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重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力社保法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂人力社保事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置;綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)及人才流動(dòng)調(diào)配工作;參與人才工作規(guī)劃、政策的制定和貫徹落實(shí),做好人才工作重點(diǎn)項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作,負(fù)責(zé)人才引進(jìn)和智力引進(jìn);做好產(chǎn)業(yè)人才引育相關(guān)優(yōu)惠政策審核兌現(xiàn),以及“一站式”人才服務(wù)統(tǒng)籌管理相關(guān)工作;牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)非在編人員日常管理監(jiān)督工作。

3.負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè),組織落實(shí)和完善職(執(zhí))業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,貫徹實(shí)施職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策;監(jiān)督管理職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)。

4.會(huì)同相關(guān)部門組織指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革;負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理;按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流、負(fù)責(zé)人任免及培訓(xùn)組織實(shí)施等人事綜合管理工作;貫徹實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)高層次人才的規(guī)劃、選拔、培養(yǎng)和管理,做好專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策實(shí)施,實(shí)施國(guó)家、市、區(qū)吸引留學(xué)人員來綦工作或定居政策,做好專家、高層次人才服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬定并組織落實(shí)就業(yè)援助制度;負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作;牽頭城鄉(xiāng)就業(yè)人才工作目標(biāo)管理及考核。

6.擬訂農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理、農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,承擔(dān)組織農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞務(wù)輸出等相關(guān)工作,推動(dòng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

7.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

8.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策,協(xié)同實(shí)施全面參保計(jì)劃;會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案;實(shí)施企業(yè)、職業(yè)年金等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理與監(jiān)督,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。

9.貫徹事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,推進(jìn)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制的落實(shí);貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利、工傷、離退休政策,負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利和工資統(tǒng)發(fā)審核及工齡確認(rèn)工作。

10.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度;落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法案件。

11.協(xié)助做好公務(wù)員及參照《公務(wù)員法》管理人員招考錄用、公開遴選等考試的考務(wù)組織工作,承擔(dān)公務(wù)員及參照《公務(wù)員法》管理人員中的科級(jí)及以下干部教育培訓(xùn)的具體實(shí)施工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號(hào))和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào))文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,為區(qū)政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室(掛信息科牌子)、政策法規(guī)科(掛信訪室牌子)、規(guī)劃財(cái)務(wù)&基金&資金科、就業(yè)促進(jìn)&返鄉(xiāng)&創(chuàng)業(yè)科、人才開發(fā)&交流&培訓(xùn)科、事管&綜合科&培考中心、工資科&統(tǒng)發(fā)&退管中心、勞動(dòng)關(guān)系與監(jiān)察仲裁科(掛工傷管理科牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)管理與基金監(jiān)督科、黨群政工科、公共業(yè)務(wù)&參保&城保科、居保&機(jī)保&待遇發(fā)放&社會(huì)化管理科、工傷保險(xiǎn)科、區(qū)信息中心&網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)計(jì)科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌&失業(yè)保險(xiǎn)科、重產(chǎn)&市場(chǎng)科、區(qū)人力社保綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人力社保檔案管理中心19個(gè)職能科室。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心(掛區(qū)農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)中心牌子)、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心(掛區(qū)社會(huì)保障卡服務(wù)中心牌子)、重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障檔案管理中心、重慶市綦江區(qū)培訓(xùn)考試中心、重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)中心、重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心等9個(gè)下屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)26,791.27萬元,支出總計(jì)26,791.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加8,928.40萬元,增長(zhǎng)50%,主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)26,536.84萬元,較上年決算數(shù)增加9,842.98萬元,增長(zhǎng)59%,主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。其中:財(cái)政撥款收入26,536.84萬元,占100%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.43萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)26,791.27萬元,較上年決算增加8,928.40萬元,增長(zhǎng)50%,主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。其中:基本支出3,831.37萬元,占14.3%;項(xiàng)目支出22,959.89萬元,占85.7%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)26,791.27萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,928.40萬元,增長(zhǎng)50%。主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26,391.59萬元,較上年決算數(shù)增加9,697.73萬元,增長(zhǎng)58.1%。主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。較年初預(yù)算數(shù)增加12,109.79萬元,增長(zhǎng)84.8%。主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.43萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,646.02萬元,較上年決算數(shù)增加8,783.15萬元,增長(zhǎng)49.2%。主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目5,250.22萬元,減少綦江區(qū)市民服務(wù)中心建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助1億元。較年初預(yù)算數(shù)增加12,364.22萬元,增長(zhǎng)86.6%。主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12,878.19萬元納入2022年決算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少218.00萬元,下降100%,主要原因是該委托業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目次年安排使用。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出20,416.58萬元,占76.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加11,902.45萬元,增長(zhǎng)139.8%,主要原因是就業(yè)資金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入2022年決算。

(3)衛(wèi)生健康支出136.40萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬元,下降3.1%,主要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

(4)節(jié)能環(huán)保支出5,250.22萬元,占19.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)100%,新增中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于三類人員安置、淘汰落后產(chǎn)能養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目。

(5)農(nóng)林水支出641.31萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加614.31萬元,增長(zhǎng)2,275.2%,主要原因是新增綦江區(qū)2022年公益性崗位扶持300萬元、脫貧人口居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助45萬元、2022年脫貧人口跨省就業(yè)支持39.55萬元、普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金256.68萬元。

(6)住房保障支出201.50萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加69.84萬元,增長(zhǎng)53%,主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算補(bǔ)繳公積金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,831.37萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,234.45萬元,較上年決算數(shù)增加767.04萬元,增長(zhǎng)31.1%,主要原因是工資津補(bǔ)貼超額績(jī)效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)清算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)596.92萬元,較上年決算數(shù)減少81.21萬元,下降12%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和壓縮一般性開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入145.25萬元,較上年決算數(shù)增加145.25萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增跨區(qū)域就業(yè)往返城市間交通補(bǔ)貼項(xiàng)目。本年支出145.25萬元,較上年決算數(shù)增加145.25萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是新增跨區(qū)域就業(yè)往返城市間交通補(bǔ)貼項(xiàng)目。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.33萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.17萬元,下降4.8%,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少29.20萬元,下降55.6%,主要原因是本年未新購公務(wù)用車。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于因公出國(guó)境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是節(jié)約開支,縮減部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于新購公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)減少26.99萬元,下降100%,主要原因是本年未新購公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.91萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.41萬元,增長(zhǎng)19.5%,較上年支出數(shù)增加3.85萬元,增長(zhǎng)22.6%,主要原因是突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點(diǎn)疫情防控、森林防火等工作用車費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)2.42萬元,主要用于上級(jí)部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.58萬元,下降65.4%,較上年支出數(shù)減少6.07萬元,下降71.5%,主要原因是節(jié)約開支,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次269人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.18萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出41.06萬元,較上年決算數(shù)增加6.39萬元,增長(zhǎng)18.4%,主要原因是項(xiàng)目支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休干部集中療養(yǎng)會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.20萬元,較上年決算數(shù)減少73.81萬元,下降95.8%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出518.52萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少55.35萬元,下降9.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)3臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額605.71萬元,其中:政府采購貨物支出66.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出539.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額605.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額605.71萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采通用辦公設(shè)備及印刷服務(wù)費(fèi)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和89個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)89項(xiàng),涉及資金22,959.89萬元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

詳見公開表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

本部門2022年度無未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門2022年度無開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48225707。


附件下載:

212-重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年度部門決算公開說明.doc
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年決算公開表.pdf

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