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重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

按照“綦委編〔2019〕70號(hào)”文件,區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的主要職能職責(zé)有:

1.組織開(kāi)展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計(jì)劃,設(shè)計(jì)普查方案,匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料,研究解決普查專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的問(wèn)題。

2.組織實(shí)施城市居民家庭可支配收入調(diào)查,分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

3.組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)樣本調(diào)查,分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實(shí)施企業(yè)景氣調(diào)查,開(kāi)展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)及調(diào)查信息庫(kù),對(duì)普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計(jì)分析。

5.承擔(dān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計(jì)違規(guī)違法行為的具體工作。

6.承辦主管部門(mén)交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)是區(qū)統(tǒng)計(jì)局下屬參公事業(yè)單位,加掛重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、重慶市綦江區(qū)普查中心。

?二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)281.82萬(wàn)元,支出總計(jì)281.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少47.37萬(wàn)元、下降14.4%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,另外本年退休1人、調(diào)離1人。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)264.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.94萬(wàn)元,下降14%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:財(cái)政撥款收入264.33萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.49萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)281.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.37萬(wàn)元,下降14.4%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出269.42萬(wàn)元,占95.6%;項(xiàng)目支出12.40萬(wàn)元,占4.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)281.82萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少47.37萬(wàn)元,下降14.4%。主要原因是人員增減變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入264.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.94萬(wàn)元,下降14%。主要原因是人員變動(dòng),基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少28.63萬(wàn)元,下降9.8%。主要原因是人員變動(dòng)、基本支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.49萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出281.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.37萬(wàn)元,下降14.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)追減等。較年初預(yù)算數(shù)減少11.14萬(wàn)元,下降3.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)追減、存量列支中人年金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平。

4.比較情況。部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出215.95萬(wàn)元,占76.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.35萬(wàn)元,下降11.6%,主要原因是人員變動(dòng)。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出42.91萬(wàn)元,占15.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)68.8%,主要原因是存量指標(biāo)列支中人年金。

3)衛(wèi)生健康支出11.30萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是人員變動(dòng)。

4)住房保障支出11.65萬(wàn)元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是在職人員工資總額增加,公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出269.42萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)207.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45.80萬(wàn)元,下降18.1%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、綜合目標(biāo)績(jī)效考核、帶薪年休假報(bào)酬等。公用經(jīng)費(fèi)61.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加21.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.2%,疫情防控期支出增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支0萬(wàn)元,與上年持平。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,與上年持平。 ?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比,基本持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2021年度因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元,與上年持平

本單位2021年度公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,與上年持平

本單位2021年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平

本單位2021年度公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.39萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本年無(wú)大型普查,會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位與機(jī)關(guān)合并辦公,上年培訓(xùn)費(fèi)都在機(jī)關(guān)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.63萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加21.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.2%,主要原因是人員變動(dòng),疫情防控等致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元,與上年持平。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金12.4萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見(jiàn)附件2。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。完成年度績(jī)效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十二)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671820

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附件下載:

附件1-重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2021年度決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
附件2-2021年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf

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