重慶市綦江區(qū)專(zhuān)用通信服務(wù)中心2023年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專(zhuān)用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的項(xiàng)目申報(bào)、資金落實(shí)、施工管理、竣工驗(yàn)收等建設(shè)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專(zhuān)用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的操作維護(hù)及管理工作,貫徹執(zhí)行維護(hù)規(guī)程,確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全暢通。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專(zhuān)用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作,執(zhí)行各項(xiàng)安全保密制度,落實(shí)安防措施。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專(zhuān)用通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的割接、大修、更新、改造及軟件更新、數(shù)據(jù)修改等工作。
5.負(fù)責(zé)通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理,確??ā?shí)相符,負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的備品備件采購(gòu)及管理、調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專(zhuān)用通信的日常服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)紅機(jī)保密電話(huà)機(jī)房的日常維護(hù)以及紅機(jī)保密電話(huà)的安裝、移機(jī)、拆機(jī)、故障排查等工作。
8.負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志在綦重要通信保障工作。
9.完成區(qū)委辦公室交辦的其他工作。????
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)專(zhuān)用通信服務(wù)中心為中共重慶市綦江區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位。本單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位,事業(yè)編制5名,年末實(shí)有人數(shù)4人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市綦江區(qū)專(zhuān)用通信服務(wù)中心1個(gè)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)88.42萬(wàn)元,支出總計(jì)88.42萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)88.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入88.42萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)88.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出66.04萬(wàn)元,占74.69%;項(xiàng)目支出22.37萬(wàn)元,占25.31%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.42萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17.39萬(wàn)元,下降16.44%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.29萬(wàn)元,下降33.87%主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17.39萬(wàn)元,下降16.44%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出74.53萬(wàn)元,占84.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.55萬(wàn)元,下降19.06%,主要原因是本年度項(xiàng)目支出減少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出7.09萬(wàn)元,占8.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.60%,主要原因是人員調(diào)資,調(diào)整基數(shù)。
(3)衛(wèi)生健康支出3.31萬(wàn)元,占3.74%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降1.78%,主要原因是人員調(diào)資,調(diào)整基數(shù)。
(4)住房保障支出3.49萬(wàn)元,占3.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.16%,主要原因是人員調(diào)資,調(diào)整基數(shù)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出66.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)61.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.23萬(wàn)元,下降10.57%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括事業(yè)人員績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.03萬(wàn)元,下降29.46%,主要原因是專(zhuān)用通信線(xiàn)路業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展較少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。?
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.19萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬(wàn)元,下降72.33%,較上年支出數(shù)減少1.76萬(wàn)元,下降59.66%,主要原因是按照要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元,主要用于各項(xiàng)重大公務(wù)活動(dòng)等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.31萬(wàn)元,下降66.00%,較上年支出數(shù)減少1.76萬(wàn)元,下降59.66%,主要原因是各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng),同時(shí)強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.19萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是未開(kāi)展會(huì)議交流活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是未開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我中心對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金14.15萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
(1)公開(kāi)范圍。
整體績(jī)效自評(píng)表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。
詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
任意林? 023-48656873
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