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重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局 2018年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

按照“綦江委發(fā)〔2011〕1號”設立本部門,為區(qū)政府組成部門。按照“綦江委辦發(fā)〔2012〕44號”和“綦編〔2012〕249號”文件,“綦編辦〔2015〕173號”文件,本單位屬行政機構,內(nèi)設機構4個,分別是辦公室、綜合核算科、工業(yè)投資科、服務業(yè)科、教育法規(guī)科。下屬的重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(增掛“重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心”兩塊牌子),按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件,為參公事業(yè)單位,按照“綦編〔2012〕306號”文件,為財政全額撥款事業(yè)單位。綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的工作、人員、經(jīng)費由區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)一管理。

(一)職能職責

按照“綦江委辦發(fā)〔2012〕44號”和“綦編〔2012〕249號”號文件,區(qū)統(tǒng)計局主要職能職責有:

1、貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;組織領導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。

2、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3、管理和指導街鎮(zhèn)、部門(行業(yè)和專業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎工作。

4、會同有關部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關資料。

6、組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7、建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

8、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負責部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。

9、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建設和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

10、負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設;會同有關部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘、從業(yè)資格認定等工作。

11、承擔本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

按照“綦編〔2012〕306號”文件及2013年完善方案,區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的主要職能職責有:

1、負責組織全區(qū)經(jīng)濟普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。

2、負責草擬普查計劃,設計普查方案。

3、負責匯總、整理和提供全區(qū)普查的有關數(shù)據(jù)和資料。負責研究解決普查專業(yè)技術方面的調(diào)查。

4、組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

5、組織實施農(nóng)村經(jīng)濟社會樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結構及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查,開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預測。

6、負責建立、維護和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫。

7、負責對普查資料及調(diào)查資料進行利用和統(tǒng)計分析。

8、承辦主管部門交辦的其它工作。

根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊機構編制方案的通知》(綦編〔2012〕306號)文件規(guī)定,設立重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊,加掛重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心牌子。區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊主要職責為:

1、宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),草擬全區(qū)統(tǒng)計規(guī)章和相關文件;承辦行政復議、行政訴訟等法律事務;

2、開展經(jīng)常性的統(tǒng)計執(zhí)法檢查;受理統(tǒng)計違法舉報,依法查處統(tǒng)計違法案件;

3、完成上級統(tǒng)計檢查機構交辦的統(tǒng)計執(zhí)法檢查和統(tǒng)計違法案件查處等任務;定期向上級統(tǒng)計檢查機構報告統(tǒng)計執(zhí)法情況;

4、指導、監(jiān)督全區(qū)各級統(tǒng)計機構完成統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作,組織培訓各級統(tǒng)計執(zhí)法檢查人員,健全管理、考核和獎懲制度;

5、完成領導交辦的其他工作。

(二)內(nèi)設機構

根據(jù)上述職責,區(qū)統(tǒng)計局設置13個職能科室:

1、社會經(jīng)濟調(diào)查隊

(1)組織開展全區(qū)經(jīng)濟普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負責草擬普查計劃,設計普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專業(yè)技術方面的問題。

(2)組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

(3)組織實施農(nóng)村經(jīng)濟社會樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結構及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查,開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預測。

(4)負責建立、維護和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫,對普查資料及調(diào)查資料進行利用和統(tǒng)計分析。

(5)承擔統(tǒng)計執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計違規(guī)違法行為的具體工作。

(6)承辦主管部門交辦的其它工作。

2、辦公室(加掛財務科牌子)

負責文電、會務、機要、檔案、財務等機關日常事務;負責機關國有資產(chǎn)的管理;承擔安全、保密、信訪、政務公開、信息傳遞、后勤服務等工作。承擔機關及所屬事業(yè)單位的機構編制、干部人事管理、政工、宣傳、計生、綜治、社區(qū)聯(lián)絡等工作。

3、綜合核算科

負責提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢服務,負責發(fā)布統(tǒng)計信息和統(tǒng)計新聞;負責編印全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計公報、統(tǒng)計月報、統(tǒng)計年鑒等;負責收集匯總管理全區(qū)人口、財政、金融、交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、教育、文化、衛(wèi)生、民政、計生等部門統(tǒng)計資料;負責核算和審核評估全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值及增速;負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核數(shù)據(jù)的審定工作;負責指導、規(guī)范、考核街鎮(zhèn)統(tǒng)計站工作;負責建立完善全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測與評價體系,提供統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計預警分析。

4、工業(yè)投資科

負責組織實施工業(yè)、能源資源、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、社會發(fā)展、科技、環(huán)境、婦女、兒童發(fā)展綱要(規(guī)劃)執(zhí)行情況統(tǒng)計監(jiān)測、固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)價格、文化旅游產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等行業(yè)(專業(yè))統(tǒng)計調(diào)查;管理協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)、部門本行業(yè)(專業(yè))的統(tǒng)計調(diào)查;會同有關部門開展資源統(tǒng)計工作;開展節(jié)能降耗統(tǒng)計監(jiān)測和評價工作;搜集、整理和提供本行業(yè)(專業(yè))統(tǒng)計數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)質量進行審核評估;研究和實施本行業(yè)(專業(yè))有關統(tǒng)計制度方法改革;進行統(tǒng)計分析和提供咨詢服務;指導本行業(yè)(專業(yè))的統(tǒng)計基礎工作;承擔國家和地方黨政布置的其他專項調(diào)查;完成局領導交辦的其它工作任務。

5、教育法規(guī)科

組織實施統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹和監(jiān)督檢查;建立健全統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作制度;組織統(tǒng)計人員上崗培訓,對各級領導及單位負責人和基層統(tǒng)計人員進行統(tǒng)計法制宣傳并組織考試;配合市統(tǒng)計局對統(tǒng)計執(zhí)法人員進行培訓;配合國家、市統(tǒng)計部門進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查;促進各部門做好依法統(tǒng)計的基礎工作;依法檢查、處理各類統(tǒng)計違法案件。

6、服務業(yè)統(tǒng)計科

負責限額以上批發(fā)零售住宿餐飲企業(yè)、產(chǎn)業(yè)活動單位和個體工商戶統(tǒng)計、限額以下企業(yè)和個體工商戶抽樣調(diào)查;負責引進內(nèi)資統(tǒng)計;負責新型金融業(yè)統(tǒng)計;負責全區(qū)服務業(yè)企業(yè)統(tǒng)計;負責新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計;負責數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)計收集、整理、提供本行業(yè)、專業(yè)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)質量進行審核評估,開展行業(yè)統(tǒng)計分析,提供行業(yè)統(tǒng)計咨詢服務,指導本行業(yè)統(tǒng)計基礎工作。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的一級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局、重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1總體情況。本部門2018年度收入總計901.80萬元,支出總計901.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加24.29萬元、增長2.77%,主要原因是2018年全國第三次經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2收入情況。本部門2018年度收入合計901.80萬元,較上年決算增加24.29萬元,增長2.77%,主要原因是增長年全國第三次經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。其中:財政撥款收入901.80萬元,占100.00%;年初結轉和結余25.04萬元。

3、支出情況。本部門2018年度支出合計895.50萬元,較上年決算數(shù)增長43.03萬元,增長5.05%,主要原因是增加全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。其中:基本支出491.65萬元,占54.90%;項目支出403.85萬元,占45.10%。

4、結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余6.31萬元,較上年決算數(shù)減少18.73萬元,下降74.80%,主要原因是減少了專項普查經(jīng)費。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況。本部門2018年度財政撥款收入901.80萬元,較上年決算數(shù)增加24.29萬元,收支較上年決算數(shù)增加24.29萬元、增長2.77%,主要原因是2018年全國第三次經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。

2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出895.50萬元,較上年決算數(shù)增長43.03萬元,增長5.05%,主要原因是增加全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費。

3、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余6.31萬元,較上年決算數(shù)減少18.73萬元,下降74.80%,主要原因是減少了專項普查經(jīng)費。

4、比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1) 一般公共服務支出783.50萬元,占86.88%,較年初預算數(shù)增加25.95萬元,增長3.61%,主要原因是增人增資。

(2)社會保障與就業(yè)支出64.31萬元,占7.13%,較年初預算數(shù)增加3.22萬元,增長21.15%,主要原因是增人增資。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.17萬元,占2.68%,較年初預算數(shù)增加1.99萬元,增長9.61%,主要原因是增人增資。

(4)住房保障支出23.51萬元,占2.61%,較年初預算數(shù)增加1.38萬元,增長10.69%,主要原因是增人增資。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出491.66萬元。其中:人員經(jīng)費425.39萬元,較上年決算數(shù)增加80.86萬元,增長23.47%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經(jīng)費66.27萬元,較上年決算數(shù)增加10.85萬元,下增長19.58%,主要原因是增加人員公共經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、公車運行費、差旅費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

三、本部門2018年度政府性基金預算財政撥款0元,本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018????年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計21.02萬元,較年初預算數(shù)減少2.48萬元,降低11.80%。較上年支出數(shù)增加7.46萬元,增長55.01%,主要原因一是新增人員,相應增加了公用經(jīng)費支出。二是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公車出行,同時嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2018???年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是我單位進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費13.78萬元,主要我單位原一臺應急公文用車處置,新購置一臺應急公務用車。

公務車運行維護費6.59萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、統(tǒng)計調(diào)查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.85萬元,增長14.81%,主要原因是新增購置車上戶費。

公務接待費0.65萬元,主要用于接待國內(nèi)上級主管部門工作調(diào)研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.85萬元,較上年支出數(shù)減少6.49萬元,降低91.04%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2018????年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為1輛;國內(nèi)公務接待5批次45人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費144.44元,車均購置費13.78萬元,車均維護費6.59萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出66.27萬元,機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.95萬元,下降12.91%,主要原因是加強管理,厲行節(jié)約,嚴格控制費用支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有1輛應急保障用車、單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額81.12萬元,其中:政府采購貨物支出28.93萬元、政府采購服務支出51.19萬元。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我局對統(tǒng)計項目調(diào)查8個項目開展了績效自評,涉及資金274.49萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金61.24萬元,從評價情況來看,從評價情況來看,總體成果較好,我局嚴格按照年初預算要求,從嚴控制支出,確保支出控制在預算范圍內(nèi),全面完成了我部門專項調(diào)查經(jīng)費專款專用。

(二)績效目標自評結果

根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好,主要是全國第四次經(jīng)濟普查專項資金。項目全年預算數(shù)為404.41萬元,執(zhí)行數(shù)為410.15萬元,完成預算101.42%。主要產(chǎn)出和效果:按照財政部門的要求,我局開展了績效評價。重點是對全國第四次經(jīng)濟專項資金61.24萬元進行了績效評價,該資金主要用于全區(qū)第四次經(jīng)濟普查宣傳培訓、和設備采購等支出。我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,不忘初心、牢記使命,堅持以人民為中心,按照全國第四次經(jīng)濟普查的總體部署,對標對表認真開展普查的前期宣傳、摸底等工作,為2019年正式普查工作打下了良好的基礎。

?????????2018年項目預算績效單位目標自評表


單位:萬元

項目資金名稱

2018年全國第4次經(jīng)濟普查經(jīng)費

行業(yè)主管部門

重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局

項目實施單位

重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局

項目實施期限

2018

項目資金預算執(zhí)行情況

項目資金總額

資金來源(層級)

項目資金執(zhí)行數(shù)

61.24

其中:財政性資金

61.24

其中:財政執(zhí)行數(shù)

61.24

其他類資金


其他執(zhí)行數(shù)


項目資金績效評價指標

績效目標指標名稱(三級)

績效目標預算批復值

項目實施實際完成值

績效指標完成率

權重

得分

2018年全國第4次經(jīng)濟普查經(jīng)費

產(chǎn)出:全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益,了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構成,摸清全部法人單位資產(chǎn)負債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,進一步查實各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務活動,全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟結構優(yōu)化升級等方面的新進展。

通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎,完善“三新”統(tǒng)計,推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構建現(xiàn)代化統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控、深化供給側結構性改革、科學制定中長期發(fā)展規(guī)劃、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供科學準確的統(tǒng)計支持。

100%

40%

40


效益: 完成財政預算安排資金,根據(jù)全國第4次經(jīng)濟普查工作開展的實際需要,合理安排經(jīng)費支出進度,保障經(jīng)濟普查的真實性、準確性和完整性。

根據(jù)安全宣傳開展實際需要,合理安排支出進度和支出金額,進一步加強經(jīng)濟普查工作的進展力度,保障全國第4次經(jīng)濟的真實、準確性和完整性。

100%

30%

30


管理:根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《全國經(jīng)濟普查條例》和《國務院關于開展第四次全國經(jīng)濟普查的通知》,結合我區(qū)實際工作需要,制定經(jīng)濟普查實施方案。

根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》《全國經(jīng)濟普查條例》和《國務院關于開展第四次全國經(jīng)濟普查的通知》,結合我區(qū)實際工作需要,制定經(jīng)濟普查實施方案。

100%

10%

10


滿意度:能夠獲得普查企業(yè)和個體戶的好評,社會反響較好。

能夠獲得普查企業(yè)和個體戶的好評,社會反響較好。

95%

10%

9.5



資金執(zhí)行率:100

100

100%

10%

10

總? 分



99.5





年初績效目標未完成原因簡析及下一步改進措施



一、未完成原因分析:

二、下一步整改措施:



(三)以部門為主體開展的績效評價結果。(無)

(四)以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。(無)

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:02361271212

附件下載:

統(tǒng)計局2018年決算公開附表.xls

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