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重慶市綦江區社會科學界聯合會2019年度區級部門決算公開說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

1.指導和協調所屬各個學會、協會、研究會的工作;聯系指導本轄區內民辦社科研究機構的工作。

2.組織和推動本地學術研討活動,開展學術交流;圍繞區委、區政府中心工作,開展相關理論和現實問題研究,為區委、區政府決策服務。

3.按照《重慶市科學技術普及條例》規定,宣傳和普及中國特色社會主義理論和其他各類社會科學知識,開展培訓、咨詢服務工作。

4.促進社會科學學術團體之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學界與自然科學界之間的聯系和協同攻關。

5.負責組織本級哲學社會科學優秀成果評獎。在市社科聯的指導下,負責組織本轄區社科機構和專家申報市級社會科學規劃項目。

6.積極辦好相應的學術刊物,搞好理論陣地建設。

(二)機構設置

重慶市綦江區社會科學界聯合會設置辦公室普及科,具體負責機關日常工作。人員編制數4名,其中:處級領導職數1名、科級領導職數2科員1

單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的預算單位主要包括重慶市綦江區社會科學界聯合會。

機構改革情況。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2019年度收入總計104.63萬元,支出總計104.63萬元。收支較上年決算數增加24.27萬元、增長30.20%主要原因是人員增加。

2.收入情況。2019年度收入合計104.63萬元,較上年決算數增加26.73萬元,增長34.31%,主要原因是人員增加。其中:財政撥款收入104.63萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計103.38萬元,較上年決算數增加23.02萬元,增長28.65%,主要原因是人員增加。其中:基本支出67.53萬元,占65.32%;項目支出35.85萬元,占34.68%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1.26萬元,較上年決算數增加1.26萬元,增長0.00%,主要原因是跨年社科項目未結項

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計104.63萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加24.27萬元,增長30.20%。主要原因是人員增加

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入104.63萬元,較上年決算數增加26.73萬元,增長34.31%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加26.14萬元,增長33.30%。主要原因是年中追加人員經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出103.38萬元,較上年決算數增加23.02萬元,增長28.65%。主要原因是人員增加。較年初預算數增加24.89萬元,增長31.71%。主要原因是人員增加

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.26萬元,較上年決算數增加1.26萬元,增長0.00%,主要原因是跨年社科項目未結項

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出90.55萬元,占87.59%,較年初預算數增加23.79萬元,增長35.64%,主要原因是人員增加

2)社會保障與就業支出6.41萬元,占6.20%,較年初預算數增加0.05萬元,增長0.79%,主要原因是人員增加和人員工資增長基數調整

3)衛生健康支出3.10萬元,占3.00%,較年初預算數增加0.46萬元,增長17.42%,主要原因是人員增加

4)住房保障支出3.31萬元,占3.20%,較年初預算數增加0.58萬元,增長21.25%,主要原因是人員增加和人員工資增長基數調整

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出67.53萬元。其中:人員經費60.07萬元,較上年決算數增加20.74萬元,增長52.73%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費住房公積金繳費等。公用經費7.45萬元,較上年決算數減少6.83萬元,下降47.83%,主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、租車費等

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、三公經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2019年度“三公”經費支出共計0.05萬元,較年初預算數減少0.15萬元,下降75.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加0.01萬元,增長25.00%,主要原因是接待對象人數增加。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%

公務接待費0.05萬元,主要用于接待社科聯到區縣指導工作。費用支出較年初預算數減少0.15萬元,下降75.00%,主要原因是厲行節約。較上年支出數增加0.01萬元,增長25.00%,主要原因是接待對象人數增加

(三)“三公”經費實物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待1批次8人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費58.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2019年度本部門機關運行經費支出7.45萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、租車費等。機關運行經費較上年決算數減少6.83萬元,下降47.83%,主要原因是厲行節約

此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.07萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降84.78%,主要原因是會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.32萬元,較上年決算數減少0.80萬元,下降71.43%,主要原因是培訓減少

(二)國有資產占用情況說明。

截至20191231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

(四)預算績效管理情況說明。

預算績效管理工作開展情況。因本單位只有運轉性項目,不參加預算績效管理,根據預算績效管理要求,本部門對0個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評0項,涉及資金0萬元

五、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48663566


附件下載:

區社科聯-2019年綦江區級部門決算公開表.xls

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