重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
??按照“綦委編〔2019〕70號”文件,區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的主要職能職責(zé)有:
1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計(jì)劃,設(shè)計(jì)普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。
2.組織實(shí)施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
3.組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實(shí)施企業(yè)景氣調(diào)查,開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測。
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫,對普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計(jì)分析。
5.承擔(dān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計(jì)違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(增掛“重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、重慶市綦江區(qū)普查中心”兩塊牌子),按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件,為參公事業(yè)單位,按照“綦委編〔2019〕70號”文件,為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的工作、人員、經(jīng)費(fèi)由區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一管理。
??(三)單位構(gòu)成
??從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2020年度決算編制的單位是重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),無下一級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)329.19萬元,支出總計(jì)329.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加131.27萬元、 增長66.3%,主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核等大部分人員經(jīng)費(fèi)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)分別收支并納入決算。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)307.27萬元,較上年決算數(shù)增加109.35萬元,增長55.2%,主要原因是上年預(yù)算下達(dá)指標(biāo)時,大部分人員經(jīng)費(fèi)收入指標(biāo)直接下達(dá)到局機(jī)關(guān)核算并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)分別核算。其中:財(cái)政撥款收入307.27萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.93萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)329.19萬元,較上年決算數(shù)增加131.27萬元,增長66.3%,主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核等大部分人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)收入指標(biāo)分別列支并納入決算。其中:基本支出 293.80萬元,占89.2%;項(xiàng)目支出35.39萬元,占10.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)329.19萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加131.27萬 元,增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核等大部分人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)收入分別核算并納入決算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入307.27萬元,較上年決算數(shù)增加109.35萬元,增長55.2%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核等大部分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入指標(biāo)分別核算并納入決算。較年初預(yù)算數(shù)增加276.72萬元,增長905.8%。主要原因是本單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算時下達(dá)局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.93萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出329.19萬元,較上年決算數(shù)增加131.27萬元,增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核等大部分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算,本年兩個單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入指標(biāo)分別列支并納入決算。較年初預(yù)算數(shù)增加298.64萬元,增長977.5%。主要原因是本單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算時下達(dá)局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出266.04萬元,占80.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加235.49萬元,增長770.8%,主要原因是本單位的年初預(yù)算僅包含運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),工資、津貼補(bǔ)貼、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算下達(dá)到局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。
(2)社會保障與就業(yè)支出29.67萬元,占9%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.67萬元,增長100%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算下達(dá)到局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。
(3)衛(wèi)生健康支出12.85萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.85萬元,增長100%,主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算下達(dá)到局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。
(4)住房保障支出20.64萬元,占6.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.64萬 元,增長100%,主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算下達(dá)到局機(jī)關(guān),年終決算時在本單位。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出293.80萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)253.59萬元,較上年決算數(shù)增加90.35萬元,增長55.3%,主要原因是上年大部分人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算,本年兩個單位的收入指標(biāo)分別列支并納入決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核、帶薪年休假報酬等。公用經(jīng)費(fèi)40.22萬元,較上年決算數(shù)增加5.54萬元,增長16%,主要原因是本年開展第七次全國人口普查公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??????本單位2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支0萬元,與上年持平。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位的年初預(yù)算僅包含運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算下達(dá)到局機(jī)關(guān),年終決算時公用經(jīng)費(fèi)中的“三公”經(jīng)費(fèi)納入機(jī)關(guān)核算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????本單位2020年度因公出國(境)費(fèi)用支出0萬元,與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)車購置費(fèi)用支出0萬元,與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用支出0萬元,與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元,與上年持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部 門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.22萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.54萬元,增長16%,主要原因是在職人員增加,通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)增加。
本年度會議費(fèi)支出0.39萬元,較上年決算數(shù)增加0.30萬元,增長333.3%,主要原因是本年開展第七次全國人口普查召開培訓(xùn)會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.44萬元,下降100%,主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)在局機(jī)關(guān)列支。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。因我單位同局機(jī)共同辦公,國有資產(chǎn)由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
(三)政府采購支出情況說明
????2020年度我單位政府采購支出0萬元,與上年持平。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng),涉及資金30.55萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年度部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||
填表單位:重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi) | 自評總分 | 99.2 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門 | 區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 聯(lián)系人 | 鄧凱48663646 | ||||
項(xiàng)目資金(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率%(B/A) | 執(zhí)行率得分(分) | |||
年度資金總額: | 30.55 | 27.55 | 92% | 9.2 | |||
其中:中央補(bǔ)助 | / | ||||||
市級補(bǔ)助 | / | ||||||
區(qū)級資金 | 30.55 | 424.46 | / | ||||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)不足,主要用于統(tǒng)計(jì)局維護(hù)統(tǒng)計(jì)工作正常開展,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性。 | 全面完成統(tǒng)計(jì)調(diào)查及其他工作 | ||||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | 得分系數(shù)(%) | 指標(biāo)得分 |
預(yù)算完成率 | % | 30% | ≧95 | 是 | 25% | 25 | |
在預(yù)算金額內(nèi)完成年度目標(biāo)任務(wù)率 | % | 30% | ≧95 | 是 | 25% | 25 | |
統(tǒng)計(jì)查詢回復(fù)率 | % | 15% | =100 | 15% | 15 | ||
調(diào)查對象滿意率 | % | 15% | ≧90 | 15% | 15 | ||
上級部門滿意度 | % | 10% | ≧90 | 10% | 10 | ||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入: 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671820.
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