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重慶市綦江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


?一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

一是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,全心全意為殘疾人服務(wù)。

二是弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

三是開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。??

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān):參公事業(yè)編制9人,事業(yè)工勤1人,機(jī)關(guān)實(shí)有公務(wù)員7人,事業(yè)工勤1人;

區(qū)殘聯(lián)下屬全額撥款事業(yè)單位:綦江區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所,事業(yè)管理編制9人,實(shí)有事業(yè)管理人員9人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2019年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位是重慶市綦江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì),二級(jí)預(yù)算單位是綦江區(qū)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。??

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

本單位本年未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。?

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。2019年度收入總計(jì)3,233.00萬(wàn)元,支出總計(jì)3,233.00萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加616.66萬(wàn)元、增長(zhǎng)23.57%,主要原因是本年貧困殘疾人危房改造資金等增加預(yù)算616.66萬(wàn)元。

2. 收入情況。2019年度收入合計(jì)2,292.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加135.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.28%,主要原因是本年貧困殘疾人危房改造等增加預(yù)算。其中:財(cái)政撥款收入2,292.87萬(wàn)元,占100.00%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余940.13萬(wàn)元。

3. 支出情況。2019年度支出合計(jì)2,789.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,113.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.44%,主要原因是本年危房改造驗(yàn)收完成和康復(fù)中心審計(jì)決算結(jié)束形成支出。其中:基本支出367.29萬(wàn)元,占13.17%;項(xiàng)目支出2,422.57萬(wàn)元,占86.83%?

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余443.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少497.00萬(wàn)元,下降52.87%,主要原因是2018年結(jié)余的康復(fù)中心建設(shè)工程款和殘疾兒童康復(fù)救助等資金在2019年形成支出。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,233.00萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加616.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.57%。主要原因是本年貧困殘疾人危房改造資金等預(yù)算增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,030.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.70萬(wàn)元,下降0.13%。主要原因是部分項(xiàng)目資金預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加135.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.17%。主要原因是年初未預(yù)算市級(jí)以上資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余450.46萬(wàn)元。

2. 支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,121.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加636.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.85%。主要原因是2018年結(jié)余的康復(fù)中心建設(shè)工程款和殘疾兒童康復(fù)救助等資金在2019年形成支出。較年初預(yù)算數(shù)減少223.84萬(wàn)元,下降9.55%。主要原因是部分項(xiàng)目資金在2019年未形成支出,結(jié)轉(zhuǎn)到2020年。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余359.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少464.56萬(wàn)元,下降56.37%,主要原因是2018年結(jié)余的康復(fù)中心建設(shè)工程款和殘疾兒童康復(fù)救助等資金在2019年形成支出。

4. 比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)一般公共服務(wù)支出125.90萬(wàn)元,占5.94%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.72萬(wàn)元,下降8.52%,主要原因是事業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效(非統(tǒng)發(fā))當(dāng)年未形成支出。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,959.76萬(wàn)元,占92.39%,較年初預(yù)算數(shù)減少210.23萬(wàn)元,下降9.69%,主要原因是部分殘疾兒童康復(fù)救助等資金當(dāng)年未形成支出。

3)衛(wèi)生健康支出17.18萬(wàn)元,占0.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元,下降4.66%,主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療資金當(dāng)年未形成支出。

4)住房保障支出18.27萬(wàn)元,占0.86%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降5.43%,主要原因是部分住房公積金當(dāng)年未形成支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出367.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)314.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.48%,主要原因是不發(fā)了2017年綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)52.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.90%,主要原因是部門(mén)預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余489.67萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.51萬(wàn)元。本年收入262.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加138.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.92%,主要原因是將中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金安排為殘疾兒童康復(fù)救助基金等。本年支出668.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加477.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)249.39%,主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的康復(fù)中心工程建設(shè)費(fèi)用和殘疾兒童康復(fù)救助資金在本年形成支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。較上年支出數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降1.37%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本單位2019年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.71%,主要原因是本年貧困殘疾人危房改造和殘疾人無(wú)障礙實(shí)施改造檢查戶數(shù)大幅度增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,較上年支出數(shù)減少1.54萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.29萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公差旅費(fèi)等22.97萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.63萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.18萬(wàn)元、離退休人員福利費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.52%,主要原因是本年打印紙采購(gòu)較去年有所增加。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.53萬(wàn)元,下降90.59%,主要原因是本年會(huì)議次數(shù)大幅度減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出26.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.81萬(wàn)元,下降46.69%,主要原因是本年培訓(xùn)次數(shù)大幅度減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20191231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額36.10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額36.10萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)殘疾人輪椅、拐杖、助聽(tīng)器等輔助器具。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)21項(xiàng),涉及資金1352.98萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)1項(xiàng),涉及資金540萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,22個(gè)項(xiàng)目均已實(shí)施,但部分項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度和項(xiàng)目管理等原因未實(shí)現(xiàn)年初申報(bào)預(yù)算績(jī)效。其中:以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)的2019年農(nóng)村貧困殘疾人危房改造“陽(yáng)光安居工程”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)理論分值為100分,實(shí)際得分為90.13分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

殘疾人無(wú)障礙設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2019年對(duì)219戶左右殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造,消除或減少殘疾人居家生活障礙,促進(jìn)殘疾人共奔小康生活,營(yíng)造良好的扶殘助殘氛圍和無(wú)障礙環(huán)境,該項(xiàng)目自評(píng)分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金執(zhí)行率100%20分;二是完成改造殘疾人家庭219戶得20分;三是抽查改造合格219戶得20分;四是改造殘疾人家庭滿意度達(dá)100%20分;五是項(xiàng)目100%按時(shí)完成得20分。該項(xiàng)目部分存在盲目改造現(xiàn)象,沒(méi)有完全做到應(yīng)改才改。下一步將深入調(diào)查,摸準(zhǔn)情況,切實(shí)做到應(yīng)改才改。

?

?

2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

項(xiàng)目名稱

殘疾人無(wú)障礙設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分
(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

區(qū)殘聯(lián)

聯(lián)系人
及電話

張剛?15223898626

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A

全年執(zhí)行數(shù)(B

執(zhí)行率%B/A

執(zhí)行率得分(分)

年度資金總額:

68

68

100%

20

其中:中央補(bǔ)助

14

14

100%

/

市級(jí)補(bǔ)助

0

0

0

/

區(qū)級(jí)資金

54

54

100%

/

其他資金

0

0

0

/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

實(shí)施219戶左右殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目,幫助貧困殘疾人家庭進(jìn)行人性化和個(gè)性化的改造,消除減少殘疾人居家生活障礙,促進(jìn)殘疾人生活共奔小康,營(yíng)造良好的扶殘助殘氛圍和無(wú)障礙環(huán)境,改造殘疾人家庭滿意度達(dá)100%

全面完成219戶左右殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目,幫助貧困殘疾人家庭進(jìn)行人性化和個(gè)性化的改造,消除減少殘疾人居家生活障礙,促進(jìn)殘疾人生活共奔小康,營(yíng)造良好的扶殘助殘氛圍和無(wú)障礙環(huán)境,改造殘疾人家庭滿意度達(dá)100%

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱
(三級(jí)指標(biāo))

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%

指標(biāo)得分
(分)

殘疾人家庭無(wú)障礙改造戶數(shù)

20

219

219

100%

20

抽查219戶改造合格戶數(shù)

20

215

100

100%

20

改造殘疾人家庭的滿意度

滿意率

20

95%以上

98%

100%

20

項(xiàng)目完成時(shí)間

11月前

20

201911月前

100%

100%

20

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明


2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

具體見(jiàn)綦江區(qū)2019年農(nóng)村貧困殘疾人危房改造“陽(yáng)光安居工程”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和綦江區(qū)2019年農(nóng)村貧困殘疾人危房改造“陽(yáng)光安居工程”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:?023-61270579

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附件下載:

區(qū)殘聯(lián)2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告-綦江區(qū)殘聯(lián).doc
附表-綦江區(qū)殘聯(lián)2019年農(nóng)村貧困殘疾人危房改造“陽(yáng)光安居工程”項(xiàng)目2.xlsx

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