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重慶市綦江區規劃局2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江區規劃局,為區政府工作部門。
按照《關于印發重慶市綦江區規劃局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦江委辦發﹝2012﹞32號)文件,本單位屬行政機構,內設科室6個,下設事業單位2個,其中參公事業單位1個,即重慶市綦江區規劃監察執法大隊;全額撥款事業單位1個,即重慶市綦江區規劃展覽館。
(二)單位主要職責
按照《關于印發重慶市綦江區規劃局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦江委辦發﹝2012﹞32號)文件,重慶市綦江區規劃局主要職能職責有:
1.宣傳貫徹執行城鄉規劃、測繪法律、法規、規章和方針政策;對全區城鄉(鎮)規劃、測繪及相關工作實施統一管理。
2.承擔由區政府組織編制的綦江區區域城鄉(鎮)體系規劃、城鄉(鎮)總體規劃的具體工作;組織編制城區內分區規劃、控制性詳細規劃、重要地塊的修建性詳細規劃、城市設計和各級開發區總體規劃、重要專項規劃;承擔區政府交辦的各鎮總體規劃的審查報批工作;負責對各部門專業規劃進行統籌協調與平衡;指導各鎮控制性詳細規劃和鎮、村規劃的編制工作。
3.承擔實施城鄉(鎮)規劃的責任;承擔由區政府組織制定的城區近期建設規劃的具體工作;依法核發劃撥土地《建設項目選址意見書》、提出出讓地塊的規劃條件、規劃方案審查、核發《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》、《竣工規劃核實確認書》;依法核發規劃區范圍內《鄉村建設規劃許可證》;指導鎮街近期建設規劃的制定和實施工作;承擔全區規劃區范圍內臨時、簡易建筑工程的規劃審查、審批和管理責任;負責全區市政項目的規劃管理;負責全區建設工程規劃綜合費的征收、使用等管理。
4.擬訂測繪事業發展規劃;組織編制基礎測繪規劃;負責基礎測繪、行政區域界線測繪和其他重大測繪項目的組織和管理工作,組織指導地籍測繪工作,建立健全國家和地方測繪基準和測量控制系統,負責測量標志保護。
5.承擔組織提供測繪公共服務和應急保障的責任;指導地理信息應用服務,審核重要地理信息數據,管理地理信息成果,組織協調地理信息安全監管工作。
6.承擔規范規劃和測繪市場秩序的責任,管理和規范規劃設計和測繪市場;負責城鎮規劃設計、測繪單位資質管理;承擔城鎮規劃和測繪成果質量的監督工作;承辦地圖審查工作;承報注冊城市規劃師、注冊測繪師執業初審工作;承擔規劃業務人員及管理人員的業務培訓工作。
7.組織、指導、協調城鎮規劃、測繪監督檢查工作;負責區主城區、重點地區、重要項目實施規劃行為的監督檢查;指導街鎮實施規劃行為的監督檢查;對城鎮規劃和測繪管理部門的行政行為實施監督檢查。
8.負責規劃和測繪檔案信息工作;負責基礎測繪成果管理,審批對外提供測繪成果;負責全區的城鎮規劃和測繪成果檔案管理;制定城鎮規劃和測繪行業信息系統建設規劃并組織實施。
9.組織編制城鎮規劃、測繪科技發展規劃;組織貫徹執行城鄉規劃和測繪的技術規定、技術標準和地方規范;指導、協調城鎮規劃和測繪的科研、科技合作交流以及高新技術推廣應用工作。
10.參與江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃和相關專業規劃的編制和審查;參與全區建設用地計劃和土地劃撥、出讓、儲備、轉讓方案的制定;參與初步設計審查和重要建設項目可行性研究;參與廣告設計實施選址定點和方案審查;參與經濟社會發展規劃和建設計劃的編制。
11.負責組織、指導、監督、協調全區城鄉規劃、測繪的監察執法工作;負責全區城鄉規劃實施行為的監督檢查,依法查處違反城鄉規劃和測繪法律、法規的行為。
12.承擔區規劃委員會的日常工作,負責組織召開各規劃設計方案專家專業技術咨詢評審會議。
13.依法履行國家法律、法規、規章和相關政策規定的應由區(縣)規劃主管部門履行的其他職責。
14.完成區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
二、部門預算情況說明
 (一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排1038.56萬元,公共財政預算撥款收入538.56萬元(其中非稅收入安排120萬元,主要是通過本單位查處違法建設行為罰沒款收入執收職能取得),政府性基金預算撥款收入500萬元,事業收入0萬元,下屬事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)支出預算安排
2015年本單位全年支出預算安排1038.56萬元,其中:
1.一般公共服務支出
一般公共服務-城鄉社區管理事務-行政運行支出146.65萬元,主要用于工資、津補貼、保險、職工培訓等;
一般公共服務-城鄉社區管理事務-城鄉社區規劃與管理支出363.32萬元,主要用于規劃相關業務項目支出;
2.醫療衛生支出
醫療衛生—醫療保障—行政單位醫療支出8.77萬元,主要用于行政在職醫療保險;
醫療衛生—醫療保障—事業單位醫療支出2.82萬元,主要用于事業在職醫療保險及醫療補助;
醫療衛生—醫療保障—公務員醫療補助3.36萬元,主要用于行政在職醫療補助;
3.住房保障支出
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出13.64萬元,主要用于住房公積金扣繳。
三、“三公”經費情況說明                                                                                                                                                         1. 因公出國(境)費用:全年預算0萬元。
2. 公務接待費:全年預算20.6萬元,主要用于機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待,含與其他區縣規劃業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理,等出具公函的公務接待。
3. 公務用車購置及運行維護費:全年預算15.8萬元,其中公務車輛購置0萬元;公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用15.8萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-1:
重慶市綦江區規劃局2015年收支預算總表
 
 
 
單位:萬元
收  入
支  出
項  目
預算數
項  目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
538.56 
一、一般公共服務支出
 
二、事業收入
 
   城鄉社區管理事務
 
三、事業單位經營收入
 
        行政運行
146.65 
四、其他收入
 
     城鄉社區規劃與管理
363.32 
 
 
二、醫療衛生支出
 
 
 
    醫療保障
 
 
 
         行政單位醫療
8.77 
 
 
         事業單位醫療
2.82
 
 
         公務員醫療補助
3.36
 
 
三、住房保障支出
 
 
 
    住房改革支出
 
 
 
        住房公積金
13.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合計
538.56 
本年支出合計
 
用事業基金彌補收支差額
 
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
收入總計
538.56 
支出總計
538.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重慶市綦江區規劃局2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
538.56 
204.96 
333.6 
 
212
 
 
城鄉社區支出
 
 
 
 
212
01
 
城鄉社區管理事務
 
 
 
 
 
 
01
行政運行
146.65
146.65
 
 
 
02
 
城鄉社區規劃與管理
 
 
 
 
 
 
01
城鄉社區規劃與管理
363.32
29.72
333.60
 
210
 
 
醫療衛生支出
 
 
 
 
210
05
 
醫療保障
 
 
 
 
 
 
01
行政單位醫療
8.77
8.77
 
 
 
 
02
事業單位醫療
2.82
2.82
 
 
 
 
03
公務員醫療補助
3.36
3.36
 
 
221
 
 
住房保障支出
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
 
 
 
 
 
 
01
住房公積金
13.64
13.64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
重慶市綦江區規劃局2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
 
 
 
單位:萬元
科目編碼
經濟科目名稱
預算數
 
 
合計
 538.56
301
 
工資福利支出
 
 
01
基本工資
34.6
 
02
津貼補貼
64.89
 
03
獎金
7.36
 
04
社會保障繳費
15.52
 
07
績效工資
14.16
 
07
其他工資福利支出
17.32
302
 
商品服務支出
 
 
01
辦公費
50.52
 
02
印刷費
12
 
03
咨詢費
5
 
05
水費
4
 
06
電費
9
 
07
郵電費
1
 
11
差旅費
77.6
 
13
 維修(護)費
2
 
14
租賃費
75.2
 
15
會議費
31.82
 
16
培訓費
10.7
 
17
招待費
20.6
 
26
勞務費
10
 
28
工會經費
2.27
 
29
福利費
1.21
 
31
公務車運行維護費
15.8
 
99
其他商品和服務支出
4.5
303
 
對個人和家庭的補助
 
 
09
對個人和家庭補助支出
0.07
 
11
住房公積金
13.64
304
 
對企事業單位的補貼
 
 
01
企業政策性補貼
24.4
309
 
基本建設支出
 
 
02
辦公設備購置
10
310
 
其他資本性支出
 
 
02
辦公設備購置
3.38
附件2-4:
重慶市綦江區規劃局2015年政府性基金收支預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金收入預算
政府性基金支出預算
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
 
212
 
 
城鄉社區支出
 
 
 
 
 
 
08
 
國有土地使用權出讓收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
99
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
500
500
 
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
重慶市綦江區規劃局2015年“三公”經費預算情況表
 
 
單位:萬元
 
項目
預算數
 
合計
 
 
1、因公出國(境)費用
 0
 
2、公務接待費
20.6
 
3、公務用車購置及運行維護費
 15.8
 
其中:(1)公務用車運行維護費
 15.8
 
      (2)公務用車購置
 0
 
 

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