重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關政策措施、標準體系和評價體系并組織實施。
2.負責數(shù)據(jù)資源建設、管理,促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全區(qū)政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚整合、互聯(lián)互通、資源共享。負責研究推進數(shù)據(jù)資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推進全區(qū)數(shù)據(jù)安全體系建設工作。負責大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化等項目招商引資工作。
3.負責全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化應用發(fā)展管理工作。推進大數(shù)據(jù)、人工智能和信息化技術和國民經濟各領域融合應用,統(tǒng)籌全區(qū)智慧城市建設,協(xié)調解決建設中的重大問題。
4.負責協(xié)調全區(qū)信息基礎設施建設。組織編制全區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃并組織實施。負責指導全區(qū)“數(shù)字綦江”云平臺建設管理。協(xié)調推進下一代網絡部署和規(guī)?;逃谩?/span>
5.負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域對外交流合作。組織參與國內外重大交流合作活動,指導開展區(qū)域合作、國際化經營,承辦相關活動。指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。
6.有關職責分工。重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局負責推進全區(qū)信息化應用工作;負責推進全區(qū)“智慧城市”和“智慧政務”等工作;統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用;負責推進大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字內容、智能超算等工作。重慶市綦江區(qū)經濟和信息化委員會負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、工業(yè)信息安全;負責全區(qū)軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理。
7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局屬行政機構,內設科室3個,下設事業(yè)單位1個是重慶市綦江區(qū)數(shù)據(jù)資源管理和應用推廣中心。核定行政編制數(shù)8人,事業(yè)編制5人。截止2020年12月,有在職機關公務員8人,在職事業(yè)人員5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年收入預算數(shù)845.39萬元,其中:一般公共預算撥款845.39萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年減少113.11萬元。
(二)支出預算:2021年支出預算數(shù)845.39萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算23.13萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算11.23萬元,資源勘探信息等支出預算799.46萬元,住房保障支出預算11.57?萬元。支出預算較2020年減少113.11萬元。
三、部門預算情況說明
2021年年初一般公共預算財政撥款收入845.39萬元,一般公共預算財政撥款支出845.39萬元,比2020年減少113.11萬元。。其中:基本支出277.74萬元,比2020年增加72.49萬元,主要原因一是調資形成的自然增長,二是事業(yè)人員的增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出567.65萬元,比2020年減少185.6萬元,主要原因是壓減項目經費,主要用于全面實施“云長制”、區(qū)政務信息資源共享交換平臺運營維護、關于“重點實驗室”建設、大數(shù)據(jù)產業(yè)發(fā)展扶持資金、西部信息安全谷建設、信息化項目評審、公共信息安全整合和數(shù)據(jù)安全體系建設、進行全市重大項目競進拉練視頻調度、聘請政府顧問、專家團隊咨詢等重點工作。
重慶市綦江區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算20.5萬元,比2020年增加8.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2020年持平,主要原因是無此項費用支出;公務接待費15 萬元,比2020年增加3萬元,主要原因是設立了西部信息安全谷辦公室助推綦江數(shù)字經濟,統(tǒng)籌信息安全產業(yè)發(fā)展的重大招商項目,從而增加招商接待經費預算;公務用車運行維護費5.5萬元,比2020年增加5.5萬元,主要原因是2020年末單位從區(qū)環(huán)境應急管理中心調撥一輛應急保障轎車,從2021年開始公務用車運行維護費預算;公務用車購置費0萬元,與2020年持平,主要原因是無此項費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費54.32萬元,比上年增加23.13萬元,主要原因為在職人員新增2人,區(qū)級部門公用經費標準統(tǒng)一提高,新增公務用車運行維護費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用支出等。 ?
(下屬事業(yè)單位統(tǒng)計在機關運行經費范圍內)
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款567.65萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應急保障用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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