附件2—1 |
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重慶市綦江區檔案局2014年收支決算總表 | |||
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 | ||
項 目 |
決算數 |
項目(按項級功能分類) |
決算數 |
一、財政撥款(含政府性基金) |
536.22 |
一、一般公共服務 |
439.21 |
二、上級補助收入 |
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檔案事務 |
439.21 |
三、事業收入 |
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行政運行 |
113.01 |
四、經營收入 |
|
一般行政管理事務 |
0.92 |
五、附屬單位上繳收入 |
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檔案館 |
324.00 |
六、其他收入 |
|
其他檔案事務支出 |
1.28 |
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|
二、社會保障和就業 |
72.98 |
|
|
行政事業單位離退休 |
72.55 |
|
|
歸口管理的行政單位離退休 |
72.55 |
|
|
其他社會保障和就業費 |
0.43 |
|
|
其他社會保障和就業費 |
0.43 |
|
|
三、醫療衛生和計劃生育支出 |
13.93 |
|
|
醫療保障 |
13.93 |
|
|
行政單位醫療 |
7.93 |
|
|
公務員醫療補助 |
6.00 |
|
|
四、住房保障支出 |
10.10 |
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|
住房改革支出 |
10.10 |
|
|
住房公積金 |
10.10 |
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………… |
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本年收入合計 |
536.22 |
本年支出合計 |
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用事業基金彌補收支差額 |
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結余分配 |
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年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
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合計 |
536.22 |
合計 |
536.22 |
附件2—2 |
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重慶市綦江區檔案局2014年公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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單位:萬元 | |
科目編碼 |
項目(按項級功能分類) |
決算數 | ||||
類 |
款 |
項 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 | |
合 計 |
536.22 |
211.30 |
324.92 | |||
201 |
|
|
一、一般公共服務 |
439.21 |
114.29 |
324.92 |
201 |
26 |
|
檔案事務 |
439.21 |
114.29 |
324.92 |
201 |
26 |
01 |
行政運行 |
113.01 |
113.01 |
|
202 |
26 |
02 |
一般行政管理事務 |
0.92 |
|
0.92 |
201 |
26 |
04 |
檔案館 |
324.00 |
|
324.00 |
201 |
26 |
99 |
其他檔案事務支出 |
1.28 |
1.28 |
|
208 |
|
|
二、社會保障和就業 |
72.98 |
72.98 |
|
208 |
05 |
|
行政事業單位離退休 |
72.55 |
72.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.55 |
72.55 |
|
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業費 |
0.43 |
0.43 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社會保障和就業費 |
0.43 |
0.43 |
|
210 |
|
|
三、醫療衛生和計劃生育支出 |
13.93 |
13.93 |
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
13.93 |
13.93 |
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫療 |
7.93 |
7.93 |
|
210 |
05 |
03 |
公務員醫療補助 |
6.00 |
6.00 |
|
221 |
|
|
四、住房保障支出 |
10.10 |
10.10 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.10 |
10.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
10.10 |
10.10 |
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附件2—3 |
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重慶市綦江區檔案局2014年基金預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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單位:萬元 | |
科目編碼 |
功能科目名稱 |
決算數 | ||||
類 |
款 |
項 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 | |
合 計 |
|
|
| |||
201 |
|
|
一般公共服務 |
|
|
|
|
01 |
|
檔案事務 |
|
|
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|
|
01 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
|
………… |
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208 |
|
|
社會保障和就業 |
|
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05 |
|
行政事業單位離退休 |
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01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
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………… |
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附件2—4 |
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重慶市綦江區檔案局2014年“三公”經費決算情況表 | |
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單位:萬元 |
項 目 |
決 算 數 |
合 計 |
20.70 |
1、因公出國(境)費 |
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2、公務接待費 |
10.53 |
3、公務用車購置及運行維護費 |
10.17 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
10.17 |
(2)公務用車購置
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