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重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心2021年度部門決算情況說(shuō)明

重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心

2021年度部門決算情況說(shuō)明

? 一、部門基本情況

? (一)職能職責(zé)。

1.起草安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援管理制度并組織實(shí)施;指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急救援隊(duì)伍、志愿者隊(duì)伍建設(shè);協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急救援隊(duì)伍實(shí)施資質(zhì)管理和救援能力評(píng)估工作。

2.參與應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè);負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹芾砉ぷ鳌?/span>

3.參與全區(qū)安全生產(chǎn)重大危險(xiǎn)源綜合監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)監(jiān)控分析和預(yù)測(cè)重特大事故風(fēng)險(xiǎn),協(xié)助發(fā)布預(yù)警、預(yù)報(bào)信息。

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害救援信息接報(bào)處置;參與應(yīng)急救援和事故調(diào)查處理;參與各類生產(chǎn)安全、自然災(zāi)害事件處置,負(fù)責(zé)事故應(yīng)急處置的分析評(píng)估。

5.參與全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)管,協(xié)助做好應(yīng)急救援通信信息網(wǎng)絡(luò)工作。

6.參與指導(dǎo)應(yīng)急救援基地建設(shè);組織、指導(dǎo)應(yīng)急救援宣傳、培訓(xùn)、訓(xùn)練、演練。

7.牽頭負(fù)責(zé)建立區(qū)道路交通事故救助協(xié)調(diào)機(jī)制,督促協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門、單位具體落實(shí)救助工作相關(guān)職責(zé)。

8.受市道路交通事故社會(huì)救助基金管理中心委托,管理綦江區(qū)范圍內(nèi)道路交通事故救助基金;按規(guī)定及時(shí)審核墊付道路交通事故案件救助資金,依法協(xié)調(diào)組織墊付資金的追償和核銷工作。

? (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔20194號(hào))、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(綦委編〔201980號(hào))文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,原區(qū)安監(jiān)局所屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心,調(diào)整為區(qū)應(yīng)急局所屬事業(yè)單位,并更名為重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心。

? (三)單位構(gòu)成。

1.機(jī)構(gòu)類別:公益一類事業(yè)單位。

2.機(jī)構(gòu)級(jí)別:正科級(jí)。

3.經(jīng)費(fèi)形式:財(cái)政全額撥款。

4.宗旨:為安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件提供應(yīng)急救援服務(wù)。

?? 二、部門決算情況說(shuō)明

? (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)505.16萬(wàn)元,支出總計(jì)505.16萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加11.36萬(wàn)元、增長(zhǎng)2.3%,主要原因是事業(yè)人員上年考核獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)476.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.63萬(wàn)元,下降2.4%,主要原因是部分考核經(jīng)費(fèi)納入次年支付。其中:財(cái)政撥款收入476.64萬(wàn)元,占100%年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.52萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)505.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%,主要原因是事業(yè)人員考核獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。其中:基本支出493.66萬(wàn)元,占97.7%;項(xiàng)目支出11.50萬(wàn)元,占2.3%。結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.52萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)505.16萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.3%。主要原因是事業(yè)人員考核獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入476.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.63萬(wàn)元,下降2.4%。主要原因是上年增加歷年社會(huì)保障繳費(fèi)結(jié)算。較年初預(yù)算數(shù)減少53.35萬(wàn)元,下降10.1%。主要原因是部分考核經(jīng)費(fèi)納入次年支付。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.52萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出505.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加39.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%。主要原因是事業(yè)人員考核獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年支出。較年初預(yù)算數(shù)減少24.83萬(wàn)元,下降4.7%。主要原因是部分考核經(jīng)費(fèi)納入次年支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少28.52萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年預(yù)算收入全部實(shí)現(xiàn)支付,無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出52.38萬(wàn)元,占10.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%,主要原因是機(jī)關(guān)與本單位社會(huì)保障繳費(fèi)作相應(yīng)調(diào)整。

2)衛(wèi)生健康支出22.47萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是機(jī)關(guān)與本單位社會(huì)保障繳費(fèi)作相應(yīng)調(diào)整。

3)住房保障支出23.59萬(wàn)元,占4.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%,主要原因是機(jī)關(guān)與本單位社會(huì)保障繳費(fèi)作相應(yīng)調(diào)整。

4)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出406.72萬(wàn)元,占80.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少33.19萬(wàn)元,下降7.5%,主要原因是部分考核經(jīng)費(fèi)納入次年支付。

? (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出493.66萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)400.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)93.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加76.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)470.7%,主要原因是增加了差旅費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

? (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

? (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.33萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元,下降19.1%,主要原因是減少公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

??(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.33萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險(xiǎn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元,下降19.1%,主要原因是減少公務(wù)車輛維修維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

? (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.83萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本單位2021年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出。

? (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑,本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

? (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。?

六、專業(yè)名詞解釋

??(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

??(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

? (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

? (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-61271212

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重慶市綦江區(qū)應(yīng)急救援中心2021年決算公開(kāi)表.xls


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