Overview
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
機構運行信息表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
Sheet 1: 收入支出決算總表
附件2 |
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收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 514.60 | 八、社會保障和就業支出 | 47.09 |
二、上級補助收入 |
| 九、衛生健康支出 | 444.19 |
三、事業收入 |
| 十一、城鄉社區支出 |
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四、經營收入 |
| 十二、農林水支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 十九、住房保障支出 | 23.32 |
六、其他收入 |
| 二十三、其他支出 |
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| …… |
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本年收入合計 | 514.60 | 本年支出合計 | 514.60 |
使用非財政撥款結余 |
| 結余分配 |
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年初結轉和結余 |
| 年末結轉和結余 |
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總計 | 514.60 | 總計 | 514.60 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
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Sheet 2: 收入決算表
收入決算表 |
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| 公開02表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
小計 | 其中:教育收費 |
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合計 | 514.60 | 514.60 |
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208 | 社會保障和就業支出 | 47.09 | 47.09 |
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20805 | 行政事業單位養老支出 | 47.09 | 47.09 |
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2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.39 | 31.39 |
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2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.70 | 15.70 |
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210 | 衛生健康支出 | 444.19 | 444.19 |
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21011 | 行政事業單位醫療 | 22.47 | 22.47 |
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2101101 | 行政單位醫療 | 18.47 | 18.47 |
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2101103 | 公務員醫療補助 | 4.00 | 4.00 |
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21015 | 醫療保障管理事務 | 421.72 | 421.72 |
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2101501 | 行政運行 | 421.72 | 421.72 |
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221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |
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2210201 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 |
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備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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Sheet 3: 支出決算表
支出決算表 |
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| 公開03表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) |
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合計 | 514.60 | 514.60 |
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208 | 社會保障和就業支出 | 47.09 | 47.09 |
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20805 | 行政事業單位養老支出 | 47.09 | 47.09 |
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2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.39 | 31.39 |
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2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.70 | 15.70 |
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210 | 衛生健康支出 | 444.19 | 444.19 |
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21011 | 行政事業單位醫療 | 22.47 | 22.47 |
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2101101 | 行政單位醫療 | 18.47 | 18.47 |
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2101103 | 公務員醫療補助 | 4.00 | 4.00 |
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21015 | 醫療保障管理事務 | 421.72 | 421.72 |
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2101501 | 行政運行 | 421.72 | 421.72 |
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221 | 住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.32 | 23.32 |
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2210201 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 |
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備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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Sheet 4: 財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 |
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
一、一般公共預算財政撥款 | 514.60 | 八、社會保障和就業支出 | 47.09 | 47.09 |
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二、政府性基金預算財政撥款 |
| 九、衛生健康支出 | 444.19 | 444.19 |
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| 十一、城鄉社區支出 |
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| 十二、農林水支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 23.32 | 23.32 |
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| 二十三、其他支出 |
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本年收入合計 | 514.60 | 本年支出合計 | 514.60 | 514.60 |
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年初財政撥款結轉和結余 |
| 年末財政撥款結轉和結余 |
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一、一般公共預算財政撥款 |
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二、政府性基金預算財政撥款 |
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總計 | 514.60 | 總計 | 514.60 | 514.60 |
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備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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Sheet 5: 一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
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| 公開05表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 決算數 | 年末結轉和結余 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
| 514.60 | 514.60 | 514.60 |
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208 | 社會保障和就業支出 |
| 47.09 | 47.09 | 47.09 |
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20805 | 行政事業單位養老支出 |
| 47.09 | 47.09 | 47.09 |
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2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
| 31.39 | 31.39 | 31.39 |
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2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 |
| 15.70 | 15.70 | 15.70 |
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210 | 衛生健康支出 |
| 444.19 | 444.19 | 444.19 |
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21011 | 行政事業單位醫療 |
| 22.47 | 22.47 | 22.47 |
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2101101 | 行政單位醫療 |
| 18.47 | 18.47 | 18.47 |
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2101103 | 公務員醫療補助 |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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21015 | 醫療保障管理事務 |
| 421.72 | 421.72 | 421.72 |
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2101501 | 行政運行 |
| 421.72 | 421.72 | 421.72 |
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221 | 住房保障支出 |
| 23.32 | 23.32 | 23.32 |
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22102 | 住房改革支出 |
| 23.32 | 23.32 | 23.32 |
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2210201 | 住房公積金 |
| 23.32 | 23.32 | 23.32 |
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備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
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Sheet 6: 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目 | 一般公共預算基本支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
合計 | 514.60 | 448.86 | 65.74 |
301 | 工資福利支出 | 448.86 | 448.86 |
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30101 | 基本工資 | 225.21 | 225.21 |
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30102 | 津貼補貼 | 44.00 | 44.00 |
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30103 | 獎金 | 86.77 | 86.77 |
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30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 31.39 | 31.39 |
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30109 | 職業年金繳費 | 15.70 | 15.70 |
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30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 18.47 | 18.47 |
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30111 | 公務員醫療補助繳費 | 4.00 | 4.00 |
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30113 | 住房公積金 | 23.32 | 23.32 |
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302 | 商品和服務支出 | 65.74 |
| 65.74 |
30201 | 辦公費 | 4.65 |
| 4.65 |
30205 | 水費 | 0.17 |
| 0.17 |
30206 | 電費 | 1.51 |
| 1.51 |
30207 | 郵電費 | 0.13 |
| 0.13 |
30209 | 物業管理費 | 0.23 |
| 0.23 |
30211 | 差旅費 | 48.99 |
| 48.99 |
30215 | 會議費 | 0.36 |
| 0.36 |
30216 | 培訓費 | 0.66 |
| 0.66 |
30217 | 公務接待費 | 0.82 |
| 0.82 |
30239 | 其他交通費用 | 0.75 |
| 0.75 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 7.46 |
| 7.46 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
Sheet 7: 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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| 公開07表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
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| 本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 |
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備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況。 |
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本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 |
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Sheet 8: 機構運行信息表
機構運行信息表 |
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| 公開08表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、“三公”經費支出 | — | — | 四、機關運行經費 | 65.74 |
(一)支出合計 | 0.84 | 0.82 | (一)行政單位 |
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1.因公出國(境)費 |
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| (二)參照公務員法管理事業單位 | 65.74 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
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| 五、國有資產占用情況 | |
(1)公務用車購置費 |
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| (一)車輛數合計(輛) | — |
(2)公務用車運行維護費 |
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| 1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 |
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3.公務接待費 | 0.84 | 0.82 | 2.主要領導干部用車 |
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(1)國內接待費 | — | 0.82 | 3.機要通信用車 |
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其中:外事接待費 |
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| 4.應急保障用車 |
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(2)國(境)外接待費 |
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| 5.執法執勤用車 |
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(二)相關統計數 | — |
| 6.特種專業技術用車 |
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1.因公出國(境)團組數(個) | — |
| 7.離退休干部用車 |
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2.因公出國(境)人次數(人) | — |
| 8.其他用車 |
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3.公務用車購置數(輛) | — |
| (二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) | |
4.公務用車保有量(輛) | — |
| (三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,套) | |
5.國內公務接待批次(個) | — | 14 | 六、政府采購支出信息 | |
其中:外事接待批次(個) | — |
| (一)政府采購支出合計 |
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6.國內公務接待人次(人) | — | 120 | 1.政府采購貨物支出 |
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其中:外事接待人次(人) | — |
| 2.政府采購工程支出 |
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7.國(境)外公務接待批次(個) | — |
| 3.政府采購服務支出 |
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8.國(境)外公務接待人次(人) | — |
| (二)政府采購授予中小企業合同金額 |
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二、會議費 | 1.68 | 0.36 | 其中:授予小微企業合同金額 |
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三、培訓費 | 2.6 | 0.66 |
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備注:預算數年初部門預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數據,故本表為空。 |
Sheet 9: 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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| 公開09表 |
公開部門:重慶市綦江區醫療保障事務中心 |
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| 單位:萬元 |
項目 | 本年支出 |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
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合計 |
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本單位無相關數據,故本表為空。 |
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備注:本表為空的單位應將空表公開,并注明:本單位無相關數據,故本表為空。 |