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重慶市綦江區交通委員會2015年部門預算及“三公”經費預算說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照綦江委發[2011]1號文件設立本部門,為區政府組成部門。按照綦編[2012]151號和綦編[2012]238號文件,本單位屬行政機構,內設機構7個,分別是辦公室、組織人事科、財務科、安全法規科、綜合規劃科、建設養護管理科(掛區交通戰備辦公室牌子)、紀檢監察室。
按照綦編[2012]296號文件,所屬二級事業單位5個。重慶市綦江區道路運輸管理處(參公單位)、重慶市綦江區公路局、重慶市綦江區港航管理處、重慶市綦江區公路路政管理支隊(參公單位)、重慶市綦江區公路工程質量監督站。
(二)單位主要職責
按照綦編[2012]238號文件,重慶市綦江區交通委員會主要職能職責有:
1、貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策,起草本區涉及交通發展的地方性規范性文件、管理規定、實施辦法和改革方案,并監督執行;負責交通運輸經濟運行監測,研究交通運輸業發展趨勢和重大問題;指導交通行業的體制改革和結構調整。
2、根據重慶市的總體布局及發展規劃,擬訂全區綜合交通發展戰略,構建綜合交通運輸網絡;會同有關部門組織編制綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃和公路水運交通中長期規劃,并組織實施;組織編制公路建設、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整等專項規劃,并組織實施;負責交通行業綜合統計工作;參與擬訂物流業發展規劃,并監督實施。
3、綜合平衡全區交通運力,構建全區綜合交通運輸體系;負責組織和協調公路、水運、鐵路、公共客運等各種運輸方式。
4、負責全區道路、水路運輸市場行業管理;研究制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范,并監督實施;負責全區城鄉客運及有關設施規劃和管理工作;負責公路客貨運輸、城鄉公共交通客運、出租汽車運輸服務、機動車維修、營運機動車輛技術管理、機動車駕駛學校行業管理工作。
5、負責提出全區公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見,按區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;負責所屬單位國有資產的監督管理。
6、承擔全區公路、水路建設市場監管責任;貫徹執行公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準,并監督實施;組織協調全區高速公路、地方公路、港口、碼頭、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產監督管理工作,并加強養護和維護管理;監督交通建設項目招投標活動;負責公路路政管理工作。
7、組織和監督全區公路路政、運政、海事的行政執法管理工作;監督指導全區境內通航水域交通安全,負責全區境內通航水域船舶及相關水上設施檢驗、登記、發證和防止污染、救助、危險品等水上運輸市場監督管理工作,負責轄區通航水域水上交通安全事故、船舶、海損調查處理。
8、負責推動交通行業科技進步,負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用;指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作;組織和管理交通運輸行業信息化建設;指導交通行業職業技能和培訓工作。
9、負責公路、水路行業安全生產和應急管理工作;協調全區交通重大、特別重大突發公共事件的應急管理和處置;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;承擔交通國防動員有關工作。
10、負責交通行業對外交流工作,參與對外交流合作。
11、負責全區交通行業有關規費征收管理;負責交通運輸企業行業管理;負責區交委及直屬事業單位的人事管理。
12、承擔交通行業精神文明建設責任,負責交通行業宣傳工作。
13、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
按照綦編[2012]296號文件,所屬二級事業單位主要職能職責有:
1、重慶市綦江區道路運輸管理處
(1)依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場營運、汽車出入境運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓以及城市公共交通、出租汽車、汽車租賃、物流市場的行業管理和源頭安全監管。
(2)負責車輛超限運輸源頭治理,依法開展運政執法,維護運輸市場秩序等行政管理職責。
2、重慶市綦江區公路局
(1)負責貫徹執行有關公路養護、建設、管理的法律、法規和政策,實施公路養護技術標準。
(2)負責國、省、縣道公路的日常養護管理及養護巡查工作。
(3)負責所管公路養護計劃的編制并組織實施。
(4)負責組織實施管養公路的大、中修工程。
(5)協助區公路路政管理機構做好所管養公路路政管理和路產路權保護工作。
(6)負責國、省、縣道公路綠化及安保設施的巡檢及維護工作。
(7)組織對所管公路自然災害造成的損毀進行搶修、保暢工作。
(8)負責公路養護技術培訓和農村公路的勘測設計及新技術新工藝推廣應用等工作。
(9)負責檢查、考核管養公路和街鎮鄉、村道公路養護計劃的執行情況,并按考核結果劃撥養護經費。
(10)完成區交委交辦的其他事項。
3、重慶市綦江區港航管理處
(1)認真貫徹執行有關水路運輸、港口管理、渡口管理、內河航道管理、船舶檢驗、水上交通安全工作的法律法規和方針政策。
(2)負責全區船舶通航秩序、通航環境的管理和水上安全重點目標、重要時段、重點航段的監控管理,查處違法違章船舶;發布水運有關信息,做好水上交通安全從業人員培訓;承擔水上交通應急救援;調查處理水上交通事故和調解工作。
(3)負責全區水路客、貨運輸及服務企業,水路運力的審批、登記和水路運輸市場秩序維護、管理工作;負責市港航局指定船舶和船用產品的法定建造檢驗及船舶營運船舶年度檢驗;負責船舶檢驗證書的發放、管理工作。
(4)負責轄區內港口規劃的編制、報批和組織實施交通主管部門編制的水運規劃,對港口水域、陸域、岸線實施統一行政管理;負責對航道、船閘等基礎設施的維護和管理;審批、審查與航道有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求;依法查處各類破壞航道、船閘和碼頭等水上交通設施的違法、違章行為;負責港航規費的征收。
4、重慶市綦江區公路路政管理支隊
(1)宣傳貫徹執行公路路政管理法律、法規;
(2)管理和保護公路、公路用地及公路附屬設施;
(3)實施公路路政巡查;
(4)依法查處違反公路路政管理法律、法規的行為;
(5)會同規劃、土地、市政部門依法控制公路兩側建筑控制區;
(6)審理、審批從地下、地面、上空跨越、穿越公路的構筑物或設施事宜;
(7)審批公路的特殊占用及超限運輸,并對其實施行為進行監督檢查;
(8)維護公路、公路渡口的養護、施工作業及公路收費站的正常秩序;
(9)法律、法規規定的其他職責。
5、重慶市綦江區公路工程質量監督站
(1)負責全區除高速公路外的公路、橋梁、水運等建設工程質量監督和施工現場安全生產監督檢查工作。
(2)負責全區監理市場和監理機構管理。
(3)負責試驗檢測機構及人員的資質備案管理。
(4)指導全區農村公路質量監督工作。
二、部門預算情況說明
??(一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排16,836.05萬元,其中,公共財政預算撥款收入9,011.05萬元(其中非稅收入安排420萬元,主要是通過重慶市綦江區道路運輸管理處、重慶市綦江區交通行政執法支隊、重慶市綦江區公路工程質量監督站非稅收入執收職能取得)。基金預算安排7825萬元。
(二)支出預算安排
2014年本單位全年支出預算安排16,836.05萬元。其中:歸口管理的行政單位離退休147.03萬元,支付行政單位離退休人員工資;事業單位離退休1,382.5萬元,支付事業單位離退休人員工資;老年福利400萬元,用于支付我區70歲以上老人乘座車環城出車補助;行政單位醫療46.47萬元,支付行政在職人員醫療保險及行政離退休人員基本醫療保險;事業單位醫療240.59萬元,支付事業在職人員醫療保險及事業在職和離退休醫療補助;公務員醫療補助26.32萬元,支付行政在職公務員和行政離退休公務員醫療補助;行政運行506.91萬元,支付行政在職公務員工資福利及公務運行費用;一般行政管理事務支出15萬元,用于交通建設質量監管工作;公路養護3,414.46萬元,主要用于區公路局職工工資福利、遺屬人員生活補助及運行費用1,219.46萬元,另外,支付安全設施及警示標志維護、全區公路養護等2,195萬元;公路路政管理250萬元,用于全區公路超限治理專項工作(含固定治理超限站維護等);公路和運輸安全85萬元,用于行業安全監管工作25萬元,農村客運車輛保險60萬元;公路運輸管理1,309.19萬元,主要用于區道路運輸管理處職工工資福利及運行費用319.19萬元,交通運輸聯合執法專項工作140萬元,道路運輸安全專項整治100萬元,農村客運車輛虧損補貼150萬元,城市公交虧損補貼600萬元;航道維護152.74萬元,主要用于區港航管理處運行經費40.74萬元,34個渡口日常養護費34萬元,船閘日常維修維護40萬元,18個渡口公益性補助18萬元,渡口水毀修復工程20萬元;航務管理310.74萬元,主要用于支付區港航管理處職工工資福利及運行費用244.74萬元,水上交通應急安全事故處理經費10萬元,行業安全監管20萬元,專用船舶燃修費25萬元,信訪遺留問題處理4萬元,退養義渡工生活補助費37萬元;其他公路水路運輸支出74.1萬元,主要用于支付區公路工程質量監督站職工工資福利及運行費用;其他交通運輸支出470萬元,主要用于支付城市公交和農村客運車輛CNG燃氣補貼400萬元、公路質量監督管理40萬元,公路質量檢測工作30萬元;住房公積金180萬元,支付在職職工住房公積金;農村基礎設施建設支出1,500萬元,用于支付農村公路維修及改造;土地出讓業務支出2,000萬元,用于支付高速公路通行費(巴南至通惠、萬盛至綦江、巴南至古劍山“一卡通”)及萬盛至綦江公交補貼;其他國有土地使用權出讓收入安排的支出3,500萬元,用于支付綦興路改建工程1,000萬元,全區村級公路建設2,500萬元;其他國有土地收益基金支出825萬元,用于支付公路安保工程融資租賃本息。
三、“三公”經費情況說明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1. 因公出國(境)費用:全年無預算安排。
2. 公務接待費:全年預算83.63萬元,根據文件要求,主要用于出具公函的公務交流、接待交通建設專家指導公路養護建設工作等。
3. 公務用車購置及運行維護費:全年預算184.15萬元,支付公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用。
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附件2-1:
重慶市綦江區交通委員會2015年收支預算總表
單位:萬元
收? 入
支? 出
項? 目
預算數
項? 目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
9011.05 
一、一般公共服務支出
二、事業收入
政府辦公廳(室)及相關機構事務
三、事業單位經營收入
行政運行
四、其他收入
一般行政管理事務
機關服務
二、社會保障和就業支出
1929.53 
行政事業單位離退休
1529.53 
歸口管理的行政單位離退休?
147.03 
事業單位離退休
1382.50
社會福利
400.00
老年福利
400.00
三、醫療衛生與計劃生育支出
313.38 
醫療保障
313.38 
行政單位醫療
46.47 
事業單位醫療
240.59
公務員醫療補助
26.32
四 、交通運輸
6588.14
公路水路運輸
6118.14
行政運行
506.91
一般行政管理事務
15.00
公路養護
3414.46
公路路政管理
250.00
公路和運輸安全
85.00
公路運輸管理
1309.19
航道維護
152.74
航務管理
310.74
其他公路水路運輸支出
74.10
其他交通運輸支出
470.00
其他交通運輸支出
470.00
…………
四、住房保障支出
180.00 
住房改革支出
180.00 
住房公積金
180.00 
…………
本年收入合計
9011.05 
本年支出合計
9011.05 
用事業基金彌補收支差額
上年結轉
結轉下年
收入總計
9011.05 
支出總計
9011.05 
附件2-2:
重慶市綦江區交通委員會2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
合計
基本支出
項目支出
合計
9011.05 
4428.05 
4583.00 
201
一般公共服務支出
201
03
政府辦公廳(室)及相關機構事務
01
行政運行
02
一般行政管理事務
03
機關服務
…………
208
社會保障和就業支出
1929.53 
1529.53 
400.00 
208
05
行政事業單位離退休
1529.53 
1529.53 
01
歸口管理的行政單位離退休
147.03 
147.03 
02
事業單位離退休
1382.50 
1382.50 
10
社會福利
400.00
400.00
02 
社會福利
40.000 
400.00 
210
醫療衛生與計劃生育支出
313.38 
313.38 
210
05
醫療保障
313.38 
313.38 
01
行政單位醫療
46.47 
46.47 
02
事業單位醫療
240.59 
240.59 
03
公務員醫療補助
26.32
26.32
214
交通運輸
6588.14
2405.14
4183.00
01
公路水路運輸
6118.14
2405.14
3713.00
01
行政運行
506.91
506.91
02
一般行政管理事務
15.00
15.00
06
公路養護
3414.46
1219.46
2195.00
08
公路路政管理
250.00
250.00
10
公路和運輸安全
85.00
85.00
12
公路運輸管理
1309.19
319.19
990.00
23
航道維護
152.74
40.74
112.00
26
航務管理
310.74
244.74
66.00
99
其他公路水路運輸支出
74.10
74.10
99
其他交通運輸支出
470.00
470.00
99
其他交通運輸支出
470.00
470.00
…………
221
住房保障支出
180.00 
180.00 
221
02
住房改革支出
180.00 
180.00 
01
住房公積金
180.00 
180.00 
…………
附件2-3:
重慶市綦江區交通委員會2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:萬元
科目編碼
經濟科目名稱
預算數
合計
4428.05
301
工資福利支出
2115.81
01
基本工資
460.62
02
津貼補貼
366.03
03
獎金
38.46
04
社會保障繳費
327.38
06
伙食補助費
07
績效工資
673.38
99
其他工資福利支出
249.94
………
302
商品服務支出
546.26
01
辦公費
24.71
02
印刷費
1.10
03
咨詢費
04
手續費
05
水費
4.66
06
電費
12.20
07
郵電費
2.44
11
差旅費
211.80
13
維修(護)費
24.40
15
會議費
24.71
16
培訓費
30.50
17
公務接待費
15.17
26
勞務費
0.30
28
工會經費
30.00
29
福利費
35.00
31
公務用車運行維護費
119.00
99
其他商品和服務支出
10.27
303
對個人和家庭的補助
1762.68
01
離休費
16.93
02
退休費
1512.60
05
生活補助
52.98
09
獎勵金
0.17
11
住房公積金
180.00
310
其他資本性支出
3.30
02
辦公設備購置
3.30
………
附件2-4:
重慶市綦江區交通委員會2015年政府性基金收支預算表
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金收入預算
政府性基金支出預算
合計
基本支出
項目支出
合計
7825.00 
7825.00 
7825.00 
212
城鄉社區支出
07
政府住房基金支出
01
管理費用支出
02
廉租住房支出
04
公共租賃住房支出
05
公共租賃住房維護和管理支出
06
保障性住房租金補貼
99
其他政府住房基金支出
08
國有土地使用權出讓收入安排的支出
7000.00
7000.00
7000.00 
01
征地和拆遷補償支出
02
土地開發支出
03
城市建設支出
04
農村基礎設施建設支出
1500.00
1500.00
1500.00
05
補助被征地農民支出
06
土地出讓業務支出
2000.00
2000.00
2000.00 
07
廉租住房支出
09
支付破產或改制企業職工安置費
10
棚戶區改造支出
11
公共租賃住房支出
13
保障性住房租金補貼
99
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
3500.00
3500.00
3500.00
09
城市公用事業附加安排的支出
………
10
國有土地收益基金支出
825.00
825.00
825.00
99
其他國有土地收益基金支出
825.00
825.00
825.00
………
11
農業土地開發資金支出
………
12
新增建設用地土地有償使用費安排的支出
………
13
城市基礎設施配套費安排的支出
………
213
農林水支出
66
大中型水庫庫區基金支出
01
基礎設施建設和經濟發展
………
附件2-5:
重慶市綦江區交通委員會2015年“三公”經費預算情況表
單位:萬元
項目
預算數
合計
267.78
1、因公出國(境)費用
2、公務接待費
83.63
3、公務用車購置及運行維護費
184.15
其中:(1)公務用車運行維護費
184.15
(2)公務用車購置




















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