重慶市綦江區文化和旅游發展委員會 2019年度部門決算情況說明
重慶市綦江區文化和旅游發展委員會
2019年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規,擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
2.統籌規劃全區文化事業、文化產業、體育事業、體育產業和旅游業發展,擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業發展規劃并組織實施,推進文化和旅游融合發展,推進體制機制改革。
3.管理全區性重大文化、體育活動,指導區級重點文化、體育設施建設,負責全區旅游整體形象宣傳和推廣,促進文化產業、旅游產業、體育產業對外合作和市場推廣,擬訂旅游市場開發戰略并組織實施,指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展。
4.負責管理全區文藝事業,指導藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責全區公共文化事業發展,推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設,深入實施惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。
6.指導、推進全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業科技創新發展,推進文化和旅游行業信息化、標準化。
7.負責全區非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的傳承、普及、弘揚和振興。
8.統籌規劃全區文化產業、旅游產業、體育產業,組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設工作,促進文化產業、旅游產業和體育產業發展。
9.指導全區文化、旅游和體育市場發展,對文化、旅游和體育市場經營進行行業監管,推進文化、旅游和體育行業信用體系建設,依法規范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場安全的綜合協調和監督管理,指導應急救援工作。
10.指導全區文化市場綜合執法,組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為,維護市場秩序。具體執法由區文化市場綜合執法隊伍承擔。
11.負責對廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導全區廣播電視重點基礎設施建設。
12.負責電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審査廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
13.負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
14.負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,負責應急廣播體系建設。指導全區廣播電視系統的安全工作。
15.負責指導全區文物和博物館業務工作。負責管理和指導考古工作,組織、協調重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調查,履行文物、博物館安全督察職責。指導協調博物館建設及博物館間的交流與協作。
16.負責全區文化遺產保護和管理監督工作,協同住房和城鄉建設部門負責歷史文化名鎮(村)保護和監督管理工作。
17.推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測。
18.規劃全區運動項目布局,指導優秀運動隊的建設和業余訓練工作。
19.指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
20.擬訂全區文化、旅游和體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施,負責從業人員職業資格管理。
21.負責機關、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
22.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
重慶市綦江區文化和旅游發展委員會(重慶市綦江區體育局)設下列內設機構:
1.辦公室。負責機關日常運轉工作。統籌協調機關和直屬單位業務,督促重大事項的落實。承擔政務信息、政務公開、政務接待、機要保密、建議提案辦理、機關內部安全保衛工作。統籌負責機關網站建設管理。
2.黨群政工科。統籌推進機關和直屬單位黨的建設。領導和管理行業社會組織黨建工作。負責紀檢監察、組織、人事、統戰、群團、老干部和關工委工作。統籌協調意識形態工作。承擔干部培育、選拔、管理等工作。負責系統人才隊伍建設。統籌目標考核工作。
3.財務科。負責部門預決算、財政資金管理和績效評價工作。統籌項目資金管理。負責政府采購和國有資產管理工作。指導監督直屬單位財務工作。
4.產業發展科。組織擬訂行業發展規劃、產業政策和調控目標并組織實施。承擔文化市場和旅游經濟運行監測體系建設。承擔文化和旅游資源的普查、規劃、開發和保護工作,統籌推進全域旅游。指導文化和旅游產品創新及開發體系建設。負責招商引資、宣傳營銷和對外交流合作工作。指導文化產業園區、基地建設。負責機關和直屬單位基本建設。
5.公共服務科。擬訂全區文化和旅游公共服務政策及公共文化事業發展規劃、文藝事業發展規劃和扶持政策。指導、協調和落實文化和旅游公共服務的標準化建設。管理文藝事業,指導藝術創作生產。
6.文化遺產科。組織開展物質文化遺產和非物質文化遺產保護、傳承、利用工作。組織開展文物安全巡查檢查。督察重大文物安全事故,協助有關部門查處文物違法犯罪工作。
7.傳媒管理科。統籌協調廣播電視行業管理,牽頭編制廣播電視專項規劃,擬訂廣播電視產業政策。承擔廣播電視安全播出的監督管理工作。統籌全區應急廣播體系建設。
8.市場管理科。負責全區行業行政審批、備案和監管工作。牽頭協調行業統計工作。承擔行業信用體系建設。負責行業市場標準化建設,指導綜合執法工作。推進行業科技創新發展工作。
9.安全應急科(信訪穩定科)。擬訂行業突發事件應急預案,統籌負責處置突發事件,協調應急處置和應急救援工作。負責行業安全監管工作。牽頭落實行業社會治安、綜合治理和信訪穩定工作。負責依法行政工作。
10.體育發展科。擬訂和推行全民健身實施計劃,推行國家體育鍛煉標準。指導國民體質監測和社會體育指導員管理工作,推動社會體育組織建設。統籌、組織、協調各類體育賽事、活動。統籌指導全區青少年運動項目設置、業余訓練和學校體育建設工作。負責體育人才選拔培養管理工作。管理、指導本區體育彩票的發行工作。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括:重慶市綦江區文化館(重慶市綦江區非遺保護中心、重慶市綦江區地方文化促進中心)、重慶市綦江區圖書館、重慶市綦江區文物管理所(重慶市綦江區博物館、重慶市綦江區紅色文化管理服務中心)、重慶市綦江農民版畫院(重慶市綦江區美術館)、重慶市綦江區青少年體育運動學校、重慶市綦江區體育中心(重慶市綦江區國民體質監測站)、重慶市綦江區文化旅游服務中心(重慶市綦江區旅游宣傳營銷中心)、重慶市綦江區文化市場行政執法支隊。因重慶市綦江區文化旅游服務中心2019年年末暫未辦理法人證書變更,故決算報表中單位名稱仍為重慶市綦江區旅游景區管理所。
(四)機構改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革情況。根據《重慶市綦江區機構改革方案》(綦江委發〔2019〕4號),將區文化委員會、區旅游局的職責整合,組建區文化和旅游發展委員會,作為區政府工作部門,加掛區體育局牌子。不再保留區文化委員會、區旅游局。二是財政財務調整情況。年初部門預算由原區文化委員會和區旅游局分別獨立編制,財政統一將數據合并到區文旅委。年末由區文旅委編報決算數據。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計6,003.34萬元,支出總計6,003.34萬元。收支較上年決算數增加855.61萬元、增長16.62%。主要原因是機構改革單位合并后增加了人員經費和部分專項經費。
2.收入情況。2019年度收入合計5,532.89萬元,較上年決算數增加1,446.58萬元,增長35.40%。主要原因是機構改革單位合并后增加了人員經費和部分專項經費,其中:財政撥款收入5,532.89萬元,占100.00%;年初結轉和結余470.45萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計4,141.94萬元,較上年決算數減少424.50萬元,下降9.30%。主要原因是部分項目暫未實施或正在實施,經費未支付,其中:基本支出2,053.48萬元,占49.58%;項目支出2,088.46萬元,占50.42%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1,861.40萬元,較上年決算數增加1,280.11萬元,增長220.22%。主要原因是部分項目暫未實施或正在實施,經費未支付。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6,003.34萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加855.61萬元,增長16.62%。主要原因是機構改革單位合并后增加了人員經費和部分專項經費。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,091.01萬元,較上年決算數增加286.28萬元,增長7.52%。主要原因是機構改革單位合并增加了人員經費和部分專項經費。較年初預算數增加789.64萬元,增長23.92%。主要原因是年中追加安排了2019年博物館紀念館免費開放專項資金—綦江博物館歷史文化廳改陳(中央資金)等專項支出。此外,年初財政撥款結轉和結余331.29萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,665.27萬元,較上年決算數減少568.95萬元,下降13.44%。主要原因是部分項目暫未實施或正在實施,經費未支付。較年初預算數增加106.11萬元,增長2.98%。主要原因是機構改革單位合并增加了人員經費。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余757.03萬元,較上年決算數增加365.40萬元,增長93.30%,主要原因是部分項目暫未實施或正在實施,經費未支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出3,016.88萬元,占82.31%,較年初預算數增加92.66萬元,增長3.17%。主要原因是年中追加2019年博物館紀念館免費開放專項資金—綦江博物館歷史文化廳改陳(中央資金)等專項資金預算。
(2)社會保障與就業支出405.65萬元,占11.07%,較年初預算數增加17.69萬元,增長4.56%。主要原因是增人增資社會保障繳費增加。
(3)衛生健康支出111.15萬元,占3.03%,較年初預算數減少0.26萬元,下降0.23%。主要原因是執法支隊等單位醫保資金指標未按照要求專款專用,用其他資金墊付。
(4)城鄉社區支出52.10萬元,占1.42%,較年初預算數減少0.96萬元,下降1.81%。主要原因是2015年體彩公益金-雪碳工程(中央資金)(存量資金盤活)年末結余0.96萬元。
(5)住房保障支出79.49萬元,占2.17%,較年初預算數減少3.02萬元,下降3.66%。主要原因是委機關等單位當年公積金未按照標準清算補繳,指標有結余。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出2,053.48萬元。其中:人員經費1,803.71萬元,較上年決算數增加508.16萬元,增長39.22%,主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費249.77萬元,較上年決算數增加106.84萬元,增長74.75%,主要原因是機構改革人員增加而增加了人均公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余139.16萬元,年末結轉結余1,104.37萬元。本年收入1,441.88萬元,較上年決算數增加1,160.30萬元,增長412.07%,主要原因是體彩公益金支出項目資金預算有所增加。本年支出476.67萬元,較上年決算數增加144.45萬元,增長43.48%,主要原因是體彩公益金項目支出有所增加。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計25.91萬元,較年初預算數減少8.70萬元,下降25.14%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,實際支出有很大減少;較上年支出數增加9.36萬元,增長56.56%,主要原因:一是機構改革單位合并后公務用車運行維護費有所增加;二是本年度根據工作需要實際支出了因公出國(境)費用7.89萬元。
(二)“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用7.89萬元,主要是用于文化旅游委機關及渝南文化公司領導赴澳大利亞、新西蘭文化交流。費用支出較年初預算數增加7.89萬元,增長0.00%,主要原因是年初無預算安排,根據工作需要增加支出。較上年支出數增加7.89萬元,增長0.00%,主要原因是上年無因公出國(境)費用支出,本年根據工作需要增加支出。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2019年本單位未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費16.14萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.86萬元,下降32.75%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加3.89萬元,增長31.76%,主要原因是機構改革單位合并后因公出行、業務檢查等公務用車實際需求有增長。
公務接待費1.88萬元,主要用于接待國內其他省市相關單位到我單位交流學習,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.73萬元,下降82.28%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降;較上年支出數減少2.42萬元,下降56.28%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
(三)“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待24批次244人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費76.97元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.23萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2019年度本部門機關運行經費支出95.41萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、其他交通費用(公務員交通補貼)等。機關運行經費較上年決算數增加28.74萬元,增長43.11%,主要原因是機構改革單位合并后人員有所增加。
此外,本年度一般公共預算財政撥款會議費支出5.15萬元,較上年決算數減少1.18萬元,下降18.64%,主要原因是精簡會議減少了會議費支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出20.27萬元,較上年決算數增加5.33萬元,增長35.68%,主要原因是機構改革單位合并后人員有所增加。
(二)國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額369.12萬元,其中:政府采購貨物支出151.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出218.00萬元。授予中小企業合同金額368.13萬元,占政府采購支出總額的99.73%,其中:授予小微企業合同金額368.13萬元,占政府采購支出總額的99.73%。主要用于采購“美好綦江”新浪2019整體形象宣傳、購買公共文化演出活動等項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我委對114個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評113項,涉及資金4629.75萬元;以委托第三方形式開展績效自評1項,涉及資金50萬元,從評價情況來看,已經實施的所有項目總體評價等級均為優秀或者良好,效果較好。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
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2019年度區級預算單位項目支出績效自評表??? | |||||||
填表單位(蓋章):重慶市綦江區文化和旅游發展委員會 | |||||||
項目名稱 | 綦江區2017和2018年度體彩公益金(區縣分成)——其他體育賽事專項資金 | 自評總分 | ?????????????????? 99.8 ? | ||||
業務主管 部門 | 重慶市綦江區文化和旅游發展委員會 | 聯系人 | 趙青青15023316321 | ||||
項目資金 (萬元) | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 執行率%(B/A) | 執行率得分(分) | |||
年度資金總額: | 57 | 56 | 98% | 9.8 | |||
其中: 中央補助 | / | ||||||
?市級補助 | 57 | 56 | 98% | 9.8 | |||
?區級資金 | / | ||||||
其他資金 | / | ||||||
年度總體 目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
體彩公益金按要求比例專款專用,至少參加三項體育賽事活動,保證賽事完成率90%以上,大力發展群眾體育和競技體育,提高群眾滿意度,資金使用率達100%。 | 體彩公益金按要求比例專款專用,參加三項體育賽事活動,賽事完成率達到100%,群眾體育和競技體育水平有所提高,群眾滿意度得到提高,資金使用率達98%。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 得分系數(%) | 指標得分 | |
賽事活動 | 項 | 50 | 3 | 3 | 100% | 50 | |
/ | 完成率90%以上 | 100% | |||||
群眾體育和競技體育 | / | 30 | 水平有所提高 | 水平有所提高 | 100% | 30 | |
群眾滿意度 | / | 10 | 90% | 100% | 100% | 10 | |
資金執行率 | / | 10 | 100% | 98% | 9.8 | ||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | 未完成原因:該項目尾款未支付完成。改進措施:第二年度盡快支付完成。 |
綦江區2017和2018年度體彩公益金(區縣分成)——其他體育賽事專項資金自評綜述:根據年初設定的績效目標,體彩公益金按要求比例專款專用,至少參加三項體育賽事活動,保證賽事完成率90%以上,大力發展群眾體育和競技體育,提高群眾滿意度,資金使用率達100%。項目全年預算數為57萬元,執行數為56萬元,完成預算的98%。主要產出和效果:參加市級重大賽事活動三項,競技體育和群眾體育參賽成績均有所提高。發現的問題及原因:資金執行率未達100%是因為該項目尾款未支付。改進措施:第二年度盡快支付。
2.績效自評報告或案例——《2019年度文化產業發展資金項目績效評價報告書》(咨正所績效評字第〔2020〕008號)
(1)項目基本情況
立項背景及依據:為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位和“兩地”、“兩高”目標,推動綦江區文化(體育)產業高質量發展,加快產業結構轉型升級,增強區域經濟發展活力。參照2018年9月19日重慶市綦江區文化委員會、重慶市綦江區財政局關于印發《重慶市綦江區文化(體育)產業發展扶持辦法(暫行)》的通知(綦文委發〔2018〕77號),明確提出了該辦法適用于在綦江區工商(民政)、稅務部門登記,從事設計服務、文化旅游、藝術品、文化傳媒、文化創意等重點領域的文化(體育)企業。
項目主要內容:2019年11月11日,由中共重慶市綦江區文化和旅游發展委員會擬定《關于2019年度綦江區文化產業發展資金50萬元扶持方案》,并經區委宣傳思想工作領導小組審定通過實施。
項目預算、資金來源及到位情況:本項目預算資金50.00萬元,來源為區級財政資金。根據綦江財發〔2019〕1號文件,綦江區財政局已向區文旅委下達2019年度文化產業發展資金預算指標額度50.00萬元,資金到位率100%。
(2)項目績效目標
根據綦江財發〔2019〕1號《關于下達2019年產業發展預算批復的通知》,本項目的資金主要績效目標為推動綦江區文化(體育)產業高質量發展,加快文化產業結構轉型升級,增強區域文化體育經濟發展活力。
(3)績效評價工作情況
項目評價小組成員走訪相關政府職能部門、?項目實施單位,了解項目資金管理、項目管理的具體做法,聽取他們對項目績效評價體系設立的意見和建議;收集項目相關資料;對工作方案、指標體系、問卷內容等聽取意見、進行完善,并經項目小組討論后定稿。項目評價小組現場查看項目實施單位相關財務支付憑證,組織開展社會調查等工作。
(4)項目績效評價情況及結果
項目總體得分80.80分,評價等級為良。項目決策方面,項目決策滿分為20分,實際得分18分,得分率90%。主要扣分原因為區文旅委項目層面績效指標編制的科學性、細化程度和量化程度有待加強。項目管理方面,項目管理滿分為25分,實際得分24分,得分率96%。扣分原因為:2019年度綦江區文化產業發展資金在資金到位時效方面有待于進一步加強,主要體現為該資金于2019年11月26日撥付給11家企業。項目績效方面,項目績效滿分55分,實際得分39.80分,得分率72.36%。扣分原因為:2019年度綦江區文化產業發展資金所扶持企業在項目產出、項目效果(包括經濟效益、社會效益、可持續影響等方面)均有待于進一步加強。
(5)存在的問題及建議
存在的問題:一是管理部門應加大專項資金監管力度;二是現行專項資金扶持辦法有待修訂。建議:一是建立健全預算績效管理機制;二是加強項目精細化管理,嚴把項目立項關;三是建立動態調整機制;四是健全項目管理責任制;五是推進項目管理信息化。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-48678206