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重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2022年度部門決算公開

重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔20194號)和《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(綦江委辦發(fā)〔201945號)文件規(guī)定,原重慶市綦江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會更名為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,隸屬于區(qū)政府工作部門(正處級),加掛重慶市綦江區(qū)人民防空辦公室牌子。其主要職能職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬定相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。指導(dǎo)街鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費等的征收。會同財政部門籌集城市建設(shè)維護(hù)資金,編制收支年度計劃。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財政性資金的使用。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)市場秩序、房地產(chǎn)交易市場秩序。貫徹執(zhí)行房屋面積管理、房屋交易管理的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。

4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置,負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城市地下空間綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作。貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。指導(dǎo)全區(qū)公有房屋改革和管理。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。擬訂并收集城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)配合相關(guān)單位組織實施,負(fù)責(zé)項目的收集儲備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)級重點項目建設(shè)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)管理。擬定申報城市軌道建設(shè)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)的監(jiān)督協(xié)調(diào)。監(jiān)督管理城市軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)項目建設(shè)。協(xié)調(diào)城市軌道交通和其他交通方式的銜接。指導(dǎo)城市軌道交通物業(yè)開發(fā),協(xié)調(diào)城市軌道交通建設(shè)資金的籌集。

9.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市提升工作的全面統(tǒng)籌,強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé),提升統(tǒng)籌能力。貫徹執(zhí)行城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌制定城市提升年度建設(shè)計劃和方案,統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作及項目協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌項目進(jìn)度安排、推進(jìn)實施、監(jiān)督檢查等工作。

10.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理,建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制,統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水(雨水、污水)管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費征收管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作。

12.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監(jiān)督指導(dǎo)國有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。

13.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作,指導(dǎo)村鎮(zhèn)專項建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。

14.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執(zhí)行工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化,負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

15.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策。承擔(dān)綠色建筑評價及建筑能效測評標(biāo)識管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

16.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收政策,開展建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收工作。

17.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法。具體交由相關(guān)行政執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

18.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理。指導(dǎo)行業(yè)人才隊伍建設(shè),承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開展相關(guān)領(lǐng)域國際國內(nèi)交流合作。

19.負(fù)責(zé)人民防空工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制人民防空建設(shè)規(guī)劃,擬訂、修訂城市防空襲方案及實施計劃。負(fù)責(zé)人防工程、指揮通信建設(shè)管理及人民防空宣傳教育工作。

20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織、非公組織黨建工作。

21.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)改革后,按照職能職責(zé)調(diào)整要求,區(qū)住房和城鄉(xiāng)建委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增加至13個,其分別為:辦公室(政策法規(guī)科)、組織人事科、財務(wù)科(區(qū)城市建設(shè)配套費征收管理辦公室)、設(shè)計與綠色建筑發(fā)展科、建筑管理科(行政審批服務(wù)科)、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、住房管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)管理科、城市提升統(tǒng)籌科(基礎(chǔ)設(shè)施管理科)、群眾工作科、人防工程科、建設(shè)工程消防科、排水管理科。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019105號)文件規(guī)定,區(qū)住房城鄉(xiāng)建委下設(shè)事業(yè)單位11個,構(gòu)成為:參公事業(yè)單位1個(重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊),自收自支事業(yè)單位1個(重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測中心),全額撥款事業(yè)單位9個(重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所)。

按照《關(guān)于區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心更名及有關(guān)事項的通知》(綦委編〔202026號)要求,重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心更名為重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程造價服務(wù)中心,不再承擔(dān)建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)工作。
????????按照關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測中心改制為重慶市綦江區(qū)渝南建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司實施方案》的通知(綦建委〔2021117號)要求,重慶市綦江區(qū)建筑工程檢測中心改制為重慶市綦江區(qū)渝南建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位有11個,分別為:重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(本級)、重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人防指揮通信中心、重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)檔案中心、重慶市綦江區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心、重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所、重慶市綦江區(qū)房屋安全管理所、重慶市綦江區(qū)物業(yè)管理所、重慶市綦江區(qū)住房保障中心、重慶市綦江區(qū)排水與污水處理管理中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計16,459.09萬元,支出總計16,459.09萬元。收支較上年決算數(shù)減少13,419.12萬元,下降44.9%,主要原因是2022年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動。主要有人防費及配套費返還、稅收返還資金、房交契稅優(yōu)惠政策等項目。

2.收入情況。2022年度收入合計15,088.24萬元,較上年決算數(shù)減少6,417.48萬元,下降29.8%,主要原因是2022年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動。其中:財政撥款收入15,088.24萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,370.85萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計16,459.09萬元,較上年決算減少13,419.12萬元,下降44.9%,主要原因是2022年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動。其中:基本支出3,966.21萬元,占24.1%;項目支出12,492.87萬元,占75.9%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計16,459.09萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少13,419.12萬元,下降44.9%。主要原因是2022年較上年上級專項轉(zhuǎn)移支付減少導(dǎo)致變動。主要有人防費及配套費返還、稅收返還資金、房交契稅優(yōu)惠政策等項目。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14,792.63萬元,較上年決算數(shù)減少5,704.54萬元,下降27.8%。主要原因是保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少10,444.34萬元,下降41.4%。主要原因是保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,370.85萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,163.47萬元,較上年決算數(shù)減少9,988.19萬元,下降38.2%。主要原因是保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付收入減少,支出也就減少。較年初預(yù)算數(shù)減少9,073.50萬元,下降36%。主要原因是保障性安居工程等上級轉(zhuǎn)移支付收入減少,支出也就減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,083.19萬元,占6.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少159.44萬元,下降12.8%,主要原因是住保中心清理津補(bǔ)貼減少在職人員目標(biāo)考核發(fā)放等。

2)社會保障與就業(yè)支出843.80萬元,占5.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加272.51萬元,增長47.7%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)增加支出

3)衛(wèi)生健康支出149.84萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少33.96萬元,下降18.5%,主要原因是人員調(diào)動造成支出減少。

4)節(jié)能環(huán)保支出2,172.59萬元,占13.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少908.41萬元,下降29.5%,主要原因是年中追減污染治理等項目資金。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,808.56萬元,占29.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加918.48萬元,增長23.6%,主要原因是年中追加春夏季房交會契稅優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目的預(yù)算。

6)農(nóng)林水支出367.49萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加38.24萬元,增長11.6%,主要原因是年中追加農(nóng)村危房改造資金項目預(yù)算支出增加。

7)資源勘探信息等支出17.30萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.30萬元,增長1730%,主要原因是年中追加項目經(jīng)費預(yù)算支出。

8)住房保障支出6,720.70萬元,占41.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少9,209.23萬元,下降57.8%,主要原因是住保中心部分保障房安居工程項目正在實施中,未達(dá)到支付條件,以及部分項目資金按支付節(jié)點要求需次年支付。

9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬元,下降100%,主要原因是年中追減災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等項目預(yù)算支出。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,966.21萬元。其中:人員經(jīng)費3,396.92萬元,較上年決算數(shù)增加204.44萬元,增長6.4%,主要原因是2022年社保基數(shù)調(diào)標(biāo)費用有所增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金等。公用經(jīng)費569.30萬元,較上年決算數(shù)減少168.30萬元,下降22.8%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,控制成本,減少經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入295.61萬元,較上年決算數(shù)減少712.94萬元,下降70.7%,主要原因是房交會優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、房交契稅優(yōu)惠政策、稅收返還等項目今年與去年比較未有收入,所以本年收入下降。本年支出295.61萬元,較上年決算數(shù)減少3,430.94萬元,下降92.1%,主要原因是房交會優(yōu)惠政策兌現(xiàn)、房交契稅優(yōu)惠政策、稅收返還等項目今年與去年比較未有收入,所以收入下降支出也有所下降。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計40.06萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少37.04萬元,下降48%,主要原因是認(rèn)真落實厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,嚴(yán)格公車管理,嚴(yán)禁公車私用,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加3.35萬元,增長9.1%,主要原因是“三公”經(jīng)費支出公務(wù)車費用增加,車輛使用年限較長、車況較差,設(shè)施設(shè)備使用年限增加,老化加劇,維修費用增多。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%

公務(wù)車運行維護(hù)費33.06萬元,主要用于危房改造檢查驗收、保障性住房日常巡察、汛期排查、租金征收、資產(chǎn)清查、入戶調(diào)查、建筑行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督和施工安全檢查等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.44萬元,下降14.1%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,嚴(yán)控公務(wù)車維護(hù)費用。較上年支出數(shù)增加7.99萬元,增長31.9%,主要原因是車輛使用年限較長、車況較差,設(shè)施設(shè)備使用年限增加,老化加劇,維修費用增多。

公務(wù)接待費7.00萬元,主要用于接待上級主管部門檢查指導(dǎo)工作,接待區(qū)縣對口部門交流學(xué)習(xí)、交叉檢查發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.60萬元,下降81.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待要求和標(biāo)準(zhǔn),控制經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少4.63萬元,下降39.8%,主要原因是嚴(yán)格管理制度,控制運行成本。受疫情影響,包項目減少,需進(jìn)行會議、出差、培訓(xùn)、宣傳等活動減少,公務(wù)接待費也相應(yīng)減少。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為11輛;國內(nèi)公務(wù)接待157批次732人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費95.61元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費3.01萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.09萬元,較上年決算數(shù)減少11.92萬元,下降91.6%,主要原因是本年度開展項目數(shù)量減少,會議費用因此減少。本年度培訓(xùn)費支出15.43萬元,較上年決算數(shù)減少9.64萬元,下降38.5%,主要原因是控制成本,減少經(jīng)費支出。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出218.70萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.45萬元,下降15%,主要原因是嚴(yán)格管理制度,控制運行成本,所以機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出下降。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛11輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)5臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額591.85萬元,其中:政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出590.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.50萬元,占政府采購支出總額的10.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額59.50萬元,占政府采購支出總額的10.1%。主要用于采購重慶城軌快線C5線(中心城區(qū)至綦江萬盛)綦江段、“綦河兩岸”治理提升工程房屋結(jié)構(gòu)安全性鑒定、四個片區(qū)城市更新實施方案、綦江區(qū)城市更新規(guī)劃等項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對115個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評115項,涉及資金12492.87萬元,從評價情況來看,項目立項依據(jù)較充分,程序較規(guī)范,與部門職能較相符,且資金能夠足額、及時到位;同時,各項目資金支出審批程序較完備;項目能夠完成既定的工作內(nèi)容,并將各項支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

詳見附表

2.績效自評報告或案例

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

(三)重點績效評價結(jié)果

重點績效項目名稱:城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置,根據(jù)重慶市市政設(shè)計研究院有限公司編制的《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項規(guī)劃(2021-2035年)》文件,已編制綦江區(qū)污泥處理處置設(shè)施規(guī)劃,污泥處理廠名稱為重慶保森環(huán)保科技有限公司,對污泥處置費標(biāo)準(zhǔn)、污泥處置數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行了規(guī)范要求,據(jù)《重慶市綦江區(qū)城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)專項規(guī)劃(2021-2035年)》對污泥處理廠的設(shè)置和污泥產(chǎn)量的預(yù)算,預(yù)測污泥處理量3萬噸/年,按要求對城區(qū)和街鎮(zhèn)污水處理廠污泥進(jìn)行無害化處理,以保護(hù)環(huán)境。

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):污泥處置數(shù)30000噸。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo):污泥處理率90%

社會效益指標(biāo):受益人數(shù)20萬人。

生態(tài)效益指標(biāo):污泥處置環(huán)境保護(hù)率90%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度90%。經(jīng)績效評價工作組從項目決策程序、預(yù)算管理、資金管理、績效管理及產(chǎn)出效益等方面進(jìn)行分析評價、綜合評分,重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2022年度城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置項目績效評價得分為80.65分,績效評價等級為:良。得分情況如下:

一級指標(biāo)

權(quán)重

得分

得分率

投入

10

9

90%

管理

20

17

85%

產(chǎn)出

40

27.4

68.5%

效益

30

27.25

90.83%

??

100

80.65

80.65%

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678817


附件:

重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2022年度部門決算情況說明.pdf

2022年重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會決算公開表.xls



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