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重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


? 一、部門(mén)基本情況

? (一)職能職責(zé)。

1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2)組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3)組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇落實(shí),完善動(dòng)態(tài)調(diào)整,落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)政策。

4)貫徹執(zhí)行國(guó)家和市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判地方規(guī)則。

5)貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格的合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

10)職能轉(zhuǎn)變。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11)與有關(guān)部門(mén)的職責(zé)分工。重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)財(cái)政局、重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)、重慶市綦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、重慶市綦江區(qū)稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。綦江區(qū)醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)屬行政一級(jí)預(yù)算單位,在財(cái)務(wù)工作中執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)制度。全局共內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室、1個(gè)直屬事業(yè)單位。?

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括綦江醫(yī)療保障局(本級(jí))、綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門(mén)說(shuō)明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)黨的十九屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》《深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》和黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案》,以及市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》和關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,區(qū)醫(yī)保局設(shè)置辦公室、宣教法規(guī)科、待遇保障科、基金監(jiān)督科、等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2019年度機(jī)構(gòu)改革全面完成,根據(jù)本部門(mén)2019年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際情況,2019年度決算反映改革后有關(guān)情況。

? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

? (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況。2019年度收入總計(jì)6,406.82萬(wàn)元,支出總計(jì)6,406.82萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加6,406.82萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

?2.收入情況。2019年度收入合計(jì)6,306.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,306.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。其中:財(cái)政撥款收入6,306.82萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.00萬(wàn)元。

?3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,305.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,305.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。其中:基本支出434.53萬(wàn)元,占8.19%;項(xiàng)目支出4,870.59萬(wàn)元,占91.81%

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,101.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,101.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,406.82萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6,406.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,306.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6,306.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加1,846.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.39%。主要原因是市劃入預(yù)拔2020年醫(yī)療救助和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未支付。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.00萬(wàn)元。

?2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,305.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5,305.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加844.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.93%。主要原因是醫(yī)療救助市級(jí)劃入。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,101.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,101.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

?4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出52.92萬(wàn)元,占1.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.38%,主要原因是人員調(diào)入增加。

2)衛(wèi)生健康支出5,225.37萬(wàn)元,占98.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加826.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.78%,主要原因是醫(yī)療救助增加。

3)農(nóng)林水支出5.00萬(wàn)元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

4)住房保障支出21.83萬(wàn)元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.43%,主要原因是人員調(diào)入增加。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出434.53萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)347.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加347.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)86.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加86.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等商品性支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降17.00%,主要原因是機(jī)關(guān)食堂就餐,接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2019年度未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2019年度未發(fā)生支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是本單位2019年度未發(fā)生支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.83萬(wàn)元,主要用于接待主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市及本市區(qū)來(lái)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降17.00%,主要是機(jī)關(guān)食堂就餐,接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增加0.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次127人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)65.33元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.62萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加86.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

?


此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.66萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立單位,無(wú)上年數(shù)對(duì)比。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20191231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備和政策宣傳品的印制等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng),涉及資金4870.59萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)1項(xiàng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好,群眾滿意度較高。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

開(kāi)展醫(yī)保違規(guī)行為專項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是2019年以來(lái)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)61家、藥店檢查385家、追回資金和處罰金額 252萬(wàn)元。二是開(kāi)展醫(yī)保違規(guī)行為專項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)展,是保障基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障基金資金安全的有力保證。三是開(kāi)展醫(yī)保違規(guī)行為專項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)展是有效打擊醫(yī)藥機(jī)構(gòu)騙取醫(yī)保基金,保障基金安全運(yùn)行的必要手?jǐn)唷?/span>一旦此項(xiàng)目終止,全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)資金得不到安全,還容易導(dǎo)致基金資金鏈斷結(jié),嚴(yán)重影響城鄉(xiāng)居民看病報(bào)不到帳的問(wèn)題。下一步打算,著力對(duì)我區(qū)所有醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面檢查,防范醫(yī)藥機(jī)構(gòu)騙取醫(yī)保基金。

2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 ?

填表單位(蓋章):重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

項(xiàng)目名稱

開(kāi)展醫(yī)保違規(guī)行為專項(xiàng)治理經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分
(分)

100

業(yè)務(wù)主管部門(mén)

重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障局

聯(lián)系人
及電話

張紅進(jìn):13108982805

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率%(B/A)

執(zhí)行率得分(分)

年度資金總額:

800000

800000

100%

10

其中:中央補(bǔ)助




/

?????市級(jí)補(bǔ)助




/

?????區(qū)級(jí)資金

800000

800000

100%

/

?????其他資金




/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查61家,定點(diǎn)藥店檢查385家

2019年完成定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查61家,定點(diǎn)藥店檢查385家

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱
(三級(jí)指標(biāo))

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)得分
(分)

產(chǎn)出:定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查

30

61

61

100%

30

產(chǎn)出:定點(diǎn)藥店檢查

10

385

385

100%

10

產(chǎn)出:追回、處罰金

10

2000000

2520000

100%

10

效益:支付額度

30

800000

800000

100%

30

滿意度

%

10

98

98

100%

10


? 2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例(無(wú))

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)(詳見(jiàn)附件1、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告;附件2:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表;附件3:?jiǎn)柧碚{(diào)查樣表

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張紅進(jìn) ?? 電話:02387260750

郵箱:315297201@qq.com

附件下載:

醫(yī)療保障局2019年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算批復(fù)表.xls
附件1:2019年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
附件2:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表.xlsx
附件3:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)卷調(diào)查樣表.docx

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