中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市綦江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.區(qū)紀(jì)委監(jiān)委職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈中共重慶市綦江區(qū)紀(jì)委 重慶市綦江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦編〔2018〕1號(hào))文件規(guī)定,中共重慶市綦江區(qū)紀(jì)委(以下簡(jiǎn)稱區(qū)紀(jì)委)與重慶市綦江區(qū)監(jiān)察委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱區(qū)監(jiān)委)合署辦公。
區(qū)紀(jì)委職責(zé):維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)。經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào),開(kāi)展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問(wèn)責(zé)或提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
區(qū)監(jiān)委職責(zé):維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威;依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪;開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。監(jiān)督:對(duì)公職人員開(kāi)展廉政教育,對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。調(diào)查:對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國(guó)家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查。處置:對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問(wèn)責(zé);對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴;對(duì)在行使職權(quán)中存在的問(wèn)題提出監(jiān)察建議。履行有關(guān)法律法規(guī)賦予的其他職能職責(zé)。
2.區(qū)委巡察辦職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈中共重慶市綦江區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦編〔2018〕2號(hào))文件規(guī)定,設(shè)立中共重慶市綦江區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱區(qū)委巡察辦),設(shè)在中共重慶市綦江區(qū)紀(jì)委。一是向市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作,傳達(dá)貫徹中央、市委、市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署和要求,辦理市委巡視辦交辦的事項(xiàng);二是傳達(dá)貫徹區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署,對(duì)相關(guān)議定交辦事項(xiàng)進(jìn)行督查督辦;三是統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作;四是承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作;五是配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部等有關(guān)機(jī)關(guān)和部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理;六是辦理區(qū)委、區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(17個(gè)):辦公室、組織部、宣傳部、研究(法規(guī))室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調(diào)查室、第七審查調(diào)查室、第八審查調(diào)查室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。
2.下屬事業(yè)單位(2個(gè)):重慶市綦江區(qū)網(wǎng)絡(luò)廉政監(jiān)察管理中心、重慶市綦江區(qū)留置管理中心。
3.區(qū)委巡察辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(2個(gè)):綜合業(yè)務(wù)科、聯(lián)絡(luò)督查科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括中共重慶市綦江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(本級(jí))、重慶市綦江區(qū)網(wǎng)絡(luò)廉政監(jiān)察管理中心。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況
2019年底新增事業(yè)單位1個(gè),重慶市綦江區(qū)留置管理中心。由于留置管理中心未納入2019年預(yù)算編制,其賬戶尚未建立,故未納入2019年度決算填報(bào)范圍。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)3333.31萬(wàn)元,支出總計(jì)3333.31萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比,收支均增加1319.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.56%。主要原因是2019年人員增加70人(新增75人,調(diào)出5人)、在崗在職人員津補(bǔ)貼調(diào)整、職務(wù)變動(dòng)、晉檔晉級(jí)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)整等。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)3333.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1319.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.56%。主要原因是2019年人員大幅增加、在崗在職人員津補(bǔ)貼等待遇提標(biāo)、業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)3333.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1319.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.56%,主要原因是2019年人員大幅增加、在崗在職人員津補(bǔ)貼提標(biāo)、業(yè)務(wù)量增加,導(dǎo)致總體支出增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.82萬(wàn)元,較上年減少5.5萬(wàn)元,降低1.02%。主要原因:一是2019年職工未休年休假補(bǔ)助未發(fā)放;二是古劍山留置場(chǎng)所改擴(kuò)建工程款未完成支付(根據(jù)合同約定支付);三是古劍山留置場(chǎng)所監(jiān)控設(shè)備等采購(gòu)經(jīng)費(fèi)未完成支付(根據(jù)合同約定支付)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款收入2793萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加925.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%。主要原因是人員大幅增加、在崗在職人員津補(bǔ)貼等待遇調(diào)標(biāo)等。2019年度財(cái)政撥款支出2798.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1325.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)89%。主要原因是實(shí)有人員大幅增加,較上年末增加70人,同比增加134%,在崗在職人員津補(bǔ)貼等待遇提標(biāo)等,同時(shí)業(yè)務(wù)量也大幅增加。2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下四方面:一般公共服務(wù)支出2346.28萬(wàn)元,占70%;社會(huì)保障與就業(yè)支出253.89萬(wàn)元,占7%;衛(wèi)生健康支出103.7萬(wàn)元,占3%;住房保障支出94.53萬(wàn)元,占2%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2793萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加925.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%。主要原因是人員大幅增加、在崗在職人員津補(bǔ)貼等待遇調(diào)標(biāo)等。比年初預(yù)算增加1241.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)80%,主要原因是年初預(yù)算依據(jù)上年人員情況編制,未準(zhǔn)確預(yù)計(jì)2019年人員增加數(shù)量,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入較一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入大幅增加。?
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2798.49萬(wàn)元,比上年決算增加1325.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)89%。比年初預(yù)算增加697.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.34%。?主要原因是實(shí)有人員大幅增加,較上年末增加70人,同比增加134%,在崗在職人員津補(bǔ)貼等待遇提標(biāo)等,同時(shí)業(yè)務(wù)量也大幅增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.82萬(wàn)元,較上年減少5.5萬(wàn)元,降低1.02%。主要原因:一是2019年職工未休年休假補(bǔ)助未發(fā)放;二是古劍山留置場(chǎng)所改擴(kuò)建工程款未完成支付(根據(jù)合同約定支付);三是古劍山留置場(chǎng)所監(jiān)控設(shè)備等采購(gòu)經(jīng)費(fèi)未完成支付(根據(jù)合同約定支付)。
4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)支出2346.28萬(wàn)元,占比70%,較年初預(yù)算增長(zhǎng)42.34%,主要原因是2019年度實(shí)有人員大幅增加,較上年末增加70人,同比增加134%,年初預(yù)算依據(jù)上年人員情況編制,未準(zhǔn)確預(yù)計(jì)2019年人員增加數(shù)量。同時(shí)人員津補(bǔ)貼等待遇提標(biāo),業(yè)務(wù)量也大幅增加,導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。社會(huì)保障與就業(yè)支出253.89萬(wàn)元,占比7%,較年初預(yù)算增長(zhǎng)1.63%,主要原因是2019年人員大幅增加,導(dǎo)致社會(huì)保障繳費(fèi)相應(yīng)增加;衛(wèi)生健康支出103.7萬(wàn)元,占比3%,較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.64%,主要原因是2019年人員大幅增加,導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)相應(yīng)增加;住房保障支出94.53萬(wàn)元,占比2%,較年初預(yù)算增長(zhǎng)2.56%,主要原因是2019年人員大幅增加,導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)相應(yīng)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1824.2萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1369.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加646.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)89%,主要原因是2019年實(shí)有人員大幅增加,較上年末增加70人,增長(zhǎng)134%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出1350.97萬(wàn)元,占比98.64%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.6萬(wàn)元,占比1.36%。公用經(jīng)費(fèi)454.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加350.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)336%,主要原因是監(jiān)察體制改革,紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)人員大幅增加導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加,同時(shí)新增的6個(gè)派出監(jiān)察室及區(qū)委巡察組的日常開(kāi)支均由區(qū)紀(jì)委監(jiān)委承擔(dān)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)68.86萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.14萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待和公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出決算數(shù)減少25.84萬(wàn)元,主要原因三點(diǎn):一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi);二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年減少24.43萬(wàn)元,但由于公車(chē)總數(shù)增加,導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加5.77萬(wàn)元;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降7.18萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,2019年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化,較上年支出數(shù)也無(wú)變化。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.73萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少24.43萬(wàn)元。主要是根據(jù)工作需要,更新采購(gòu)1輛公務(wù)車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.84萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件取送、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、扶貧等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.66萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本單車(chē)量相應(yīng)下降。較上年支出數(shù)增加5.77萬(wàn)元,主要是單位公務(wù)車(chē)總量增加,產(chǎn)生相應(yīng)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)8.29萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門(mén)及區(qū)外單位到我區(qū)開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作、檢查指導(dǎo)辦案工作、調(diào)研及學(xué)習(xí)交流等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少7.18萬(wàn)元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)更新購(gòu)置1輛,購(gòu)置費(fèi)為17.73萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)保有量9輛,平均公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)4.76萬(wàn)元/輛/年;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次784人,其中國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出442.65萬(wàn)元,較上年增加339.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)328%。主要原因是監(jiān)察體制改革,區(qū)紀(jì)委監(jiān)委人員增加70人,增長(zhǎng)134%,導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加,同時(shí)新增的6個(gè)派出監(jiān)察室及區(qū)委巡察組的日常開(kāi)支均由區(qū)紀(jì)委監(jiān)委承擔(dān)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,2019年度共有公務(wù)用車(chē)9輛。其中,應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100元萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年政府采購(gòu)支出總額81.16萬(wàn)元。其中,政府采購(gòu)貨物支出81.16萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。其中:授予小微企業(yè)合同金額81.16萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我委對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金447.79萬(wàn)元。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金447.79萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算執(zhí)行情況較好,達(dá)到預(yù)期效果,完成了工作任務(wù),使財(cái)政資金發(fā)揮了最大效用。
2.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。我單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng),現(xiàn)將紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果予以公開(kāi)。
紀(jì)檢監(jiān)察干部培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好,加強(qiáng)了全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè),有效提升了全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力,項(xiàng)目滿意率及資金執(zhí)行率均達(dá)到100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是舉辦2期全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察干部執(zhí)紀(jì)監(jiān)察能力提升專題培訓(xùn)班共計(jì)160人次,二是開(kāi)展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)執(zhí)法專題培訓(xùn)8期,三是開(kāi)展綜合業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)4期,四是自辦紀(jì)法研修專題培訓(xùn)講座1次。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表如下:
六、專業(yè)名詞解釋。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)經(jīng)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)經(jīng)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出:反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式:48670922。
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