一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬定全區(qū)涉及交通運輸行業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件、有關實施細則、管理規(guī)定和改革方案,并監(jiān)督執(zhí)行;負責交通運輸經濟運行監(jiān)測,研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題;指導交通運輸行業(yè)的體制改革。
2.擬訂全區(qū)綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策;牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃和公路、水路、鐵路、民航發(fā)展中長期規(guī)劃,并組織實施;組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規(guī)劃,并組織實施;負責交通重點項目的方案研究,可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制;負責綜合交通運輸統(tǒng)計工作;負責對郵政部門提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設,統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業(yè)發(fā)展,組織協(xié)調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接,優(yōu)化交通運輸結構布局,構建綜合交通運輸體系,促進各種交通運輸方式融合;協(xié)調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。
4.負責全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管和行業(yè)穩(wěn)定;貫徹執(zhí)行道路、水路運輸行業(yè)有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范,并監(jiān)督實施;指導水陸客貨運輸和相關業(yè)務(旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業(yè)人員管理)的管理工作;指導轄區(qū)船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區(qū)交通運輸發(fā)展專項資金的年度預決算,提出全區(qū)公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規(guī)模和方向,根據(jù)區(qū)政府規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內公共基礎設施投資項目,并組織實施和監(jiān)督管理;參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作;指導、監(jiān)督交通運輸有關規(guī)費政策實施。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)綜合交通建設,協(xié)調安排項目建設時序;承擔全區(qū)公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管責任;貫徹執(zhí)行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準,并監(jiān)督實施;指導、協(xié)調全區(qū)地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監(jiān)督管理工作;負責區(qū)列養(yǎng)公路的建設、養(yǎng)護、管理工作,指導鄉(xiāng)、村道公路的建設、管理、養(yǎng)護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監(jiān)督管理、區(qū)列養(yǎng)公路路政等行政許可、行政決策職能,指導街鎮(zhèn)做好鄉(xiāng)村公路行政許可工作;承擔交通運輸行業(yè)深化行政許可制度改革工作;負責監(jiān)督管理交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍,負責執(zhí)法人員培訓考核工作;監(jiān)督指導交通運輸綜合行政執(zhí)法工作及重大執(zhí)法決定的法制審核;組織協(xié)調超限超載治理工作;負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業(yè)安全生產綜合監(jiān)督和應急管理工作;按規(guī)定協(xié)調全區(qū)交通運輸領域重大突發(fā)公共事件的應急管理和處置;依法組織或參與事故調查處理工作;組織重點、特種、戰(zhàn)備、搶險救災物資,緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作;指導交通運輸行業(yè)應急預案編制與應急體制、機制建設;指導交通運輸行業(yè)安全教育培訓工作;承擔區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作;指導交通運輸行業(yè)職業(yè)病防治工作;負責職責范圍內的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業(yè)信息化建設,并發(fā)布有關信息;統(tǒng)籌指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作;會同有關部門推進智能交通系統(tǒng)建設,推進交通運輸行業(yè)科技進步,推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業(yè)的應用。
10.負責交通運輸行業(yè)的合作交流工作;指導交通運輸行業(yè)職業(yè)技能培訓工作;指導交通運輸行業(yè)相關協(xié)會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業(yè)的招商引資工作。
12.負責本系統(tǒng)人才隊伍建設。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)交通局。下屬5個二級預算單位,分別是:
1.區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊:以區(qū)交通局的名義,統(tǒng)一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。
2.區(qū)道路運輸事務中心:承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
3.區(qū)公路事務中心:承擔公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作,不再承擔村道的建設、養(yǎng)護、管理職能職責。
4.區(qū)港航海事事務中心:承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
5.區(qū)公路工程質量管理中心:承擔全區(qū)公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)47424.34萬元,其中:一般公共預算撥款35,733.23萬元,政府性基金預算撥款11,691.11萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少5024.57萬元,主要原因是本年項目支出減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)47424.34萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算1927.19萬元,衛(wèi)生健康支出預算366.32萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,515.11萬元,交通運輸支出32,237.12萬元,住房保障支出預算378.6萬元。支出預算較2023年減少5024.57萬元,主要是基本支出預算增加94.39 萬元,項目支出預算減少5118.96萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入35733.23萬元,一般公共預算財政撥款支出35733.23萬元,比2023年減少8472.06萬元。其中:基本支出8154.22萬元,比2023年增加94.39萬元,主要原因是公用經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出27,579.01萬元,比2023年減少5118.96萬元,主要原因是2024年年初項目支出預算減少等,主要用于普通國省道及農村公路建設、養(yǎng)護,以及安保工程等重點工作。
2024年政府性基金預算收入11691.11萬元,政府性基金預算支出11691.11萬元,比2023年增加871.75萬元,主要原因是本年增加了對農村基礎設施建設的投入,主要用于農村公路建設等。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算96.5萬元,比2023年減少0.86萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2023年增加0萬元;公務接待費10萬元,比2023年增加3.64萬元,主要原因是本年招商引資需求增加;公務用車運行維護費86.5萬元,比2023年減少4.5萬元,主要原因是本系統(tǒng)年內減少公務車1臺;公務用車購置費0萬元,比2023年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費1407.47萬元,比上年增加183.16萬元,主要原因為預算結構調整,將原運轉性項目支出調整到公用經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額16萬元:政府采購貨物預算16萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購16萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款26755.01萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛26輛,其中一般公務用車16輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車10輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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