重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(綦編〔2012〕225號(hào))和《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào))精神,區(qū)政府辦公室主要職能職責(zé)有:
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法律、法規(guī),在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,草擬區(qū)政府年度或階段工作安排意見(jiàn),提交區(qū)政府常務(wù)會(huì)或區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)審定,并協(xié)助組織實(shí)施。
2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義制發(fā)的文件。
3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4.研究各鎮(zhèn)人民政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門(mén)向區(qū)政府請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各鎮(zhèn)政府和各街道辦事處、區(qū)政府各部門(mén)向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。
5.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)區(qū)政府重大政策、重要文件、重大工作部署的調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
6.負(fù)責(zé)向區(qū)政府提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的政務(wù)信息服務(wù)。
7.督促檢查區(qū)政府各部門(mén)、各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對(duì)國(guó)務(wù)院、市政府和區(qū)政府文件、會(huì)議決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)情況,及時(shí)向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
8.負(fù)責(zé)組織辦理區(qū)政府政務(wù)值班、公開(kāi)信箱工作,及時(shí)向區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。
9.組織辦理區(qū)政府工作范圍內(nèi)的人大議案及人大代表建議、政協(xié)提案。
10.組織、指導(dǎo)、督促全區(qū)政府信息公開(kāi)等政務(wù)公開(kāi)工作,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理。
12.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府組織的全區(qū)性重大活動(dòng)。
13.負(fù)責(zé)區(qū)政府效能督察和目標(biāo)考核工作。
14.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房管理、公務(wù)用車管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源監(jiān)督管理工作。
15.負(fù)責(zé)區(qū)政府電子政務(wù)工作。
16.承辦區(qū)政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整〈重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕12號(hào))精神。重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室加掛區(qū)政府外事辦公室牌子。
根據(jù)職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整,重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室(重慶市綦江區(qū)政府外事辦公室)設(shè)區(qū)政府效能辦(區(qū)政府馬上辦)、區(qū)政府值班室、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、綜合科(議案提案科、外事科)、調(diào)研科、信息科、黨群科、機(jī)要科、行政科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科等11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1397.23萬(wàn)元,支出總計(jì)1397.23萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少409.02萬(wàn)元,下降22.6%,主要原因是人員調(diào)出收支減少,項(xiàng)目變化項(xiàng)目收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1397.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少257.16萬(wàn)元,下降15.5%,主要原因是:一是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)預(yù)算收入減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)算收入減少。其中:財(cái)政撥款收入1397.23萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1397.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少409.02萬(wàn)元,下降22.6%,主要原因是:一是人員調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少;三是上年項(xiàng)目支出中有往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。其中:基本支出1085.82萬(wàn)元,占77.7%;項(xiàng)目支出311.40萬(wàn)元,占22.3%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1397.23萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少409.02萬(wàn)元,下降22.6%。主要原因是人員調(diào)出收支減少,項(xiàng)目變化項(xiàng)目收支減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1397.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少257.16萬(wàn)元,下降15.5%。主要原因是:一是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)預(yù)算收入減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)算收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少245.13萬(wàn)元,下降14.9%。主要原因是:一是人員調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1397.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少409.02萬(wàn)元,下降22.6%。主要原因是:一是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少;三是上年項(xiàng)目支出中有往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。較年初預(yù)算數(shù)減少245.13萬(wàn)元,下降14.9%。主要原因是:一是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1089.85萬(wàn)元,占78%,較年初預(yù)算數(shù)減少218.13萬(wàn)元,下降16.7%,主要原因是:一是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少;二是區(qū)財(cái)政收回2023年度預(yù)算指標(biāo)195.28萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出238.32萬(wàn)元,占17.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)15%,主要原因是補(bǔ)繳調(diào)出系統(tǒng)外人員職業(yè)年金2人37.27萬(wàn)元。
(3)衛(wèi)生健康支出39.62萬(wàn)元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少7.20萬(wàn)元,下降15.4%,主要原因是人員調(diào)出,支出減少。
(4)住房保障支出29.44萬(wàn)元,占2.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少50.84萬(wàn)元,下降63.3%,主要原因是人員調(diào)出,支出減少,行政人員繳費(fèi)扣除,支出減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1085.82萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)898.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少223.25萬(wàn)元,下降19.9%,主要原因是人員正常調(diào)出和退休減少7人,相關(guān)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)187.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4%,主要原因是用機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)購(gòu)置辦公室文印設(shè)備等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.1萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少25.5萬(wàn)元,下降48.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求,壓減預(yù)算,控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.42萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求,控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.43萬(wàn)元,主要用于派人赴泰國(guó)參加陸海貿(mào)易新通道區(qū)域合作交流會(huì)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是經(jīng)市政府批準(zhǔn),因公出國(guó)1人次,費(fèi)用2.43萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加2.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是經(jīng)市政府批準(zhǔn),因公出國(guó)1人次,費(fèi)用2.43萬(wàn)元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求,未購(gòu)置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.63萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、政府招商引資、扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少24.37萬(wàn)元,下降62.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少3.68萬(wàn)元,下降20.1%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,公務(wù)出行次數(shù)減少。
公務(wù)接待費(fèi)10.04萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他區(qū)縣人民政府因公來(lái)訪、相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作、招商引資企業(yè)發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.56萬(wàn)元,下降26.2%,主要原因是從嚴(yán)控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降1.7%,主要原因是從嚴(yán)控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待103批次1024人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)98.03元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.93萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出9.8萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.81萬(wàn)元,下降50%,主要原因是根據(jù)工作安排,本年度召開(kāi)會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.69萬(wàn)元,下降41.8%,主要原因是根據(jù)工作安排,本年度組織及參加培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.04萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和退休干部活動(dòng)公用支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加17.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4%,主要原因是購(gòu)置文印室印刷設(shè)備等固定資產(chǎn)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額417.68萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出417.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額417.68萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %。主要用于采購(gòu)綦江區(qū)政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),
其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金311.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看11個(gè)項(xiàng)目都100%完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表(無(wú)),部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
項(xiàng)目都完成了績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023—48663093。
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