重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
目前我院編制床位18張,實際開放床位21張,我院人員編制數(shù)為20人,在編職工17人,非編職工9人,“三支一扶”大學(xué)生3人,退休人員6人。其中專業(yè)技術(shù)人員24人,中級職稱3人、其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師3人,助理醫(yī)師2人,護師7人,護士2人。
設(shè)有綜合科、中醫(yī)康復(fù)理療科、醫(yī)防融合科、檢驗科、放射科、醫(yī)學(xué)影像科等相關(guān)科室。能滿足本地區(qū)常見病、多發(fā)病、疑難病的診斷和治療。區(qū)中醫(yī)院派駐專家在我院坐診;重慶市婦幼保健院肛腸專家坐診。
擁有全自動生化分析儀、全自動電解質(zhì)分析儀、DR數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)、彩色超聲診斷儀、超聲經(jīng)顱多普勒血液分析儀、五分類血細胞分析儀、數(shù)字化心電工作站等先進醫(yī)療設(shè)備。為廣大患者疾病診治提供了可靠保證,為醫(yī)院的騰飛插上科技的翅膀。
我院堅持以“博愛、傳承、創(chuàng)新、規(guī)范”的服務(wù)宗旨,堅持“以病人為中心,以質(zhì)量為核心”的服務(wù)理念,繼續(xù)深化“三好一滿意”、“優(yōu)質(zhì)護理示范工程”活動和“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”創(chuàng)建活動不斷提高醫(yī)療服務(wù)水平。同時不斷地積極改善就醫(yī)環(huán)境,優(yōu)化服務(wù)流程,提供方便、及時和人性化的醫(yī)療服務(wù)。
堅持抓公共衛(wèi)生,大力推進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,積極建立健康檔案并進行規(guī)范化管理。深入社區(qū)舉行健康知識講座、咨詢及義診活動,定期發(fā)放健康知識宣傳資料,制作健康教育宣傳欄,健康知識內(nèi)容,健康展板。積極開展兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年體檢、重病和慢性病以及傳染病管理工作。強化數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè),規(guī)范疫苗管理,完善預(yù)防接種資料,為全鎮(zhèn)人民提供全生命周期的健康服務(wù)。
(一)職能職責(zé)
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)公衛(wèi)全面工作,負責(zé)擬定基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作計劃,并根據(jù)上級文件要求組織實施基本公共衛(wèi)生項目和重大公共衛(wèi)生項目服務(wù);負責(zé)統(tǒng)籌鄉(xiāng)村醫(yī)生管理并定期指導(dǎo)、督導(dǎo)村衛(wèi)生室工作。督導(dǎo)本院疾病預(yù)防控制工作、流行病學(xué)的調(diào)查及健康宣傳;負責(zé)重點人群免費體檢業(yè)務(wù)、預(yù)防接種、上級下達的指令性等任務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)。正確處理常見病、多發(fā)病,對疑難重癥進行恰當(dāng)的處理并轉(zhuǎn)診。承擔(dān)轄區(qū)現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù);健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理;執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策,為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品;提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本院下設(shè)科室8個,分別是:
1.辦公室。負責(zé)全院的文秘、檔案、印鑒、公文收發(fā)等行政工作;具體執(zhí)行院領(lǐng)導(dǎo)的工作意圖,制定實施計劃;負責(zé)全院往來行政文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、保管利用;負責(zé)印鑒使用管理、監(jiān)督合同簽訂流程及歸檔保管;負責(zé)匯總起草全院的工作計劃、總結(jié)及各種文件等;負責(zé)組織協(xié)調(diào)擬定醫(yī)院各項規(guī)章制度,參與醫(yī)院的改革工作。
2.人事科。貫徹落實人才人事政策;擬定機構(gòu)設(shè)置,合理定編、定員,合理配備人員;負責(zé)辦理職工調(diào)入、調(diào)出、離休、退休及臨時調(diào)動等工作;負責(zé)全院職工的相關(guān)人事、組織資料歸檔,做好勞動合同的續(xù)簽和日常管理工作;負責(zé)組織好全院醫(yī)務(wù)人員初、中級職稱晉升的報名、訂書、準(zhǔn)考證及合格證發(fā)放工作;按有關(guān)要求組織做好醫(yī)務(wù)人員高級職稱晉升的評審工作;負責(zé)辦理職工的工資福利、勞保待遇等工作;負責(zé)按時完成人事統(tǒng)計和勞動工資及有關(guān)人事報表;負責(zé)醫(yī)院的考勤管理工作。
3.財務(wù)科。負責(zé)財務(wù)督促和管理。根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,會同有關(guān)部門編制年度和季度的業(yè)務(wù)收支預(yù)算;認真貫徹有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)、制度,維護財經(jīng)紀(jì)律,組織財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),認真貫徹新的財務(wù)管理和會計核算制度;督促按時清理債權(quán)債務(wù),加強對財務(wù)報表的審查;建立健全各項管理核算制度,對醫(yī)院財產(chǎn)物資管理進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),防止浪費和積壓;加強經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督,防范財務(wù)風(fēng)險,真實反映財務(wù)狀況。
4.護理部。負責(zé)全面護理工作,擬定全院護理工作計劃,檢查護理工作質(zhì)量;負責(zé)擬定和組織修改全院護理常規(guī),檢查指導(dǎo)科室做好基礎(chǔ)護理和執(zhí)行分級護理工作;負責(zé)院內(nèi)護理人員的調(diào)配,并向院長或人事部提出護理人員獎懲意見;負責(zé)擬定護士培訓(xùn)計劃及落實措施,組織全院護理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練;主持召開全院護士會議,并定期組織護士互相檢查、學(xué)習(xí)和交流經(jīng)驗。負責(zé)擬定本院醫(yī)療質(zhì)量控制管理工作計劃、考核方案和工作制度,組織實施并指導(dǎo)本院質(zhì)控醫(yī)生、質(zhì)控護士質(zhì)量控制管理工作;負責(zé)協(xié)助醫(yī)務(wù)科對糾紛病例開展質(zhì)量分析,并提出質(zhì)控指導(dǎo)意見;負責(zé)開展本院感染管理工作,全面負責(zé)本院內(nèi)感染的監(jiān)測和控制,以提高醫(yī)療質(zhì)量;負責(zé)制定降低本院內(nèi)感染的各種措施和制度,并檢查督促貫徹落實;掌握本院內(nèi)感染的監(jiān)測、控制動態(tài),經(jīng)常分析監(jiān)控情況;負責(zé)檢查各科室消毒措施的落實情況,特別是抓好預(yù)防性消毒、經(jīng)常性消毒和終末消毒。檢查消毒效果,解決消毒過程中的問題;定期對醫(yī)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),以增強控制感染的觀念,提高醫(yī)療質(zhì)量;負責(zé)本院感染管理和職業(yè)暴露管理;負責(zé)醫(yī)療廢物、管理等工作。 ????
5.藥械科。負責(zé)管理藥械科各項工作,制訂藥房工作計劃并組織實施;負責(zé)組織藥品、衛(wèi)生材料的采購、供應(yīng)及管理;督促檢查藥品的管理、使用工作,指導(dǎo)科室人員認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程;負責(zé)收集藥品、醫(yī)療器械使用中發(fā)生的不良事件,并按規(guī)定期限內(nèi)向上級報告;督促檢查各科室的藥品、耗材使用和管理情況,做好登記、統(tǒng)計工作。
6.醫(yī)務(wù)科。組織實施全院的醫(yī)療、預(yù)防工作;擬訂有關(guān)業(yè)務(wù)計劃,經(jīng)常督促檢查,按時總結(jié)匯報;組織重大搶救和院外會診,督促各種制度和常規(guī)的執(zhí)行;負責(zé)全院醫(yī)療技術(shù)人員的業(yè)務(wù)訓(xùn)練和技術(shù)考核,協(xié)助人事科做好衛(wèi)生人員的調(diào)配獎懲工作;組織科室之間協(xié)作、改進門診及病房工作,督促檢查藥品、醫(yī)療器械的供應(yīng)管理;負責(zé)醫(yī)保和公務(wù)用車管理等工作。
7.總務(wù)科。負責(zé)醫(yī)院基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃,做好項目立項所需的相關(guān)手續(xù),按照基建項目管理規(guī)定,對工程施工和其他事項的管理。督促有關(guān)科室做好物資采購供應(yīng)工作,把好采購、領(lǐng)用和消耗監(jiān)督審核關(guān)。定期檢查醫(yī)院保障設(shè)施運行情況,編報設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng),確保設(shè)施、設(shè)備完好率達標(biāo),水、電、氣供應(yīng)正常組織和協(xié)調(diào)物資供應(yīng);做好設(shè)備維護保養(yǎng)、房屋維修、物資采購 。
8.醫(yī)防融合科。負責(zé)醫(yī)防協(xié)同,開展常見病、多發(fā)病、急重癥的診療、轉(zhuǎn)診、疾病預(yù)防、康復(fù) 、護理、健康管理等一體化、連續(xù)性醫(yī)療衛(wèi)生與健康服務(wù),做實基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、傳染病防治、免疫規(guī)劃、婦女兒童保健、慢性病管理、健康教育、疾病相關(guān)監(jiān)測等工作,為群眾提供多層次、多維度的疾病防治服務(wù)。
(三)單位構(gòu)成
???本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計542.02萬元,支出總計542.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加71.59萬元、增長15.2%,主要原因是事業(yè)收入增加。
2.收入情況。2022年度收入合計542.02萬元,較上年決算數(shù)增加99.47萬元,增長22.5%,主要原因是事業(yè)收入增加。其中:財政撥款收入280.92萬元,占51.8%;事業(yè)收入261.1萬元,占48.2%。
3.支出情況。2022年度支出合計542.02萬元,較上年決算數(shù)增加71.59萬元,增長15.2%,主要原因是耗材、藥品和疫情原因引起的一些公用經(jīng)費增加。其中:基本支出443.82萬元,占81%;項目支出98.21萬元,占18.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計280.92萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少29.25萬元,下降9.4%。主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入280.92萬元,較上年決算數(shù)減少1.37萬元,下降0.5%。主要原因是人員工資減少。較年初預(yù)算數(shù)增加107.78萬元,增長62.3%。主要原因是人員經(jīng)費增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出280.92萬元,較上年決算數(shù)減少29.25萬元,下降9.4%。主要原因是補繳以前年度職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加107.78萬元,增長62.3%。主要原因是基本公衛(wèi)未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出45.76萬元,占16.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.62萬元,增長23.2%,主要原因是退休人員生活補助增加。
(2)衛(wèi)生健康支出235.16萬元,占83.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加99.16萬元,增長72.9%,主要原因是基本公共衛(wèi)生未納入年初預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出182.71萬元。其中:人員經(jīng)費182.71萬元,較上年決算數(shù)減少9.27萬元,下降4.8%,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、生活補助。公用經(jīng)費用途主要包括辦公、印刷、咨詢費等各項公務(wù)運行支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。我單位屬于公益二類差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.本單位2022年度因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。
2.本單位2022年度公務(wù)車購置費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。
3.本單位2022年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。
4.本單位2022年度公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無變化。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無變化。因我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
?(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對3個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評3項,涉及資金328.2萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度基本公共衛(wèi)生、重大傳染病防控等各項工作順利完成,達成了年初工作計劃,自評績效目標(biāo)完成度良好。
(三)重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61260703
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