亚洲性爱视频,国产乱码精品一区二区三区中文,欧美MV日韩MV国产网站,三年片在线观看免费观看高清电影

首頁(yè)>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算 > 區(qū)衛(wèi)生健康委

綦江區(qū)結(jié)核病防治所2023年決算情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.根據(jù)市級(jí)結(jié)核病防治規(guī)劃,結(jié)合本區(qū)實(shí)際,在區(qū)衛(wèi)生健康委組織下,協(xié)助制定本區(qū)結(jié)核病防治規(guī)劃或工作方案,并組織實(shí)施。

2.牽頭負(fù)責(zé)區(qū)結(jié)核病防治規(guī)劃的落實(shí),開(kāi)展對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)考核。

3.在區(qū)衛(wèi)生健康委領(lǐng)導(dǎo)下,建立與區(qū)級(jí)綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)間的例會(huì)工作制度。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)結(jié)核病管理信息系統(tǒng)的維護(hù)、更新和安全管理;開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)肺結(jié)核疫情的監(jiān)測(cè)、報(bào)告和通報(bào);對(duì)聚集性疫情開(kāi)展流行病學(xué)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)處置。

5.組織開(kāi)展結(jié)核病重點(diǎn)人群的監(jiān)測(cè)與預(yù)防控制、肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核患者及密切接觸者的追蹤以及對(duì)基層報(bào)告的失訪者開(kāi)展追訪的工作。

6.負(fù)責(zé)對(duì)所有就診肺結(jié)核患者的診斷、報(bào)告、登記、治療以及隨訪管理服務(wù),并做好相關(guān)信息的錄入工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診疑難重癥和耐藥肺結(jié)核患者。

8.開(kāi)展對(duì)病原學(xué)陽(yáng)性患者密切接觸者和重點(diǎn)人群的篩查工作。

9.實(shí)施和推廣國(guó)家結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室診斷標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,開(kāi)展結(jié)核分枝桿菌的涂片、分離培養(yǎng)和分子生物學(xué)檢測(cè),負(fù)責(zé)本地區(qū)結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。

10.開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)結(jié)核病健康教育工作,并開(kāi)展肺結(jié)核患者和家屬的健康教育。

11.制定抗結(jié)核藥品和設(shè)備的需求計(jì)劃,及時(shí)供應(yīng)和調(diào)劑藥品,設(shè)立藥品和設(shè)備賬目,專(zhuān)人管理。

12.開(kāi)展結(jié)核病防治應(yīng)用性研究工作。

13.完成上級(jí)機(jī)構(gòu)和本級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)結(jié)核病防治所是公益一類(lèi)事業(yè)單位,正科級(jí)。財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制17名,實(shí)有人數(shù)13人;設(shè)所長(zhǎng)1名、副所長(zhǎng)1名。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)466.66萬(wàn)元,支出總計(jì)466.66萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少38.48萬(wàn)元,下降7.62%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助增加34.52萬(wàn)元,增幅9%,業(yè)務(wù)收入減少64.33萬(wàn)元,減幅13%2022年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.67萬(wàn)元,2023年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)466.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.81萬(wàn)元,下降6.00%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助增加34.52萬(wàn)元,業(yè)務(wù)收入減少64.33萬(wàn)元,2022年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.67萬(wàn)元,2023年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。其中:財(cái)政撥款收入400.97萬(wàn)元,占85.92%;事業(yè)收入65.69萬(wàn)元,占14.08%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)466.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加24.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.63%,主要原因是衛(wèi)生健康支出增加29.87萬(wàn)元,增幅7.9%。其中:基本支出376.23萬(wàn)元,占80.66%;項(xiàng)目支出90.23萬(wàn)元,占19.34%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.20萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)400.97萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.89%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加25.85萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.42%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少6.47萬(wàn)元;減幅12.91%;衛(wèi)生健康支出增加30.86萬(wàn)元,增幅9.9%;住房保障支出增加1.47萬(wàn)元,增幅11.11%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬(wàn)元,下降2.03%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.8萬(wàn)元;減幅3.96%;衛(wèi)生健康支出減少7.66萬(wàn)元,減幅2.19%;住房保障支出增加1.17萬(wàn)元,增幅8.65%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出400.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加25.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.89%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少6.47萬(wàn)元;減幅12.91%;衛(wèi)生健康支出增加30.86萬(wàn)元,增幅9.9%;住房保障支出增加1.47萬(wàn)元,增幅11.11%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.29萬(wàn)元,下降2.03%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.8萬(wàn)元;減幅3.96%;衛(wèi)生健康支出減少7.66萬(wàn)元,減幅2.19%;住房保障支出增加1.17萬(wàn)元,增幅8.65%

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出43.64萬(wàn)元,占10.88%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整減少預(yù)算。

2)衛(wèi)生健康支出342.63萬(wàn)元,占85.45%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.66萬(wàn)元,下降2.19%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)整減少。

3)住房保障支出14.70萬(wàn)元,占3.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.65%,主要原因是公積金調(diào)整增加預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出310.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)270.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.02%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少6.47萬(wàn)元;減幅12.91%;衛(wèi)生健康支出增加22.75萬(wàn)元,增幅9.9%;住房保障支出增加1.47萬(wàn)元,增幅11.11%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等。公用經(jīng)費(fèi)40.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.44%,主要原因是專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。?

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.78萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降1.56%,主要原因是單位嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算管理,從嚴(yán)控制,做到厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.86%,主要原因是下鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查業(yè)務(wù)增加車(chē)輛使用0.18萬(wàn)元;公務(wù)接待增加0.28萬(wàn)元,上級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)檢查用餐。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年未產(chǎn)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置支出

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)、高速公路通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.42%,主要原因是下鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查業(yè)務(wù)增加車(chē)輛使用。

?公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元,主要用于接待市公衛(wèi)中心結(jié)核病防治督導(dǎo)檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降17.65%,主要原因是從嚴(yán)控制,做到厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是22年未發(fā)生該項(xiàng)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

??2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次78人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)35.72元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

??本年度會(huì)議費(fèi)支出0.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)117.14%,主要原因是對(duì)各醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議次數(shù)增加,增加會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.78萬(wàn)元,下降44.07%,主要原因是本年職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至20231231,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%其中:授予小微企業(yè)合同金額0.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備采購(gòu)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)8項(xiàng),涉及資金90.23萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式(如有)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見(jiàn)公開(kāi)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

本年度重大傳染病中央補(bǔ)助資金等各項(xiàng)工作順利完成,達(dá)到了年初工作計(jì)劃,自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85895669


附件下載:

221009-綦江區(qū)結(jié)核病防治所2023年決算情況說(shuō)明.pdf
221009-綦江區(qū)結(jié)核病防治所2023年決算公開(kāi)報(bào)表.pdf

重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有   重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼: 5001100002     ICP備案: 16001936號(hào)-1

渝公網(wǎng)安備   50022202000120號(hào)

返回頂部