附件2—1 |
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重慶市綦江區規劃局2014年收支決算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
決算數 |
項目(按項級功能分類) |
決算數 |
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一、財政撥款(含政府性基金) |
1,589.00 |
一、社會保障和就業支出 |
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二、上級補助收入 |
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其他社會保障和就業支出 |
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三、事業收入 |
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其他社會保障和就業支出 |
0.48 |
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四、經營收入 |
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二、醫療衛生與計劃生育支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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醫療保障 |
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六、其他收入 |
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行政單位醫療 |
8.60 |
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公務員醫療補助 |
3.85 |
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三、城鄉社區支出 |
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城鄉社區管理事務 |
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行政運行 |
158.26 |
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一般行政管理事務 |
0.94 |
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四、城鄉社區規劃與管理 |
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城鄉社區規劃與管理 |
538.49 |
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五、國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
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其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
718.00 |
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六、其他城鄉社區支出 |
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其他城鄉社區支出 |
148.80 |
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七、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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|
住房公積金 |
11.58 |
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本年收入合計 |
1,589.00 |
本年支出合計 |
1,589.00 |
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用事業基金彌補收支差額 |
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結余分配 |
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年初結轉和結余 |
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年末結轉和結余 |
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合計 |
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合計 |
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附件2—2 |
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重慶市綦江區規劃局2014年公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||||||
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單位:萬元 | |||||
科目編碼 |
項目(按項級功能分類) |
決算數 | ||||||||
類 |
款 |
項 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合 計 |
871.00 |
721.26 |
149.74 | |||||||
208 |
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|
社會保障和就業支出 |
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99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
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| ||||
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01 |
其他社會保障和就業支出 |
0.48 |
0.48 |
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210 |
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醫療衛生與計劃生育支出 |
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| ||||
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05 |
|
醫療保障 |
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01 |
行政單位醫療 |
8.60 |
8.60 |
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|
03 |
公務員醫療補助 |
3.85 |
3.85 |
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212 |
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|
城鄉社區支出 |
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| ||||
|
01 |
|
城鄉社區管理事務 |
|
|
| ||||
|
|
01 |
行政運行 |
158.26 |
158.26 |
| ||||
|
|
02 |
一般行政管理事務 |
0.94 |
|
0.94 | ||||
|
02 |
|
城鄉社區規劃與管理 |
|
|
| ||||
|
|
01 |
城鄉社區規劃與管理 |
538.49 |
538.49 |
| ||||
212 |
99 |
|
其他城鄉社區支出 |
|
|
| ||||
|
|
99 |
其他城鄉社區支出 |
148.80 |
|
148.80 | ||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
| ||||
|
02 |
|
住房改革支出 |
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|
| ||||
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|
01 |
住房公積金 |
11.58 |
11.58 |
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附件2—3 |
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重慶市綦江區規劃局2014年基金預算財政撥款支出決算表 | ||||||
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單位:萬元 | |
科目編碼 |
功能科目名稱 |
決算數 | ||||
類 |
款 |
項 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 | |
合 計 |
718.00 |
|
718.00 | |||
212 |
|
|
城鄉社區支出 |
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08 |
|
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
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99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
718.00 |
|
718.00 |
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附件2—4 |
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重慶市綦江區規劃局2014年“三公”經費決算情況表 | |
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單位:萬元 |
項 目 |
決 算 數 |
合 計 |
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1、因公出國(境)費 |
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2、公務接待費 |
21.34 |
3、公務用車購置及運行維護費 |
17.81 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
17.81 |
(2)公務用車購置 |
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