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重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策,起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法;貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)對水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)、監(jiān)督防止地下水污染;負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理;監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

3、負(fù)責(zé)依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。

4、牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理;建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制;牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

5、監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況;負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。

6、負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作;組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急處置工作。

7、牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作,組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè);組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測;建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度,統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)和重大環(huán)境信息。

9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施環(huán)境影響評價(jià)制度、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作,貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

11、組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳工作。

12、承擔(dān)重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。

13、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201923)號文件,設(shè)立重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局,為區(qū)政府工作部門,本單位屬行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)科室6個(gè),分別是辦公室(群眾工作科)、污染防治科、固廢土壤和輻射管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科、法治與宣教科。按照重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)保局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的復(fù)函》(綦委編〔2019112號)和重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》(綦編辦〔2017104號)文件,下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位,其中參公事業(yè)單位1個(gè),即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括參公事業(yè)單位1個(gè),即重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2020年度收入總計(jì)11,169.62萬元,支出總計(jì)11,169.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少43.46萬元、下降0.4%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

2、收入情況。2020年度收入合計(jì)5,072.64萬元,較上年決算數(shù)減少3,896.97萬元,下降43.4%,主要原因是行政事業(yè)性項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入5,072.64萬元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,096.98萬元。

3、支出情況。2020年度支出合計(jì)7,132.31萬元,較上年決算數(shù)增加1,931.93萬元,增長37.1%,主要原因是增人增資以及支付往年的行政事業(yè)性項(xiàng)目。其中:基本支出1,853.43萬元,占26%;項(xiàng)目支出5,278.88萬元,占74%

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,037.30萬元,較上年決算數(shù)減少1,975.40萬元,下降32.9%,主要原因是行政事業(yè)性項(xiàng)目減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,169.62萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.46萬元,下降0.4%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,072.64萬元,較上年決算數(shù)減少3,896.97萬元,下降43.4%。主要原因是行政事業(yè)性項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2,222.70萬元,增長78%。主要原因是年中追加安排增人增資及行政事業(yè)性項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,096.98萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,132.31萬元,較上年決算數(shù)增加2,050.81萬元,增長40.4%。主要原因是增人增資以及支付往年的行政事業(yè)性項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少1,730.33萬元,下降19.5%。主要原因是部分支出正在進(jìn)行決算審計(jì),年終時(shí)不能全額撥款支付,結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,037.30萬元,較上年決算數(shù)減少1,975.40萬元,下降32.9%,主要原因是行政事業(yè)性項(xiàng)目減少。

4、比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)科學(xué)技術(shù)支出20.90萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.90萬元,增長100%,主要原因是該項(xiàng)目年終決算時(shí)調(diào)整了支出科目以及支付的是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

2)社會保障與就業(yè)支出188.18萬元,占2.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.91萬元,增長2.1%,主要原因是增人增資。

3)衛(wèi)生健康支出75.25萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.63萬元,下降4.6%,主要原因是調(diào)減年初預(yù)算。

4)節(jié)能環(huán)保支出6,754.34萬元,占94.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,766.50萬元,下降20.7%,主要原因是部分支出按實(shí)際進(jìn)行決算審計(jì),年終時(shí)不能全額撥款支付,結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬元,增長100%,主要原因是年中追加安排河長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15萬元。

6)住房保障支出78.65萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,853.43萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,553.58萬元,較上年決算數(shù)增加229.03萬元,增長17.3%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)299.86萬元,較上年決算數(shù)增加16.19萬元,增長5.7%,主要原因是增人增資。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)57.06萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元,下降6.5%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。全年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加9.11萬元,增長19%,主要原因一是當(dāng)年增加1輛環(huán)境應(yīng)急流動車的費(fèi)用。二是疫情過后車輛奔跑于街鎮(zhèn)及企業(yè)現(xiàn)場,幫助指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等導(dǎo)致車輛過度頻繁使用產(chǎn)生燃油費(fèi)、維修費(fèi)及路橋費(fèi)。三是物價(jià)上漲。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。與上年決算數(shù)相比持平。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。與上年決算數(shù)相比持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.47萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.03萬元,下降5.5%,主要原因是實(shí)施公車改革,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加9.10萬元,增長21%,主要原因是一是當(dāng)年增加1輛環(huán)境應(yīng)急流動車的費(fèi)用。二是疫情過后車輛奔跑于街鎮(zhèn)及企業(yè)現(xiàn)場,幫助指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等導(dǎo)致車輛過度頻繁使用產(chǎn)生燃油費(fèi)、維修費(fèi)及路橋費(fèi)。三是物價(jià)上漲。

公務(wù)接待費(fèi)4.59萬元,主要用于接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作,接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬元,下降17.1%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加0.01萬元,增長0.2%,主要原因是物價(jià)上漲。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國內(nèi)公務(wù)接待70批次573人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)80.17元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.95萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.04萬元,增長2.9%,主要原因是增人增資,增加一輛環(huán)境應(yīng)急流動車,此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

本年度會議費(fèi)支出2.21萬元,較上年決算數(shù)減少3.39萬元,下降60.5%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出,另外受疫情影響多數(shù)時(shí)間召開的視頻會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.44萬元,較上年決算數(shù)減少1.07萬元,下降12.6%,主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支,減少不必要的支出,另外受疫情影響多數(shù)時(shí)間召開的視頻培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備2臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額778.01萬元,其中:政府采購貨物支出402.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出375.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額778.01萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額778.01萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購環(huán)境監(jiān)測儀器采購等。政府采購服務(wù)支出是土壤污染防治示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評51項(xiàng),涉及資金2966.85萬元,從評價(jià)情況來看,自我評價(jià)為優(yōu)。

(二)績效自評結(jié)果

2019年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目完成年初目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為73.6萬元,執(zhí)行數(shù)為73.6萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行補(bǔ)助38座,二是水環(huán)境改善程度達(dá)到大于或等于90%,三是鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施污水處理達(dá)標(biāo)率大于或等于60%,四是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理正常運(yùn)轉(zhuǎn),五是污水處理范圍群眾滿意度達(dá)到80%。該項(xiàng)目已全部完成故未發(fā)現(xiàn)問題。主要產(chǎn)出和效果詳見下表:

2020年度部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評表

填表單位(蓋章):

項(xiàng)目名稱

2019年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

自評總分
(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門

區(qū)生態(tài)環(huán)境局

聯(lián)系人
及電話

48658249

項(xiàng)目資金(萬元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率%(B/A)

執(zhí)行率得分(分)

年度資金總額:

73.6

73.6

100%

10

其中:中央補(bǔ)助




/

市級補(bǔ)助




/

區(qū)級資金

73.6

73.6

100%

/

其他資金




/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

確保已實(shí)施農(nóng)村連片整治項(xiàng)目的行政村生活污水處理率大于60%。

已實(shí)施農(nóng)村連片整治項(xiàng)目的行政村生活污水處理率大于60%。

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱
(三級指標(biāo))

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)得分
(分)

農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)行補(bǔ)助

50%

38

100%

100%

50

水環(huán)境改善程度

%

10%

≥90

100%

100%

10

鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施污水處理達(dá)標(biāo)率

%

10%

≥60

100%

100%

10

保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理正常運(yùn)轉(zhuǎn)

%

10%

=100

100%

100%

10

污水處理范圍群眾滿意度

%

10%

≥80

100%

100%

10

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明










預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo):陳勇

績效評價(jià)負(fù)責(zé)人:稅靜

經(jīng)辦人:田雨鷺



六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48658249

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