重慶市綦江區(qū)住房保障局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)住房保障局
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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????一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。根據(jù)綦編〔2013〕6號(hào)文件,《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)住房保障局管理體制及有關(guān)事項(xiàng)的通知》,重慶市綦江區(qū)住房保障局主要職能職責(zé)有:
1、宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公租房、廉租房、直管公房等保障性住房管理的法律、法規(guī)和方針政策,擬定相關(guān)配套政策,建立完善住房保障管理制度;
2、具體組織實(shí)施區(qū)政府確定的公租房、廉租房、直管公房房源儲(chǔ)備、投放計(jì)劃,配合實(shí)施公租房、廉租房、直管公房的政策性資金安排;
3、負(fù)責(zé)公租房、廉租房、直管公房申請(qǐng)對(duì)象的審核、建庫(kù)、輪候、配租和購(gòu)買(mǎi)、出售、回購(gòu)及交易審核工作;
4、配合制定公租房、廉租房、直管公房租金標(biāo)準(zhǔn)、物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),審核公租房銷(xiāo)售價(jià)格;
5、負(fù)責(zé)公租房、廉租房、直管公房的租金收取、營(yíng)業(yè)用房公開(kāi)招租等經(jīng)營(yíng)管理;
6、負(fù)責(zé)公租房、廉租房、直管公房的住用安全,開(kāi)展排危解困、大修和日常維護(hù);負(fù)責(zé)公租房、廉租房、直管公房以共安全設(shè)施的管理和維護(hù);
7、建立公租房、廉租房、直管公房管理信息系統(tǒng),統(tǒng)計(jì)、分析有關(guān)住房保障情況;負(fù)責(zé)公租房、廉租房、直管公房的檔案管理;
8、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)住房保障局設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):1、辦公室;2、財(cái)務(wù)科;3、房屋保障政策科;4、資產(chǎn)管理科;5、租金征收科;6、建設(shè)維護(hù)科。
??(三)單位構(gòu)成。
本部門(mén)無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
??(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門(mén)暫未涉及調(diào)整。
??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
????(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
? 1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)7,209.27萬(wàn)元,支出總計(jì)7,209.27萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,146.39萬(wàn)元、下降22.94%,主要原因是減少上級(jí)補(bǔ)助保障性住房建設(shè)維護(hù)資金。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)6,238.01萬(wàn)元,較上年決算增加3,058.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.22%,主要原因是保障性安居工程支出增加。其中:財(cái)政撥款收入6,238.01萬(wàn)元,占100.00%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余971.26萬(wàn)元。
??3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,742.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6,641.58萬(wàn)元,下降79.21%,主要原因是減少了保障性安居工程資金支出。其中:基本支出1,119.83萬(wàn)元,占64.25%;項(xiàng)目支出622.98萬(wàn)元,占35.75%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,466.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,495.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)462.82%,主要原因是保障性安居工程結(jié)余資金。
? (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
??1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入6,238.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,058.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.22%。主要原因是保障性安居工程支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,495.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)258.08%。主要原因是追加了保障性安居工程支出資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余971.26萬(wàn)元。
? 2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1,742.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6,641.58萬(wàn)元,下降79.21%。主要原因是減少了保障性安居工程資金支出。較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.04%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,466.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4,495.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)462.82%,主要原因是主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)保障性住房建設(shè)維護(hù)及上級(jí)補(bǔ)助資金增加。
??4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
??(1)一般公共服務(wù)支出1,076.67萬(wàn)元,占61.78%,較年初預(yù)算數(shù)減少21.04萬(wàn)元,下降1.92%,主要原因是主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。
????(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出240.04萬(wàn)元,占13.77%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.57%,主要原因是主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致養(yǎng)老金及年金增加。
? ??(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.21萬(wàn)元,占4.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.07%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致醫(yī)保增加。
?? ?(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.84萬(wàn)元,占10.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少135.16萬(wàn)元,下降42.91%,主要原因是主要原因是部份維修未結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
?? ? (5)住房保障支出171.06萬(wàn)元,占9.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加118.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)227.39%,主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付廉租住房補(bǔ)貼。
???(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?? ??本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,119.83萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)958.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少83.38萬(wàn)元,下降8.00%,主要原因是主要原因是新增退休人員減少人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)161.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.16%,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)等。
? (三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
??2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
??2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.94萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.56萬(wàn)元,下降24.65%,較上年支出數(shù)減少7.26萬(wàn)元,下降34.25%,主要原因:一是、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是、嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
? (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
??本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
?? ?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.44萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、入戶調(diào)查、各站所督查工作抽查工作的開(kāi)展,各街鎮(zhèn)保障房維修維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)考察等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降0.57%,主要原因是主要原因本關(guān)厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少0.26萬(wàn)元,下降2.43%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制,嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
?? ?公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬(wàn)元,下降56.25%,主要原因是主要原因本關(guān)厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)減少7.00萬(wàn)元,下降66.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制,減少了接待批次及人次。
??(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次487人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)71.87元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.22萬(wàn)元。
? ??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
??按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
??(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額50.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出41.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?
??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)7個(gè)一般性項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金431.92萬(wàn)元。主要涉及公共租賃住房維修、維護(hù);保障房小區(qū)物業(yè)管理;保障房配租管理及組織排危搶險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)不涉及重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,
(二)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果
?? ?房屋大小修費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.58萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為56.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的67%。主要產(chǎn)出和效果:一是大小修共完成1200多處,二是保證了居住用戶財(cái)產(chǎn)人身安全。滿意度達(dá)到90%。
??績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表:
附件1: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
???????????2018年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效單位目標(biāo)自評(píng)表??單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
項(xiàng)目資金名稱 | 房屋大小修費(fèi) | |||||||||||||
行業(yè)主管部門(mén) | 重慶市綦江區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局 | |||||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施單位 | 重慶市綦江區(qū)住房保障局 | 項(xiàng)目實(shí)施期限 | 2018年1月-2018年12月 | |||||||||||
項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況 | 項(xiàng)目資金總額 | 84.58 | 資金來(lái)源(層級(jí)) | 項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù) | 56.5 | |||||||||
其中:財(cái)政性資金????? | 84.58 |
| 其中:財(cái)政執(zhí)行數(shù) | 56.5 | ||||||||||
??????其他類(lèi)資金 | 0 |
| ?????其他執(zhí)行數(shù) | 0 | ||||||||||
項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)名稱(三級(jí)) | 績(jī)效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 | 項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際完成值 | 績(jī)效指標(biāo)完成率 | 權(quán)重 | 得分 | ||||||||
產(chǎn)出類(lèi)數(shù)量指標(biāo) | 保障房維修維護(hù) | 大小修共1200處 | 90% | 40% | 36 | |||||||||
社會(huì)效益 | 住房安全 | 住房安全 | 90% | 30% | 27 | |||||||||
業(yè)務(wù)管理 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,保證質(zhì)量 | 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,保證質(zhì)量 | 90% | 10% | 9 | |||||||||
滿意度 | 90% | 90% | 90% | 10% | 9 | |||||||||
資金執(zhí)行率 | 67% | 67% | 67% | 10% | 7 | |||||||||
總????分 | 88 | |||||||||||||
年初績(jī)效目標(biāo)未完成原因簡(jiǎn)析及下一步改進(jìn)措施 | 一、?未完成原因分析: 二、?下一步整改措施: ??? | |||||||||||||
行業(yè)部門(mén)主要領(lǐng):??????????? | 實(shí)施單位主要領(lǐng)導(dǎo):??????項(xiàng)目評(píng)價(jià)人員: | ?????????項(xiàng)目評(píng)價(jià)日期: |
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2018年上級(jí)部門(mén)、財(cái)政部門(mén)未安排本部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????(四)以市財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
?? ?本部門(mén)不涉及重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目,未做評(píng)價(jià)。
?? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
????(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
? (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
? (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
? (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
? (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-85890097。
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