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重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室2018年度部門決算情況說明

重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

    一、部門基本情況

 根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》(綦江委發(fā)〔20111號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室(簡稱“區(qū)金融辦”),為區(qū)財政局管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位;同時為加強(qiáng)對全區(qū)國有資產(chǎn)和區(qū)屬國有企業(yè)的管理,設(shè)立重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(簡稱“區(qū)國資委”),為區(qū)財政局管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位,區(qū)政府授權(quán)區(qū)國資委代表區(qū)政府履行出資人職責(zé),區(qū)金融辦與區(qū)國資委合署辦公。區(qū)金融辦與區(qū)國資委共設(shè)置7個職能科室,分別是綜合科、金融發(fā)展科、金融監(jiān)管科、產(chǎn)權(quán)管理與企業(yè)改革科、計劃財務(wù)科、人力資源科、監(jiān)督檢查科。

  (一)職能職責(zé)。

    1、貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作的法律、法規(guī)及政策;分析金融形勢,擬訂金融工作規(guī)劃并組織實(shí)施;制定全區(qū)國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。

    2、統(tǒng)籌全區(qū)政府性融資工作,負(fù)責(zé)政府性融資項(xiàng)目的績效評估與考核,負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理、指導(dǎo)政府投融資企業(yè)的投融資行為;統(tǒng)籌抓好全區(qū)中小企業(yè)融資工作,引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)財務(wù)和信用管理,建立健全區(qū)域擔(dān)保體系;負(fù)責(zé)多層次資本市場建設(shè),負(fù)責(zé)擬上市企業(yè)的培育和推薦工作,制訂優(yōu)惠補(bǔ)助政策,支持企業(yè)直接融資。

    3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)。根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé),承擔(dān)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任;推進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu);推動國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

    4、指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)重大投融資、利潤分配、重大資產(chǎn)處置、企業(yè)改制、破產(chǎn)、重組等活動。

    5、負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核;指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)管理、風(fēng)險控制;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)的清產(chǎn)核資和國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定、登記、轉(zhuǎn)讓、糾紛調(diào)處等工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督國有資產(chǎn)的統(tǒng)計分析、產(chǎn)權(quán)評估等工作;按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算決算編制和執(zhí)行等工作,負(fù)責(zé)組織收繳所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營收益。

 6、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)建立金融機(jī)構(gòu)、政府、企業(yè)等多方對接機(jī)制,承辦對金融機(jī)構(gòu)的評價考核工作,引導(dǎo)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù);負(fù)責(zé)健全本區(qū)域金融機(jī)構(gòu)組織體系,引進(jìn)和培育金融機(jī)構(gòu),支持金融機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)自身壯大發(fā)展,做大金融市場和規(guī)模;承擔(dān)本區(qū)域范圍內(nèi)小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司等金融機(jī)構(gòu)的分級審批與監(jiān)管工作;統(tǒng)籌全區(qū)信用體系建設(shè),優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境;協(xié)調(diào)處理全區(qū)金融風(fēng)險防范和化解工作,處置金融突發(fā)事件,配合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)金融秩序;統(tǒng)籌農(nóng)村金融服務(wù)與發(fā)展,加大金融支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌力度,積極提高農(nóng)村金融便利度和滿意度。

   7、通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的用人機(jī)制;負(fù)責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資分配管理工作,完善經(jīng)營者激勵機(jī)制和約束機(jī)制。

   8、按照有關(guān)規(guī)定,代表區(qū)政府向所監(jiān)管企業(yè)派出董事會成員、監(jiān)事會成員和財務(wù)總監(jiān);負(fù)責(zé)所派監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)的日常管理工作;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)干部培訓(xùn)工作。

   9、指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)的黨建工作。

   10、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

     本單位內(nèi)設(shè)設(shè)7個科室、年末有在職職工26.

  (三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1個事業(yè)單位,1個行政單位(納入事業(yè)單位決算)。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

   本單位2018年沒有進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

  二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1、總體情況。

本部門2018年度收入總計1087.42萬元,其中:當(dāng)年收入合計1087.42萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)12158.39萬元。支出總計976.18萬元。與2017年決算統(tǒng)計口徑不一樣,沒有可比性,主要原因是三供一業(yè)移交補(bǔ)助資金2018年沒有納入部門決算。

2、收入情況

 本部門2018年度收入合計1087.42萬元,全部都是財政撥款收入,占100%,無其他收入。

3、支出情況

     本部門2018年度支出合計976.18萬元,其中:基本支出409.83萬元,占42%;項(xiàng)目支出566.35萬元,占58%

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12269.63萬元,主要2017年結(jié)轉(zhuǎn)的三供一業(yè)資金及市級部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  1.收入情況。

本部門2018年度財政撥款收入1087.42萬元,較上年決算數(shù)減少21374.66萬元。就其原因是:2018年決算沒有將三供一業(yè)移交補(bǔ)助資金納入部門決算統(tǒng)計范圍。

  2.支出情況。

    本部門2018年度財政撥款支出976.18萬元,較上年決算數(shù)減少9358.33萬元。主要原因是:2018年決算沒有將三供一業(yè)移交補(bǔ)助資金納入部門決算統(tǒng)計范圍。 

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)資金為12269.63萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金是2017年結(jié)轉(zhuǎn)下來的,主要是三供一業(yè)資金及市級部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

 

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  1)一般公共服務(wù)支出822.63萬元,占總支出84.27%,較年初預(yù)算數(shù)減少629.98萬元,下降43.37%,主要原因是沒有財力支出。

  2)外交支出:。無  

      3)國防支出:無。

  4)公共安全支出:無。

  5)教育支出:無。

  6)科學(xué)技術(shù)支出3.62萬元,占總支出0.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.62萬元,增長0.00%

  7)文化體育與傳媒支出:無。

  8)社會保障與就業(yè)支出49.57萬元,占總支出5.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.03萬元,增長4.27%,主要原因是職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)增長。

  9)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.78萬元,占總支出2.13%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元,增長4.69%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增長。

  10)節(jié)能環(huán)保支出:無。

  11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.71萬元,占總支出6.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少61.29萬元,下降51.08%,主要原因是部分項(xiàng)目沒有實(shí)施。

  12)農(nóng)林水支出:無。

  13)交通運(yùn)輸支出:無。

  14)資源勘探信息等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少12,144.04萬元,下降100.00%,主要原因是“三供一業(yè)”支出2018年沒有列入部門決算。

  15)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:無。

  16)金融支出:無。

  17)援助其他地區(qū)支出:無。

  18)國土海洋氣象等支出:無。

  19)住房保障支出20.87萬元,占2.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.40萬元,增長7.19%,主要原因是繳存基數(shù)增長。

  20)糧油儲備物資支出:無。

  21)其他支出:無。

  22)債務(wù)還本支出:無。

  23)債務(wù)付息支出:無。

  (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出409.83萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)393.71萬元,較上年決算數(shù)增加53.77萬元,增長15.82%,主要原因是 “基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)”增長;公用經(jīng)費(fèi)16.12萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長8.92%,。

  (四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

  本部門2018年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

   三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   2018年本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待81批次,881人,其中:國內(nèi)外事接待 0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)69.92元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.59萬元。
  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計17.34萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少34.30萬元,下降66.42%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2018年度本部門沒有因公出國(境)費(fèi)用。沒有公務(wù)車購置費(fèi)

  公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.18萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元,下降34.24%,較上年支出數(shù)減少5.82萬元,下降28.24%.主要用于 “主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

  公務(wù)接待費(fèi)6.16萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市財政廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府財務(wù)報告編制工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.48萬元,下降82.22%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

 (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2018年度本部門沒有因公出國(境)情況;沒有公務(wù)用車購置,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待81批次881人,其中:沒有國內(nèi)外事接。2018年本部門人均接待費(fèi)69.97元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.59萬元。

  四、其他需要說明的事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部納入事業(yè)單位列報。

   (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20181231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

   (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額137.54萬元,其中:政府采購貨物支出57.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出80.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

   五、預(yù)算績效管理情況說明

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對7個項(xiàng)目開展了績效自評,涉及資金346萬元。對1個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價,涉及資50萬元,從評價情況來看,執(zhí)行情況良好。

  (二)績效目標(biāo)自評結(jié)果

 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),農(nóng)村金融穩(wěn)定運(yùn)行補(bǔ)貼:預(yù)算100萬元,執(zhí)行完成100萬元。預(yù)算批復(fù)要求的目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋。實(shí)際完成情況是:重慶農(nóng)商行設(shè)立28個農(nóng)村便民金融自助服務(wù)點(diǎn),農(nóng)行布放451“惠農(nóng)通”POS機(jī)和28“四融平臺”,重慶銀行提供300個助農(nóng)金融服務(wù)點(diǎn),綦江民生村鎮(zhèn)銀行建成3個普惠金融服務(wù)站,實(shí)現(xiàn)了全區(qū)所有行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋,每個村平均網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到2.6個。

 

 

 

 

項(xiàng)目預(yù)算績效單位目標(biāo)自評表                                                              

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項(xiàng)目資金名稱

農(nóng)村金融網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行補(bǔ)助

行業(yè)主管部

金融辦

項(xiàng)目實(shí)施單位

農(nóng)商行綦江支行

項(xiàng)目實(shí)施期限

2018年

項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況

項(xiàng)目資金總額

100

資金來源(層級)

項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)

100

其中:財政性資金     

100

 

其中:財政執(zhí)行數(shù)

100

      其他類資金

 

 

     其他執(zhí)行數(shù)

 

項(xiàng)目資金績效評價指標(biāo)

績效目標(biāo)指標(biāo)名稱(三級)

績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值

項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際完成值

績效指標(biāo)完成率

權(quán)重

得分

農(nóng)村金融體系建設(shè)

實(shí)現(xiàn)農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋。

重慶農(nóng)商行設(shè)立28個農(nóng)村便民金融自助服務(wù)點(diǎn),農(nóng)行布放451臺“惠農(nóng)通”POS機(jī)和28個“四融平臺”,重慶銀行提供300個助農(nóng)金融服務(wù)點(diǎn),綦江民生村鎮(zhèn)銀行建成3個普惠金融服務(wù)站,實(shí)現(xiàn)了全區(qū)所有行政村基礎(chǔ)金融服務(wù)全覆蓋,每個村平均網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到2.6個。

100%

30%

30

農(nóng)商行28個便民網(wǎng)點(diǎn)

委托農(nóng)商行設(shè)立的農(nóng)村便民網(wǎng)點(diǎn)28個。

委托農(nóng)商行設(shè)立的農(nóng)村便民網(wǎng)點(diǎn)正常運(yùn)營。

100%

30%

30

安全運(yùn)營

安防設(shè)備、業(yè)務(wù)設(shè)備正常運(yùn)行。

完善聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)業(yè)務(wù),各項(xiàng)設(shè)備正常運(yùn)營。

100%

10%

10

全年時效

每天按照正常營業(yè)時間運(yùn)營

每天按照正常營業(yè)時間運(yùn)營

100%

10%

10

房租水電、手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼

每個網(wǎng)點(diǎn)1000元/月補(bǔ)貼費(fèi)用,3086元/季度聯(lián)網(wǎng)報警監(jiān)控費(fèi)用。

按時支付各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用。

100%

20%

20

總    分

100

年初績效目標(biāo)未完成原因簡析       及下一步改進(jìn)措施

一、未完成原因分析:






二、下一步整改措施:

 

   

  (四)以市財政局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無。

    六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出

  七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-81713219

2018年決算公開表-金融辦(1).xls 

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