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綦江區大數據發展局2020年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃,擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。

2.負責數據資源建設、管理,促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚整合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區數據安全體系建設工作。負責大數據、人工智能、信息化等項目招商引資工作。

3.負責全區大數據、人工智能和信息化應用發展管理工作。推進大數據、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用,統籌全區智慧城市建設,協調解決建設中的重大問題。

4.負責協調全區信息基礎設施建設。組織編制全區數據中心規劃并組織實施。負責指導全區“數字綦江”云平臺建設管理。協調推進下一代網絡部署和規模化商用。

5.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動,指導開展區域合作、國際化經營,承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會、學會、聯盟機構工作。

6.有關職責分工。重慶市綦江區大數據應用發展管理局負責推進全區信息化應用工作;負責推進全區“智慧城市”和“智慧政務”等工作;統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用;負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區經濟和信息化委員會負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全;負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。

7.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

重慶市綦江區大數據應用發展管理局屬行政機構,內設科室3個,下設事業單位1個是重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數8人,事業編制5人。截止2019年12月,有在職機關公務員8人,在職事業人員3人,借用事業人員1人。

(三)本輪機構改革相關情況。

根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區機構改革方案》(綦江委發[2019]4號要求,新設重慶市綦江區大數據應用發展管理局,以及下屬事業單位重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心。

重慶市綦江區大數據應用發展管理局根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區大數據應用發展管理局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(綦江委辦發〔2019〕28號),于3月28日設立。重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心根據區委機構編制委員會關于印發《重慶市綦江區數據資源管理和應用推廣中心機構編制方案》的通知(綦委編〔2019〕15號),于4月26日設立,為區大數據發展局所屬事業單位。

區大數據發展局部門為本輪機構改革新設立部門,故無上年年初預算數。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年收入預算數993.5萬元,其中:一般公共預算撥款958.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余35萬元

(二)支出預算:2020年支出預算數993.5萬元,其中:科學技術支出預算35萬元,社會保障和就業支出預算20.38萬元,醫療衛生與計劃生育支出預算9.83萬元,資源勘探信息等支出預算918.11萬元,住房保障支出預算10.19 萬元。

(注:本部門是2019年3月才設立的新單位,故無2019年初預算數)

三、部門預算情況說明

2020年年初一般公共預算財政撥款收入958.5萬元,一般公共預算財政撥款支出958.5萬元。其中:基本支出205.25萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出753.25萬元,主要用于全面實施“云長制”、籌備建設“兩個實驗室”、編制規劃大數據產業和新型智慧城市規劃方案、編制災備中心建設方案、進行全市重大項目競進拉練視頻調度、聘請政府顧問、專家團隊咨詢、信息化項目評審等重點工作。

本部門2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(注:本部門是2019年3月才設立的新單位,故無2019年初預算數)

四、 “三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算12萬元,比2019年增加12萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是無此項費用支出;公務接待費12 萬元,比2019年增加12萬元,主要原因是本部門是2019年3月才設立的新單位,2019年沒有三公經費預算;公務用車運行維護費 0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是無此項費用支出;公務用車購置費0萬元,比2019年增加0萬元,主要原因是無此項費用支出。

(注:本部門是2019年3月才設立的新單位,2019年沒有三公經費年初預算)

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費31.19萬元,比上年增加31.19萬元,主要原因為2019年3月新設立的部門,在2019年沒有年初預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額131萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算125萬元;其中一般公共預算撥款政府采購131萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算125萬元。

3、績效目標設置情況。本部門2020年項目共計10個,均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款753.25萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月31日,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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