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重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)基本情況

1.主要職能。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外開放和區(qū)域合作的方針政策;提出我區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、商務(wù)(物流)行業(yè)服務(wù)等工作建議并組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)建設(shè),承擔(dān)區(qū)西部陸海新通道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)中新項(xiàng)目合作示范區(qū)建設(shè),承擔(dān)區(qū)中新互聯(lián)互通示范項(xiàng)目推進(jìn)工作小組辦公室日常事務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)(物流)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析,調(diào)查分析商品供求狀況、價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的物流大樞紐、災(zāi)備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務(wù)基地、西部陸海新通道(綦江)會(huì)展基地、綜合職業(yè)教育培訓(xùn)基地、高品質(zhì)康養(yǎng)旅游基地、國(guó)家戰(zhàn)略商品儲(chǔ)備基地等6大服務(wù)基地建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、供應(yīng)鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、電子商務(wù)強(qiáng)區(qū)、中新項(xiàng)目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設(shè)。組織開展涉及通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)、商務(wù)(物流)行業(yè)等領(lǐng)域重點(diǎn)課題研究,提出決策建議。負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)相關(guān)創(chuàng)新舉措的推進(jìn)落實(shí),推進(jìn)商務(wù)(物流)行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、信息通信、會(huì)展商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域及其他領(lǐng)域項(xiàng)目推進(jìn)的創(chuàng)新舉措和政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務(wù)(物流)行業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè),承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及管理工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作相關(guān)事項(xiàng),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)新加坡等東盟國(guó)家國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作相關(guān)事項(xiàng);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道(綦江)綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作領(lǐng)域招商工作。承擔(dān)全區(qū)物流公共信息平臺(tái)建設(shè)和管理工作。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)協(xié)作、中新示范項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議(合同)的備案和推進(jìn)落實(shí);組織開展對(duì)區(qū)級(jí)有關(guān)部門(園城)及街鎮(zhèn)落實(shí)通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)開展商務(wù)(物流)領(lǐng)域信用建設(shè)、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。指導(dǎo)商務(wù)(物流)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作;為商務(wù)(物流)企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)等服務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析、商圈管理服務(wù)工作,挖掘培育老字號(hào)、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌;開展綦江美食地理發(fā)布工作。完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

2. 機(jī)構(gòu)情況

重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(重慶市綦江區(qū)中新示范項(xiàng)目推進(jìn)中心)系重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)下設(shè)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3. 人員情況

重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(重慶市綦江區(qū)中新示范項(xiàng)目推進(jìn)中心)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制17名。設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)317.28萬(wàn)元,支出總計(jì)317.28萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加51.49萬(wàn)元、 增長(zhǎng)?19.4%,主要原因是工作任務(wù)調(diào)整,預(yù)算項(xiàng)目增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)290.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.6%,主要原因預(yù)算項(xiàng)目增加。其中:財(cái)政撥款收入290.99萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.29萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)317.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加53.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.4%,主要原因是增人增資。其中:基本支出 287.12萬(wàn)元,占90.5%;項(xiàng)目支出30.16萬(wàn)元,占9.5%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,不再有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)317.28萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加51.49萬(wàn) 元,增長(zhǎng)19.4%。主要原因是工作任務(wù)增加,支出項(xiàng)目增多。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.6%。主要原因是增人增資。較年初預(yù)算數(shù) 增加85.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.6%。主要原因是增人增資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.29萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出317.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加53.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.4%。主要原因是年中增人增資。較年初預(yù)算數(shù) 增加85.50萬(wàn) 元,增長(zhǎng)36.9%。主要原因是增人增資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.35萬(wàn)元,下降100%,主要原因是財(cái)政實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,不再有結(jié)轉(zhuǎn)資金。。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出220.94萬(wàn)元,占69.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加66.30萬(wàn) 元,增長(zhǎng)42.9%,主要原因是增人增資。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出39.30萬(wàn)元,占12.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.99萬(wàn) 元,增長(zhǎng)38.8%,主要原因是增人增資。

(3)衛(wèi)生健康支出13.33萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.89萬(wàn) 元,增長(zhǎng)41.2%,主要原因是增人增資。

(4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30.16萬(wàn)元,占9.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn) 元,下降1.9%,主要原因是項(xiàng)目調(diào)整,我單位和機(jī)關(guān)合并辦公,大部分項(xiàng)目在機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)支出。

(5)住房保障支出13.55萬(wàn)元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬(wàn) 元,增長(zhǎng)57%,主要原因是增人增資。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出287.12萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)249.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加78.28萬(wàn) 元,增長(zhǎng)45.7%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)37.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.2%,主要原因是人員增加后,公用經(jīng)費(fèi)支出開銷增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

??本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明

本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降37.6%,較上年支出數(shù)減少0.21萬(wàn) 元,下降8.3%,主要原因是我委積極響應(yīng)號(hào)召,厲行節(jié)約,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年持平。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0.00%,與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元,主要用于主要用于市內(nèi)因公出行、項(xiàng)目實(shí)施管理、行業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬(wàn)元,下降39.1%,較上年支出數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降15.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元,主要用于接待招商引資、電子商務(wù)等學(xué)習(xí)考察,接受相關(guān)部門調(diào)研及檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)、商貿(mào)發(fā)展工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元,下降15%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是招商引資壓力加大,商貿(mào)活動(dòng)較上年有所增加。。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次18人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)96.83元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,本部門屬于事業(yè)單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,下降100%,主要原因是疫情常態(tài)化要求下,減少會(huì)議次數(shù)和規(guī)模,會(huì)議費(fèi)支出減少幅度較大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我委減少了集中培訓(xùn)的次數(shù),更多地采用分散培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等多種培訓(xùn)形式,節(jié)省了培訓(xùn)費(fèi)開支。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體和1個(gè)專項(xiàng)開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金317.28萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來看,財(cái)政支出項(xiàng)目總體達(dá)到預(yù)期目標(biāo),所有項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均在90分以上,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

綦江區(qū)2020年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表

部門(單位)名稱

重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

部門支出預(yù)算總量(萬(wàn)元)

317.28

當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)

成功邀請(qǐng)市中新項(xiàng)目管理局局長(zhǎng)親臨我區(qū)調(diào)研指導(dǎo),進(jìn)一步爭(zhēng)取到了綦萬(wàn)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)走廊永桐片區(qū)開發(fā),中新數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等方面的招商支持。搶抓中國(guó)(重慶)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)選擇區(qū)縣開展聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)建設(shè)的機(jī)遇,主動(dòng)作為、積極對(duì)接,以綦萬(wàn)創(chuàng)新走廊(永桐片區(qū))為主體,全力爭(zhēng)取自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綦江聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)創(chuàng)建,以制度創(chuàng)新為核心,以項(xiàng)目落地生根為突破口,力爭(zhēng)先行先試。組織企業(yè)參展參會(huì),繼續(xù)開拓國(guó)際市場(chǎng),重點(diǎn)支持炙焱、公牛等生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),確保全年目標(biāo)任務(wù)的完成,推進(jìn)綦江外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

是否核心指標(biāo)

指標(biāo)權(quán)重

計(jì)量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

招商引資項(xiàng)目

15

個(gè)

1

規(guī)劃、方案編制

10

個(gè)

1

培育扶持市場(chǎng)主體

20

個(gè)

1

組織大型產(chǎn)銷活動(dòng)

10

1

爭(zhēng)取政策資金

10

萬(wàn)元

100

群眾滿意度

10


定性













六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61280331



封面代碼?????????????????????












公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 2020年度????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元
單位名稱 重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心
單位負(fù)責(zé)人 倪佑?jì)?/td>
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 文立毅
填表人 胡光栩
電話號(hào)碼(區(qū)號(hào)) 023
電話號(hào)碼 61280397
分機(jī)號(hào)
單位地址 重慶市綦江區(qū)古南街道交通路59號(hào)
組織機(jī)構(gòu)代碼(各級(jí)技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)) MB1C15598
郵政編碼 401420
財(cái)政預(yù)算代碼 603002
單位預(yù)算級(jí)次 二級(jí)預(yù)算單位
單位所在地區(qū)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) 綦江區(qū)
單位基本性質(zhì) 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位
單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度 政府會(huì)計(jì)制度
預(yù)算管理級(jí)次 縣級(jí)
隸屬關(guān)系 綦江區(qū)
部門標(biāo)識(shí)代碼 商務(wù)部
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 商務(wù)服務(wù)業(yè)
新報(bào)因素 連續(xù)上報(bào)
上年代碼 6814632960
報(bào)表類型 單戶表
備用碼 增加
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 12500222MB1C155985
備用碼一
備用碼二 增長(zhǎng)
事業(yè)單位改革分類 公益一類事業(yè)單位



收入支出決算總表
























公開01表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 2020年度
單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 290.99 一、一般公共服務(wù)支出 220.94
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
三、國(guó)防支出
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
四、公共安全支出
五、事業(yè)收入
五、教育支出
六、經(jīng)營(yíng)收入
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.30


九、衛(wèi)生健康支出 13.33


十、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二、農(nóng)林水支出


十三、交通運(yùn)輸支出


十四、資源勘探信息等支出


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.16


十六、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出 13.55


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出


二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出


二十三、其他支出


二十四、債務(wù)還本支出


二十五、債務(wù)付息支出


二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì) 290.99 本年支出合計(jì) 317.28
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.29 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì) 317.28 總計(jì) 317.28
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。?







收入決算表




















































公開02表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心



2020年度




單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
小計(jì) 其中:教育收費(fèi)
合計(jì) 290.99 290.99





201 一般公共服務(wù)支出 200.59 200.59





20113 商貿(mào)事務(wù) 200.59 200.59





2011350 事業(yè)運(yùn)行 200.59 200.59





208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 34.40 34.40





20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 34.40 34.40





2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 17.31 17.31





2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 8.66 8.66





2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.43 8.43





210 衛(wèi)生健康支出 12.87 12.87





21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.87 12.87





2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 10.63 10.63





2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.24 2.24





216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.16 30.16





21602 商業(yè)流通事務(wù) 30.16 30.16





2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 30.16 30.16





221 住房保障支出 12.98 12.98





22102 住房改革支出 12.98 12.98





2210201 住房公積金 12.98 12.98





備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。






支出決算表

































公開03表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心


2020年度



單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)
合計(jì) 317.28 287.12 30.16


201 一般公共服務(wù)支出 220.94 220.94



20113 商貿(mào)事務(wù) 220.94 220.94



2011350 事業(yè)運(yùn)行 220.94 220.94



208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.31 39.31



20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 39.31 39.31



2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 18.25 18.25



2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 10.07 10.07



2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 10.99 10.99



210 衛(wèi)生健康支出 13.33 13.33



21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 13.33 13.33



2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 11.09 11.09



2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 2.24 2.24



216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.16
30.16


21602 商業(yè)流通事務(wù) 30.16
30.16


2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 30.16
30.16


221 住房保障支出 13.55 13.55



22102 住房改革支出 13.55 13.55



2210201 住房公積金 13.55 13.55



備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。





財(cái)政撥款收入支出決算總表





























公開04表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

2020年度

單位:萬(wàn)元
收???? 入 支???? 出
項(xiàng)??? 目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 290.99 一、一般公共服務(wù)支出 220.94 220.94

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
二、外交支出



三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
三、國(guó)防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科學(xué)技術(shù)支出





七、文化旅游體育與傳媒支出





八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39.30 39.30



九、衛(wèi)生健康支出 13.33 13.33



十、節(jié)能環(huán)保支出





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出





十二、農(nóng)林水支出





十三、交通運(yùn)輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 30.16 30.16



十六、金融支出





十七、援助其他地區(qū)支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出 13.55 13.55



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出





二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出





二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務(wù)還本支出



本年收入合計(jì) 290.99 二十五、債務(wù)付息支出



年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.29 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出



一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26.29 本年支出合計(jì) 317.28 317.28

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款





總計(jì) 317.28 總計(jì) 317.28 317.28

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。






一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表











































公開05表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心


2020年度



單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì) 26.29 290.99 317.28 287.12 30.16
201 一般公共服務(wù)支出 20.36 200.59 220.94 220.94

20113 商貿(mào)事務(wù) 20.36 200.59 220.94 220.94

2011350 事業(yè)運(yùn)行 20.36 200.59 220.94 220.94

208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 4.90 34.40 39.31 39.31

20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 4.90 34.40 39.31 39.31

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 0.93 17.31 18.25 18.25

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 1.41 8.66 10.07 10.07

2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2.56 8.43 10.99 10.99

210 衛(wèi)生健康支出 0.47 12.87 13.33 13.33

21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 0.47 12.87 13.33 13.33

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 0.47 10.63 11.09 11.09

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出
2.24 2.24 2.24

216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
30.16 30.16
30.16
21602 商業(yè)流通事務(wù)
30.16 30.16
30.16
2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出
30.16 30.16
30.16
221 住房保障支出 0.56 12.98 13.55 13.55

22102 住房改革支出 0.56 12.98 13.55 13.55

2210201 住房公積金 0.56 12.98 13.55 13.55

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支余情況。






一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表





























公開06表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心






金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) 金額
301 工資福利支出 238.57 302 商品和服務(wù)支出 37.54 310 資本性支出
30101 基本工資 55.77 30201 辦公費(fèi) 12.93 31001 房屋建筑物購(gòu)建
30102 津貼補(bǔ)貼 2.41 30202 印刷費(fèi)
31002 辦公設(shè)備購(gòu)置
30103 獎(jiǎng)金
30203 咨詢費(fèi)
31003 專用設(shè)備購(gòu)置
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204 手續(xù)費(fèi)
31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107 績(jī)效工資 125.21 30205 水費(fèi)
31006 大型修繕
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 18.25 30206 電費(fèi)
31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 10.07 30207 郵電費(fèi)
31008 物資儲(chǔ)備
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 11.09 30208 取暖費(fèi)
31009 土地補(bǔ)償
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
30209 物業(yè)管理費(fèi)
31010 安置補(bǔ)助
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.24 30211 差旅費(fèi) 20.70 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113 住房公積金 13.55 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用
31012 拆遷補(bǔ)償
30114 醫(yī)療費(fèi)
30213 維修(護(hù))費(fèi)
31013 公務(wù)用車購(gòu)置
30199 其他工資福利支出
30214 租賃費(fèi)
31019 其他交通工具購(gòu)置
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.01 30215 會(huì)議費(fèi)
31021 文物和陳列品購(gòu)置
30301 離休費(fèi)
30216 培訓(xùn)費(fèi)
31022 無形資產(chǎn)購(gòu)置
30302 退休費(fèi)
30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.17 31099 其他資本性支出
30303 退職(役)費(fèi)
30218 專用材料費(fèi)
312 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304 撫恤金
30224 被裝購(gòu)置費(fèi)
31201 資本金注入
30305 生活補(bǔ)助 10.99 30225 專用燃料費(fèi)
31203 政府投資基金股權(quán)投資
30306 救濟(jì)費(fèi)
30226 勞務(wù)費(fèi)
31204 費(fèi)用補(bǔ)貼
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31205 利息補(bǔ)貼
30308 助學(xué)金
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3.38 31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.02 30229 福利費(fèi)
399 其他支出
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
39906 贈(zèng)與
30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30239 其他交通費(fèi)用 0.36 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出
30399 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
30240 稅金及附加費(fèi)用
39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼



30299 其他商品和服務(wù)支出
39999 其他支出



307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出






30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息






30702 國(guó)外債務(wù)付息






30703 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用






30704 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用



人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 249.58 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 37.54
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。






政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表























公開07表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心


2020年度



單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì)













備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表




















公開09表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

2020年度

單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
合計(jì)







備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。




機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

























公開08表
公開部門:重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心
2020年度
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)? 目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項(xiàng)? 目 決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(一)支出合計(jì) 3.70 2.31 (一)行政單位
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.50 2.13 五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) 1
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.50 2.13 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
3.公務(wù)接待費(fèi) 0.20 0.17 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 0.17 3.機(jī)要通信用車
其中:外事接待費(fèi)
4.應(yīng)急保障用車 1
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) 6.特種專業(yè)技術(shù)用車
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))
7.離退休干部用車
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)
8.其他用車
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)
4.公務(wù)用車保有量(輛) 1 (三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專用設(shè)備(臺(tái),套)
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) 3 六、政府采購(gòu)支出信息
其中:外事接待批次(個(gè))
(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 1.政府采購(gòu)貨物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采購(gòu)工程支出
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))
3.政府采購(gòu)服務(wù)支出
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)
(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額
二、會(huì)議費(fèi)
其中:授予小微企業(yè)合同金額
三、培訓(xùn)費(fèi)


備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。????

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