出691.18萬(wàn)元,占82.88%,較年初預(yù)算數(shù)減少165.06萬(wàn)元,下降19.28%,主要原因是農(nóng)林水項(xiàng)目未實(shí)施完成。
(4)住房保障支出29.07萬(wàn)元,占3.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降0.85%,主要原因是人員調(diào)整,減少住房公積金繳費(fèi)支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出580.39萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)502.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.11萬(wàn)元,下降4.03%,主要原因是人員調(diào)整,減少工資福利支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出477.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.49萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)77.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.53%,主要原因是較去年業(yè)務(wù)活動(dòng)增加,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)12.18萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.08萬(wàn)元,電費(fèi)1.98萬(wàn)元,郵電費(fèi)6.87萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)1.79萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.85萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)3.14萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元,專(zhuān)用材料費(fèi)1.07萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)8.67萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.21萬(wàn)元,福利費(fèi)4.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.20萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用2.68萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.53萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置0.67萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.78萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.82萬(wàn)元,下降18.08%,主要原因是預(yù)算充足,本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加3.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.95%,主要原因是車(chē)輛老舊引起公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2022、2023年度均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
?公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2022、2023年度未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.20萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗停車(chē)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元,下降12.86%,主要原因是預(yù)算充足,本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加3.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.11%,主要原因是車(chē)輛老舊引起公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
?公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)管理部門(mén)對(duì)我單位工作的對(duì)接、檢查、督查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元,下降63.75%,主要原因是預(yù)算充足,本單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是市級(jí)常規(guī)檢查與上年基本相同。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次63人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.84元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.07萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)347.37%,主要原因是動(dòng)物疫情嚴(yán)重,召開(kāi)的會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.55萬(wàn)元,下降14.91%,主要原因是厲行節(jié)約,將同類(lèi)型培訓(xùn)合在一起開(kāi)展。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額66.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出66.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00?%。主要用于采購(gòu)動(dòng)物疫病防控物資。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)部門(mén)18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)18項(xiàng),涉及資金483.42萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位2023年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)已完成。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,解交所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48612713
重慶市綦江區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2023年決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
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