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重慶市綦江區規劃局2014年部門決算及“三公”經費公開資料

重慶市綦江區規劃局2014年部門決算情況說明
 
一、部門基本情況
(一)根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區規劃局,為區政府工作部門。
按照《關于印發重慶市綦江區規劃局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦江委辦發﹝2012﹞32號)文件,本單位屬行政機構,內設科室6個,下設事業單位2個,其中參公事業單位1個,即重慶市綦江區規劃監察執法大隊;全額撥款事業單位1個,即重慶市綦江區規劃展覽館。
(二)單位主要職責
按照《關于印發重慶市綦江區規劃局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦江委辦發﹝2012﹞32號)文件,重慶市綦江區規劃局主要職能職責有:
1.宣傳貫徹執行城鄉規劃、測繪法律、法規、規章和方針政策;對全區城鄉(鎮)規劃、測繪及相關工作實施統一管理。
2.承擔由區政府組織編制的綦江區區域城鄉(鎮)體系規劃、城鄉(鎮)總體規劃的具體工作;組織編制城區內分區規劃、控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃、城市設計和各級開發區總體規劃、重要專項規劃;承擔區政府交辦的各鎮總體規劃的審查報批工作;負責對各部門專業規劃進行統籌協調與平衡;指導各鎮控制性詳細規劃和鎮、村規劃的編制工作。
3.承擔實施城鄉(鎮)規劃的責任;承擔由區政府組織制定的城區近期建設規劃的具體工作;依法核發劃撥土地《建設項目選址意見書》、提出出讓地塊的規劃條件、規劃方案審查、核發《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》、《竣工規劃核實確認書》;依法核發規劃區范圍內《鄉村建設規劃許可證》;指導鎮街近期建設規劃的制定和實施工作;承擔全區規劃區范圍內臨時、簡易建筑工程的規劃審查、審批和管理責任;負責全區市政項目的規劃管理;負責全區建設工程規劃綜合費的征收、使用等管理。
4.擬訂測繪事業發展規劃;組織編制基礎測繪規劃;負責基礎測繪、行政區域界線測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作,組織指導地籍測繪工作,建立健全國家和地方測繪基準和測量控制系統,負責測量標志保護。
5.承擔組織提供測繪公共服務和應急保障的責任;指導地理信息應用服務,審核重要地理信息數據,管理地理信息成果,組織協調地理信息安全監管工作。
6.承擔規范規劃和測繪市場秩序的責任,管理和規范規劃設計和測繪市場;負責城鎮規劃設計、測繪單位資質管理;承擔城鎮規劃和測繪成果質量的監督工作;承辦地圖審查工作;承報注冊城市規劃師、注冊測繪師執業初審工作;承擔規劃業務人員及管理人員的業務培訓工作。
7.組織、指導、協調城鎮規劃、測繪監督檢查工作;負責區主城區、重點地區、重要項目實施規劃行為的監督檢查;指導街鎮實施規劃行為的監督檢查;對城鎮規劃和測繪管理部門的行政行為實施監督檢查。
8.負責規劃和測繪檔案信息工作;負責基礎測繪成果管理,審批對外提供測繪成果;負責全區的城鎮規劃和測繪成果檔案管理;制定城鎮規劃和測繪行業信息系統建設規劃并組織實施。
9.組織編制城鎮規劃、測繪科技發展規劃;組織貫徹執行城鄉規劃和測繪的技術規定、技術標準和地方規范;指導、協調城鎮規劃和測繪的科研、科技合作交流以及高新技術推廣應用工作。
10.參與江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃和相關專業規劃的編制和審查;參與全區建設用地計劃和土地劃撥、出讓、儲備、轉讓方案的制定;參與初步設計審查和重要建設項目可行性研究;參與廣告設計實施選址定點和方案審查;參與經濟社會發展規劃和建設計劃的編制。
11.負責組織、指導、監督、協調全區城鄉規劃、測繪的監察執法工作;負責全區城鄉規劃實施行為的監督檢查,依法查處違反城鄉規劃和測繪法律、法規的行為。
12.承擔區規劃委員會的日常工作,負責組織召開各規劃設計方案專家專業技術咨詢評審會議。
13.依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定的應由區(縣)規劃主管部門履行的其他職責。
14.完成區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門決算情況說明
(一)2014年收入支出決算總體情況說明。
2014年本單位全年支出決算1589萬元。
(二)2014年公共預算財政撥款支出決算情況說明。
2014年本單位全年支出決算871萬元,其中:
1.城鄉社區支出
城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行支出159.2萬元,主要用于工資、津補貼、保險、職工培訓等;
城鄉社區支出-城鄉社區規劃與管理-城鄉社區規劃與管理支出538.49萬元,主要用于規劃相關業務項目支出;
2.醫療衛生支出
醫療衛生—醫療保障—行政單位醫療支出8.6萬元,主要用于行政在職醫療保險;
醫療衛生—醫療保障—公務員醫療補助3.85萬元,主要用于行政在職醫療補助;
3.住房保障支出
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出11.58萬元,主要用于住房公積金扣繳。
4.社會保障和就業支出
社會保障和就業-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出0.48萬元,主要用于保險等。
5.其他城鄉社區支出
城鄉社區支出-其他城鄉社區支出148.8萬元,主要用于規劃相關業務項目支出。
(三)國有土地使用權出讓收入安排的支出-國有土地使用權出讓收入安排的支出718萬元,主要用于規劃編制項目。
三、“三公”經費情況說明  
 1. 因公出國(境)費用:全年支出0萬元。
2. 公務接待費:全年支出21.34萬元,主要用于機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待,含與其他區縣規劃業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理,等出具公函的公務接待。
3. 公務用車購置及運行維護費:全年支出17.81萬元,其中公務車輛購置0萬元;公車保有量2輛,公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用17.81萬元。
 
 
 
 
 
附件2—1
 
 
 
 
重慶市綦江區規劃局2014年收支決算總表
 
 
 
 
單位:萬元
 
收    入
支    出
 
項    目
決算數
項目(按項級功能分類)
決算數
 
一、財政撥款(含政府性基金)
1,589.00
一、社會保障和就業支出
 
 
二、上級補助收入
 
      其他社會保障和就業支出
 
 
三、事業收入
 
        其他社會保障和就業支出
0.48
 
四、經營收入
 
二、醫療衛生與計劃生育支出
 
 
五、附屬單位上繳收入
 
      醫療保障
 
 
六、其他收入
 
        行政單位醫療
8.60
 
 
 
          公務員醫療補助
3.85
 
 
 
三、城鄉社區支出
 
 
 
 
      城鄉社區管理事務
 
 
 
 
        行政運行
158.26
 
 
 
          一般行政管理事務
0.94
 
 
 
四、城鄉社區規劃與管理
 
 
 
 
      城鄉社區規劃與管理
538.49
 
 
 
五、國有土地使用權出讓收入安排的支出
 
 
 
 
     其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
718.00
 
 
 
六、其他城鄉社區支出
 
 
 
 
      其他城鄉社區支出
148.80
 
 
 
七、住房保障支出
 
 
 
 
      住房改革支出
 
 
 
 
        住房公積金
11.58
 
本年收入合計
1,589.00
本年支出合計
1,589.00
 
用事業基金彌補收支差額
 
結余分配
 
 
年初結轉和結余
 
年末結轉和結余
 
 
合計
 
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2—2
 
 
 
 
重慶市綦江區規劃局2014年公共預算財政撥款支出決算表
 
 
 
 
 
單位:萬元
科目編碼
項目(按項級功能分類)
決算數
合 計
基本支出
項目支出
合  計
871.00
721.26
149.74
208
 
 
社會保障和就業支出
 
 
 
 
99
 
其他社會保障和就業支出
 
 
 
 
 
01
其他社會保障和就業支出
0.48
0.48
 
210
 
 
醫療衛生與計劃生育支出
 
 
 
 
05
 
醫療保障
 
 
 
 
 
01
行政單位醫療
8.60
8.60
 
 
 
03
公務員醫療補助
3.85
3.85
 
212
 
 
城鄉社區支出
 
 
 
 
01
 
城鄉社區管理事務
 
 
 
 
 
01
行政運行
158.26
158.26
 
 
 
02
一般行政管理事務
0.94
 
0.94
 
02
 
城鄉社區規劃與管理
 
 
 
 
 
01
城鄉社區規劃與管理
538.49
538.49
 
212
99
 
其他城鄉社區支出
 
 
 
 
 
99
其他城鄉社區支出
148.80
 
148.80
221
 
 
住房保障支出
 
 
 
 
02
 
住房改革支出
 
 
 
 
 
01
住房公積金
11.58
11.58
 
 
附件2—3
 
 
 
 
重慶市綦江區規劃局2014年基金預算財政撥款支出決算表
 
 
 
 
 
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
決算數
合 計
基本支出
項目支出
合  計
718.00
 
718.00
212
 
 
城鄉社區支出
 
 
 
 
08
 
國有土地使用權出讓收入安排的支出
 
 
 
 
 
99
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
718.00
 
718.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2—4
 
重慶市綦江區規劃局2014年“三公”經費決算情況表
 
單位:萬元
項    目
決 算 數
合  計
 
1、因公出國(境)費
 
2、公務接待費
21.34
3、公務用車購置及運行維護費
17.81
其中:(1)公務用車運行維護費
17.81
      (2)公務用車購置
 
 

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