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重慶市綦江區法律援助中心2022年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

按照綦委編發﹝2019﹞28號文件要求,重慶市綦江區法律援助中心主要服務范圍:

1.貫徹執行國家和市關于法律援助的法律、法規及制度,制定全區法律援助發展規劃和年度計劃并組織實施。

2.負責受理審查和批準綦江區內法律援助申請。

3.負責受理綦江區人民法院制定的刑事辯護案件。

4.負責組織、指派綦江區法律援助中心及全區法律服務人員辦理法律援助事務。

5.負責綦江區法律援助中心法律援助資金的管理和使用。

6.組織法律援助工作的對外宣傳及業務交流活動。

7.負責全區法律援助案件質量及檔案的管理。

8.辦理法律援助相關的其他工作。

9.完成區司法局交辦的其他工作。

(二)機構設置

?根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》(綦江委發﹝2019﹞4號)文件精神,區司法局設區人民調解中心、區法律援助中心、區矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業單位。重慶市綦江區法律援助中心是公益一類事業單位,正科級,財政全額撥款,事業編制9名,設主任1名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計137.57萬元,支出總計137.57萬元。收支較上年決算數增加15.71萬元,增長12.9%,主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。

2.收入情況。2022年度收入合計137.57萬元,較上年決算數增加22.19萬元,增長19.2%,主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。其中:財政撥款收入137.57萬元,占100%。

?3.支出情況。2022年度支出合計137.57萬元,較上年決算增加15.79萬元,增長13%,主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。其中:基本支出129.96萬元,占94.5%;項目支出7.61萬元,占5.5%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少0.08萬元,下降100%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計137.57萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加15.71萬元,增長12.9%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。

三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入137.57萬元,較上年決算數增加22.19萬元,增長19.2%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。較年初預算數增加9.82萬元,增長7.7%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出137.57萬元,較上年決算數增加15.79萬元,增長13%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。較年初預算數增加9.82萬元,增長7.7%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少0.08萬元,下降100%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)公共安全支出114.44萬元,占83.2%,較年初預算數增加8.38萬元,增長7.9%,主要原因是工資結構調整增資及清算以前年度待遇。

(2)社會保障與就業支出10.36萬元,占7.5%,較年初預算數減少0.66萬元,下降6%,主要原因是預算指標調劑引起。

(3)衛生健康支出4.39萬元,占3.2%,較年初預算數減少0.77萬元,下降14.9%,主要原因是預算指標調劑引起。

(4)住房保障支出8.38萬元,占6.1%,較年初預算數增加2.87萬元,增長52.1%,主要原因工資結構調整引起繳費基數變動。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.96萬元。其中:人員經費112.76萬元,較上年決算數增加25.49萬元,增長29.2%,主要原因是工資結構調整增資及補發清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費17.20萬元,較上年決算數減少4.61萬元,下降21.1%,主要原因是厲行節約,減少不必要支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

?(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

本單位2022年度未發生“三公”經費支出,較年初預算數相比,基本持平。較上年支出數相比,基本持平。主要原因是無公務用車、未發生公務接待。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,較上年支出數增加0萬元,增長0%,主要原因是今年未安排因公出國(境)活動。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,較上年支出數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未購置公務車。

公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,較上年支出數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未配備公務車。

公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0%,較上年支出數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位未安排公務接待。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。本年度培訓費支出1.09萬元,較上年決算數增加1.09萬元,增長100%,主要原因是提高在職人員業務素養和職業技能。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出17.20萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、工會經費及其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少4.61萬元,下降21.1%,主要原因是厲行節約,減少不必要支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費開支。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評2項,涉及資金7.61萬元。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見公開表

2.績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明。

所有項目自評均完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

袁正碧?? 023-48225356

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附件下載:

重慶市綦江區法律援助中心決算公開表.xls
重慶市綦江區法律援助中心2022年度部門決算情況說明.pdf

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