亚洲性爱视频,国产乱码精品一区二区三区中文,欧美MV日韩MV国产网站,三年片在线观看免费观看高清电影

您當前的位置: 首頁>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算 > 區供銷合作社

重慶市綦江區供銷合作社聯合社2019年部門預算和“三公經費”情況說明

重慶市綦江區供銷合作社聯合社

2019年部門預算和“三公經費”情況說明

?

一、單位基本情況

(一)機構設置及單位性質

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕255號)文件精神,設立重慶市綦江區供銷合作社聯合社,為區政府管理的其他機構。內設機構4個,分別是綜合科(掛監察室)、合作指導科(掛農業服務科牌子)、社有企業監管科、商貿流通科(掛安全科、煙花爆竹專營管理辦公室和新網工程辦公室牌子)。

(二)單位主要職責

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區供銷合作社聯合社主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(綦編〔2012〕255)文件精神,綦江區供銷合作社聯合社主要職能職責有:????

1.貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府和區委、區政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。

2.研究制定全區供銷社的發展戰略和發展規劃;指導全區供銷合作社的改革和發展。

3.按照政府授權對重要農業生產資料、煙花爆竹、再生資源及農副產品等經營進行組織、協調和管理;負責指導全區供銷合作社系統做好化肥及農業救災物資的儲備和供應工作。

4.指導推進全區農村合作經濟組織發展;指導系統推動發展各類專業合作社;加強農村綜合服務體系建設,開拓培育城鄉市場;參與農業產業化經營工作;參與農村現代流通服務網絡建設;開展對農村合作經濟組織相關人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產,建立完善現代企業制度,監督社有資產保值增值;指導社有出資企業改革發展;對社有出資企業行使出資人職責;對基層社社有資產管理進行指導監督。

6.協調與政府部門、社會組織的關系,指導主管社團(協會)的業務工作及成員社的業務活動。

7.負責全區煙花爆竹統一歸口專營管理,承擔煙花爆竹經營和煙花爆竹市場有序供銷管理的日常工作。

8.調查研究供銷合作經濟發展中的重大問題,提出扶持性政策建議;向政府和有關部門反映供銷社和社員的意見和要求,維護供銷合作社的合法權益。

9.指導供銷合作社基層組織建設,加強和改善經營管理,密切同農民的聯系;協調成員社之間的關系,發揮群體聯合優勢。

10.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入624.02萬元,一般公共預算財政撥款支出624.02萬元,比2018年增加202.86萬元。其中:基本支出360.76萬元,比2018年增加40.43萬元,主要原因是新調入領導干部1人及人員工資待遇調整等。主要用于保障16名在職人員工資福利及社會保險繳費,24名退休人員和3名遺囑人員生活補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出405.69萬元,比2018年增加304.86萬元,主要原因是:一是本年未預算政府性基金項目,全部用一般公共預算財政撥款支持項目發展,二是新增了三社融合發展項目等,主要用于全區木瓜示范管護和三社融合發展等重點工作。

2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,比2018年減少100萬元,主要原因是將全區木瓜示范管護資金用一般公共預算財政撥款安排。

三、“三公”經費情況說明

?? ?2019年“三公”經費預算9.46萬元,與2018年減少3.35萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費2.96萬元,比2018年減少4.35萬元,主要原因是嚴格執行公務接待要求,減少不必要的接待;公務用車運行維護費6.50萬元,比2018年增加1.00萬元,主要原因是公務車已使用10年以上,行駛里程達27萬公里以上,已達到報廢標準,維修維護費用非高;公務用車購置費0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費62.95萬元,比上年增加6.84萬元,主要原因為市級部門公用經費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.00萬元,其中:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款210萬元。

4、國有資產占用情況。本社2018年末資產總額1860.63萬元,其中固定資產58.10萬元,無房屋等固定資產,主要為應急管理公務用車1輛,原值為24.77萬元。

五、專有名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:王守環? 電話:023-48225696


附件下載:

44-103004供銷社綦江區2019區級部門預算公開附表.xlsx

重慶市綦江區人民政府版權所有   重慶市綦江區人民政府辦公室主辦

網站標識碼: 5001100002     ICP備案: 16001936號-1

渝公網安備   50022202000120號

返回頂部