重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年部門預算和“三公經(jīng)費”說明
重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2020年部門預算和“三公經(jīng)費”說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能職責
(1)貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)及政策;擬訂全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施。
(2)根據(jù)區(qū)政府授權,依法履行出資人職責,對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值進行監(jiān)管;推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設,完善企業(yè)法人治理結構;管理所監(jiān)管企業(yè)的重大事項。
(3)負責研究提出國有經(jīng)濟布局和結構性調(diào)整的政策建議;研究提出國有經(jīng)濟進退的領域和國有經(jīng)濟重點領域的發(fā)展戰(zhàn)略。
(4)負責區(qū)屬國有企業(yè)的產(chǎn)權管理,指導區(qū)屬國有企業(yè)改革。
(5)負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人依法任免、考核;負責所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核;完善經(jīng)營者激勵機制和約束機制;負責所監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設。
(6)負責對所監(jiān)管企業(yè)進行財務監(jiān)督,參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關管理制度和辦法,組織所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。
2、金融工作辦公室職能職責?????????????????????
(1)貫徹執(zhí)行金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;提出我區(qū)金融工作建議并組織實施。
(2)負責聯(lián)系服務銀行、保險、證券機構;協(xié)助上級部門對區(qū)域內(nèi)擔保、小貸、典當、融資租賃、商業(yè)保理等地方金融機構進行日常管理。
(3)負責擬上市企業(yè)的培育和推薦工作,引導企業(yè)對接多層次資本市場,支持中小微企業(yè)拓展融資渠道。
(4)牽頭推進普惠金融工作,引導金融機構加大對實體經(jīng)濟服務力度, 加強“三農(nóng)”“小微”的支持力度,提高金融便利度和可獲得性。
(5)承辦重慶市綦江區(qū)打擊非法金融活動領導小組辦公室日常事務。
(6)營造良好金融生態(tài)環(huán)境,配合金融監(jiān)管機構規(guī)范和維護區(qū)域金融秩序,及時處置金融突發(fā)事件和重大事件。
(二)單位構成。重慶市綦江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會;下屬一個事業(yè)單位:重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室,兩個單位組成。
(三)本輪機構改革相關情況。本單位在機構2019年改革,只是將下屬“重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室”更名為“重慶市綦江區(qū)金融發(fā)展中心”。內(nèi)設機構設置和編制人數(shù)沒有多大變化。但是在202年部門預算編制時,改革沒有完成,在財政平臺的名稱是重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室,因此本次預算公開仍然沿用“重慶市綦江區(qū)金融工作辦公室”的名稱。?
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)1526.16萬元,其中:一般公共預算撥款1526.16萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,上年結轉(zhuǎn)收入4171.52萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加115.5萬元,一般公共預算撥款增加115.5萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)5697.68萬元,其中:一般公共服務1447.65萬元,社會保障和就業(yè)51.22萬元,衛(wèi)生健康支出23.74萬元,資源勘探信息等支出(上年結轉(zhuǎn)三供一業(yè)中央專款)支出4078.59萬元,金融支出(上年結轉(zhuǎn)中小微企業(yè)融資擔保費補貼)72萬元,住房保障24.48萬元。支出較去年減少7971.66萬元,主要是項目支出歷年結轉(zhuǎn)減少8137.51萬元,基本支出增加152.85萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1526.16萬元,一般公共預算財政撥款支出1526.16萬元,比2019年增加23.65萬元。其中:基本支出470.40萬元,比2019年增加134.14萬元,主要原因是2019年的年初預算是在2018年的考核結果沒有出來的時候編制的,很多增資因素都沒有預算進去,因此2019年度的年初預算數(shù)字較小,2020年的年初預算增資較大。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員健康休養(yǎng)費補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出?? 1046.74萬元,比2019年減少23.86萬元,主要原因是壓縮部分項目經(jīng)費的額度,主要用于國有資產(chǎn)監(jiān)管、國有企業(yè)安全營運、維護金融市場穩(wěn)定發(fā)展、打擊非法金融活動等重點工作。
2020年政府性基金預算收入0萬元,本單位2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算39萬元,比2019年減少7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少(或增加)0萬元;公務接待費22萬元,比2019年減少6萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓縮“三公經(jīng)費”預算額度;公務用車運行維護費17萬元,比2019年減少1萬元,主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定壓縮“三公經(jīng)費”預算額度;公務用車購置費0萬元,比2019年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位盡管既有行政又有事業(yè),但是歷年決算都是按事業(yè)單位報表,2020年的預算也是以事業(yè)單位為主體編制的,因此不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5.22萬元(當年預算3萬元、上年結轉(zhuǎn)2.22萬元):政府采購貨物預算5.22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5.22萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出除運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費和公務員車改補貼以外的項目均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款974.22萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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