一、部門基本情況
(一)部門組成情況。
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區文化廣電新聞出版局,為區政府工作部門。
按照《關于印發重慶市綦江區文化廣電新聞出版局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦江委辦發﹝2012﹞38號)和《關于調整重慶市綦江區文化廣電新聞出版局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編[2012]243號)文件,本單位屬行政機構,內設科室6個,分別是:辦公室(掛人事政工科牌子)、財務科、社會文化科(掛文化遺產保護科牌子)、廣播電視科、新聞出版科、市場產業科,下設事業單位7個,其中參公事業單位1個,即重慶市綦江區文化市場行政執法支隊,全額撥款事業單位5個,分別是重慶市綦江區文化館、重慶市綦江區紅軍長征紀念館、重慶市綦江區文物管理所、重慶市綦江區圖書館、重慶市綦江農民版畫院,差額撥款事業單位一個,即重慶市綦江區地方文化促進中心。
(二)部門(單位)職能。
按照《關于調整重慶市綦江區文化廣電新聞出版局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編[2012]243號)文件,重慶市綦江區文化廣電新聞出版局主要職能職責有:
(一)貫徹執行國家、市關于文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版法律、法規、規章和方針政策,研究擬定全區文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版事業發展規劃、政策和規范性文件。
(二)負責管理全區性重大文化活動,指導全區文化藝術、文物、廣播電視和新聞出版等行業宣傳、教育、培訓工作,指導各鎮街文化藝術、文物、廣播電視和新聞出版工作。
(三)推進全區文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版領域的公共文化服務,規劃、引導公共文化產品生產,指導各級文化設施建設。
(四)擬訂文化藝術、廣播電影電視、新聞出版產業發展規劃并監督實施,指導新技術開發應用及科技信息建設。??
(五)負責指導、協調文化產業發展,推進對外文化產業交流與合作,組織全區大型對外文化交流活動。
(六)負責管理全區文化遺產事業;負責全區文化遺產搶救保護工作,承擔項目規劃、計劃安排、組織實施、資金管理等職責。
(七)負責對文化藝術經營活動進行行業管理,負責對從事演藝活動的民辦機構的管理和監督工作;負責文藝類產品網上傳播的前置審批工作,負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理,對網絡游戲服務進行管理和監督(不含網絡游戲的網上出版前置審批)。
(八)負責管理全區文化市場,查處演出和娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為。
(九)負責全區廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的審核、申報和監管,負責指導、監管廣播電視播出工作。負責廣播影視節目安全播出,負責對廣播影視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目內容和質量進行監管。
(十)負責全區廣播電視專用網的規劃、管理;組織推進“廣播村村響?電視戶戶通”工程,提高廣播電視人口覆蓋率,參與制定全區信息網絡總體規劃。
(十一)指導、協調和管理全區廣播電視宣傳、發展、傳輸覆蓋等重大事項。
(十二)負責管理全區圖書、報紙、期刊(含內部報刊、內部資料)、電子出版物的出版發行,以及音像制品的出版、復制和發行進行管理,并打擊、查處其違法行為;
(十三)依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定應由區(縣)政府文化、廣播電視、新聞出版行政主管部門履行的其他職責。
(十四)承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門決算情況說明
(一)2014年收入支出決算總體情況說明。
2014年,本單位全年收入預算安排6357.81萬元,其中,公共財政預算撥款收入6241.81萬元,事業收入0萬元,下屬事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,基金預算撥款收入116萬元。
2014年本單位全年支出預算安排6357.81萬元,其中:
1.文化體育與傳媒支出5857.57萬元
2.社會保障和就業支出314.33元
3.醫療衛生和計劃生育支出69.8萬元
4.住房保障支出50.11萬元
5.其他支出66萬元
(二)2014年公共預算財政撥款支出決算情況說明。
1.文化體育與傳媒支出5807.57萬元,其中基本支出571.72萬元,項目支出5235.85萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—行政運行支出152.09萬元,主要用于主要用于工資、津補貼、辦公業務費、職工培訓費等,全部為基本支出。
文化體育與傳媒支出—文化—一般行政管理事務支出149.1萬元,主要用于對外文化交流展覽經費、非物質文化遺產搶險與保護經費、廣播電視監管工作經費等項目支出,全部為項目支出。
文化體育與傳媒支出—文化—圖書館支出84.69萬元,主要用于圖書館職工工資津補貼、日常公用支出以及圖書設備購置費、文化信息資源共享運行工程等項目支出,其中基本支出45.09萬元,項目支出39.6萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—藝術表演團體支出293.49萬元,主要用于地方文化促進中心職工工資津補貼、日常公用支出以及精品節目創作與展演、業務發展與人才引進建設經費等項目支出,其中基本支出185.62萬元,項目支出107.87萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—文化活動支出175萬元,主要用于元旦春節元宵“三節”文化活動專項資金、參加全市鄉村文藝大賽小品大賽及文藝調演經費、開展“五送活動”經費等文化活動項目支出,全部為項目支出。
文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化支出229.41萬元,主要用于文化館職工工資津補貼、日常公用支出以及濱河群眾文化活動經費、街鎮文化站免費開放經費(區級配套)、非遺項目普查和保護專項經費等項目支出,其中基本支出76.99萬元,項目支出152.42萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—文化創作與保護支出63.68萬元,主要用于版護院職工工資津補貼、日常公用支出以及版畫創作研討費、版畫宣傳交流經費等項目支出,其中基本支出38.68萬元,項目支出25萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—文化市場管理支出75.17萬元,主要用于動漫美術及體育用品市場執法經費、文物執法專項經費等文化市場管理項目支出,其中基本支出,0.17萬元,項目支出75萬元。
文化體育與傳媒支出—文化—其他文化支出支出790.29萬元,主要用于遺屬、長贍人員生活補助、白云觀差轉臺維護及監管費、農村廣播電視村村響戶戶通工程維護費、農村文化建設(村級文化建設)專項資金(區級配套資金)等項目支出,其中基本支出,8.77萬元,項目支出781.52萬元。
文化體育與傳媒支出—文物—文物保護支出382.31萬元,主要用于文管所、紅軍長征紀念館職工工資津補貼以及石壕紅軍墓維修費、文物征集費、召開南平僚國際學術研討會議經費、新博物館運行費等項目支出,其中基本支出,64.31萬元,項目支出318萬元。
文化體育與傳媒支出—文物—博物館支出227萬元,主要用于博物館景觀工程欠撥款等,全部為項目支出。
文化體育與傳媒支出—文物—其他文物支出支出5萬元,主要用于地方歷史文化研討經費,為項目支出.
文化體育與傳媒支出—體育—體育場館支出2006.98萬元,主要用于還原體育館工程借款,為項目支出。
文化體育與傳媒支出—廣播影視—廣播支出50萬元,主要用于追加2014年文廣新局農村廣播村村響運行維護專項資金,為項目支出。
文化體育與傳媒支出—廣播影視—電視支出84萬元,主要用于廣播電視節目無線覆蓋開放專項資金,為項目支出。
文化體育與傳媒支出—廣播影視—電影支出14.85萬元,主要用于農村中小學電影放映補助,為項目支出。
文化體育與傳媒支出—廣播影視—其他廣播影視支出536萬元,主要用于2014年廣播電視村村通工程中央基建投資預算和2014年直播衛星戶戶通工程專項資金等支出,全部為項目支出。
文化體育與傳媒支出—其他體育與傳媒支出—其他體育與傳媒支出393萬元,主要用于2014年農村文化建設(村級文化建設)專項資金和文化“以獎代補“專項資金等,全部為項目支出。
2.社會保障和就業支出314.33萬元,其中基本支出311.52萬元,項目支出2.81萬元。
社會保障和就業—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出 113.8萬元,主要用于行政離退休工資支出,全部為基本支出;
社會保障和就業—行政事業單位離退休—事業單位離退休支出 197.91萬元,主要用于事業單位離退休工資支出;
社會保障和就業—撫恤—傷殘撫恤支出0.92萬元,主要用于傷殘撫恤金支出,為項目支出。
社會保障和就業—其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出1.88萬元,主要用于工傷保險等,為項目支出。
3.醫療衛生和計劃生育支出69.8萬元,全部為基本支出。
醫療衛生和計劃生育—醫療保障—行政單位醫療支出9.09萬元,主要用于行政在職醫療保險及行政離退休基本醫療保險,全部為基本支出。
醫療衛生和計劃生育—醫療保障—事業單位醫療支出51.15萬元,主要用于事業在職醫療保險及醫療補助,全部為基本支出。
醫療衛生和計劃生育—醫療保障—公務員醫療補助9.56萬元,主要用于行政在職及離退休醫療補助,全部為基本支出。
4.住房保障支出
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出50.11萬元,主要用于住房公積金扣繳,全部為基本支出。
(三)2014年政府性基金收支決算情況說明。
2014年,政府性基金收入116萬元,支出116萬元。
文化體育與傳媒支出—文化事業建設費安排的支出—其他事業建設費安排的支出50萬元,主要用于2014年基層文化專項資金,全部為項目支出。
其他支出—彩票公益金安排的支出—用于文化事業的彩票公益金支出66萬元,主要用于2014年城市社區文化中心(文化活動室)設備購置專項資金(每個社區群文器材采購1.5萬元/44個社區文化活動室),全部為項目支出。
三、“三公”經費情況說明??
??? (一)“三公”經費總額情況。
??? “三公“經費總額全年預算數為35.5萬元,全年實際支出為83.15萬元,與預算比較增加的主要原因為新購置一輛公務用車15.84萬元和公務用車運行維護費的增加量,年末實際公務用車4輛,按年初預算公務用車運行維護費15.5萬元確實遠遠不夠。
(二) 因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費分項情況。
1、年無因公出國費用。
2、接待全年279批次,2904人次,共產生公務接待費21.23萬元,比預算數20萬元約有增加。
3、公務用車購置及運行維護費方面,新購置公務用車一輛15.84萬元,這個年初無預算安排,為根據實際急需申請購置。年末公務用車保有量為4輛,實際產生公務用車運行維護費46.08萬元,比年初預算15.5萬元增加較多,這是因為年初年初預算15.5萬元估計不足。明顯太少。
重慶市綦江區文化委
2015年9月27日
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附件2—1 | ? | ? | ? |
重慶市綦江區文化廣電新聞出版局2014年收支決算總表 |
? | ? | ? | 單位:萬元 |
收??? 入 | 支??? 出 |
項??? 目 | 決算數 | 項目(按項級功能分類) | 決算數 |
一、財政撥款(含政府性基金) | 6,357.81 | 一、文化體育與傳媒支出 | 5,857.57 |
二、上級補助收入 | | 文化 | 2,012.92 |
三、事業收入 | | ? 行政運行 | 152.09 |
四、經營收入 | | ? 一般行政管理事務 | 149.10 |
五、附屬單位上繳收入 | | ? 圖書館 | 84.69 |
六、其他收入 | | ? 藝術表演團體 | 293.49 |
| | ? 文化活動 | 175.00 |
| | ? 群眾文化 | 229.41 |
| | ? 文化創作與保護 | 63.68 |
| | ? 文化市場管理 | 75.17 |
| | ? 其他文化支出 | 790.29 |
| | 文物 | 614.31 |
| | ? 文物保護 | 382.31 |
| | ? 博物館 | 227.00 |
| | ? 其他文物支出 | 5.00 |
| | 體育 | 2,006.98 |
| | ? 體育場館 | 2,006.98 |
| | 廣播影視 | 780.37 |
| | ? 一般行政管理事務 | 95.52 |
| | ? 廣播 | 50.00 |
| | ? 電視 | 84.00 |
| | ? 電影 | 14.85 |
| | ? 其他廣播影視支出 | 536.00 |
| | 文化事業建設費安排的支出 | 50.00 |
| | ? 其他文化事業建設費安排的支出 | 50.00 |
| | 其他文化體育與傳媒支出 | 393.00 |
| | ? 其他文化體育與傳媒支出 | 393.00 |
| | 二、社會保障和就業支出 | 314.33 |
| | 行政事業單位離退休 | 311.52 |
| | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 113.80 |
| | ? 事業單位離退休 | 197.71 |
| | 撫恤 | 0.92 |
| | ? 傷殘撫恤 | 0.92 |
| | 其他社會保障和就業支出 | 1.88 |
| | ? 其他社會保障和就業支出 | 1.88 |
| | 三、醫療衛生與計劃生育支出 | 69.80 |
| | 醫療保障 | 69.80 |
| | ? 行政單位醫療 | 9.09 |
| | ? 事業單位醫療 | 51.15 |
| | ? 公務員醫療補助 | 9.56 |
| | 四、住房保障支出 | 50.11 |
| | 住房改革支出 | 50.11 |
| | ? 住房公積金 | 50.11 |
| | 其他支出 | 66.00 |
| | 彩票公益金安排的支出 | 66.00 |
| | ? 用于文化事業的彩票公益金支出 | 66.00 |
| | | |
本年收入合計 | 6,357.81 | 本年支出合計 | 6,357.81 |
用事業基金彌補收支差額 | | 結余分配 | |
年初結轉和結余 | | 年末結轉和結余 | |
合計 | 6,357.81 | 合計 | 6,357.81 |
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附件2—2 | ? | ? | ? | ? |
重慶市綦江區文化廣電新聞出版局2014年公共預算財政撥款支出決算表 |
? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科目編碼 | 項目(按項級功能分類) | 決算數 |
類 | 款 | 項 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
合? 計 | 6,241.81 | 1,003.15 | 5,238.66 |
207 | | | 文化體育與傳媒支出 | 5,807.57 | 571.72 | 5,235.85 |
| 01 | | 文化 | 2,012.92 | 507.41 | 1,505.51 |
| | 01 | ? 行政運行 | 152.09 | 152.09 | |
| | 02 | ? 一般行政管理事務 | 149.10 | | 149.10 |
| | 04 | ? 圖書館 | 84.69 | 45.09 | 39.60 |
| | 07 | ? 藝術表演團體 | 293.49 | 185.62 | 107.87 |
| | 08 | ? 文化活動 | 175.00 | | 175.00 |
| | 09 | ? 群眾文化 | 229.41 | 76.99 | 152.42 |
| | 11 | ? 文化創作與保護 | 63.68 | 38.68 | 25.00 |
| | 12 | ? 文化市場管理 | 75.17 | 0.17 | 75.00 |
| | 99 | ? 其他文化支出 | 790.29 | 8.77 | 781.52 |
| 02 | | 文物 | 614.31 | 64.31 | 550.00 |
| | 04 | ? 文物保護 | 382.31 | 64.31 | 318.00 |
| | 05 | ? 博物館 | 227.00 | | 227.00 |
| | 99 | ? 其他文物支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 03 | | 體育 | 2,006.98 | | 2,006.98 |
| | 07 | ? 體育場館 | 2,006.98 | | 2,006.98 |
| 04 | | 廣播影視 | 780.37 | | 780.37 |
| | 02 | ? 一般行政管理事務 | 95.52 | | 95.52 |
| | 04 | ? 廣播 | 50.00 | | 50.00 |
| | 05 | ? 電視 | 84.00 | | 84.00 |
| | 06 | ? 電影 | 14.85 | | 14.85 |
| | 99 | ? 其他廣播影視支出 | 536.00 | | 536.00 |
| 99 | | 其他文化體育與傳媒支出 | 393.00 | | 393.00 |
| | 99 | ? 其他文化體育與傳媒支出 | 393.00 | | 393.00 |
208 | | | 社會保障和就業支出 | 314.33 | 311.52 | 2.81 |
| 05 | | 行政事業單位離退休 | 311.52 | 311.52 | |
| | 01 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 113.80 | 113.80 | |
| | 02 | ? 事業單位離退休 | 197.71 | 197.71 | |
| 08 | | 撫恤 | 0.92 | | 0.92 |
| | 02 | ? 傷殘撫恤 | 0.92 | | 0.92 |
| 99 | | 其他社會保障和就業支出 | 1.88 | | 1.88 |
| | 01 | ? 其他社會保障和就業支出 | 1.88 | | 1.88 |
210 | | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 69.80 | 69.80 | |
| 05 | | 醫療保障 | 69.80 | 69.80 | |
| | 01 | ? 行政單位醫療 | 9.09 | 9.09 | |
| | 02 | ? 事業單位醫療 | 51.15 | 51.15 | |
| | 03 | ? 公務員醫療補助 | 9.56 | 9.56 | |
221 | | | 住房保障支出 | 50.11 | 50.11 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 50.11 | 50.11 | |
| | 01 | ? 住房公積金 | 50.11 | 50.11 | |
?
附件2—3 | ? | ? | ? | ? |
重慶市綦江區文化廣電新聞出版局2014年基金預算財政撥款支出決算表 |
? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
科目編碼 | 功能科目名稱 | 決算數 |
類 | 款 | 項 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
合? 計 | 116.00 | | 116.00 |
207 | | | 文化體育與傳媒支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 06 | | 文化事業建設費安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
| | 99 | ? 其他文化事業建設費安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
229 | | | 其他支出 | 66.00 | | 66.00 |
| 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 66.00 | | 66.00 |
| | 10 | ? 用于文化事業的彩票公益金支出 | 66.00 | | 66.00 |
?
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附件2—4 | ? |
重慶市綦江區文化廣電新聞出版局2014年“三公”經費決算情況表 |
? | 單位:萬元 |
項??? 目 | 決 算 數 |
合? 計 | 83.15 |
1、因公出國(境)費 | |
2、公務接待費 | 21.23 |
3、公務用車購置及運行維護費 | 61.92 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 46.08 |
????? (2)公務用車購置 | 15.84 |
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附件2:2014年部門決算及“三公”經費公開(文廣新局).xls