亚洲性爱视频,国产乱码精品一区二区三区中文,欧美MV日韩MV国产网站,三年片在线观看免费观看高清电影

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算 > 其它單位

重慶市綦江區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算情況說(shuō)明

重慶市綦江區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)

2018年部門決算情況說(shuō)明

 

一、部門基本情況

(一)主要職責(zé)

1.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)所屬各個(gè)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)的工作;聯(lián)系指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)民辦社科研究機(jī)構(gòu)的工作。

2.組織和推動(dòng)本地學(xué)術(shù)研討活動(dòng),開(kāi)展學(xué)術(shù)交流;圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,開(kāi)展相關(guān)理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究,為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。

3.按照《重慶市科學(xué)技術(shù)普及條例》規(guī)定,宣傳和普及中國(guó)特色社會(huì)主義理論和其他各類社會(huì)科學(xué)知識(shí),開(kāi)展培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作。

4.促進(jìn)社會(huì)科學(xué)學(xué)術(shù)團(tuán)體之間、理論工作部門與實(shí)際工作部門之間、社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)同攻關(guān)。

5.負(fù)責(zé)組織本級(jí)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)。在市社科聯(lián)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)社科機(jī)構(gòu)和專家申報(bào)市級(jí)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目。

6.積極辦好相應(yīng)的學(xué)術(shù)刊物,搞好理論陣地建設(shè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責(zé),區(qū)社科聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)職能科室。無(wú)所屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
   1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)80.36萬(wàn)元,支出總計(jì)80.36萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收支較上年決算數(shù)增加25.78萬(wàn)元、增加47.23%。主要原因是人員調(diào)資。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)80.36萬(wàn)元,較上年決算增加25.78萬(wàn)元,增加47.23%,主要原因是人員調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入77.90萬(wàn)元,占96.94%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.46萬(wàn)元,占3.06%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)80.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加25.78萬(wàn)元,增加47.23%,主要原因是人員調(diào)資。其中:基本支出53.61萬(wàn)元,占66.71%;項(xiàng)目支出26.75萬(wàn)元,占33.29%

 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.46萬(wàn)元,下降100%,主要原因是部分采購(gòu)支出在上年末及時(shí)支出。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 1.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)80.36萬(wàn)元,較上年決算增加25.78萬(wàn)元,增加47.23%,主要原因是人員調(diào)資。其中:財(cái)政撥款收入77.90萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.46萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)80.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加25.78萬(wàn)元,增加47.23%,主要原因是人員調(diào)資。其中:基本支出80.36萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0.00%

 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.46萬(wàn)元,下降100%,主要原因是部分采購(gòu)支出在上年末及時(shí)支出。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面: 

  本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出69.56萬(wàn)元,占86.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.37萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)資外交支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;教育支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;社會(huì)保障與就業(yè)支出6.39萬(wàn)元,占7.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.05萬(wàn)元,占1.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;金融支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;住房保障支出3.36萬(wàn)元,占4.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.38萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)資;糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出80.36萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)39.33萬(wàn)元,較上年增加22.63萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)資。公用經(jīng)費(fèi)41.04萬(wàn)元,較上年增加41.04萬(wàn)元,主要原因是人員調(diào)資。

  (四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。  2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.04萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排單位人員出國(guó)出訪。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

  公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降80%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.7萬(wàn)元,下降94.59%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。 2018年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次3人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)133元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.28萬(wàn)元,比2017年度增加3.87萬(wàn)元,增加37.18%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證正常辦公的辦公耗材等。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至201812月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位只有1個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目,根據(jù)財(cái)政局要求,運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目不開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。

 (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (六)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  (十一)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  (十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

   (十五)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48663566。

綦江財(cái)發(fā)〔2019〕458號(hào)附件2--2018年綦江區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)表(區(qū)社科聯(lián)).xls

重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有   重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5001100002     ICP備案: 16001936號(hào)-1

渝公網(wǎng)安備   50022202000120號(hào)

返回頂部