一、單位基本情況
(一)職能職責
1.以校本培訓為核心,以小班化教學為抓手,以提高教育教學質(zhì)量為根本,建設特色校園文化,使學校辦學水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎設施的建設,打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經(jīng)費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級培訓活動,覆蓋率達到100%,合格率達100%。
4.建立健全學校章程、管理制度,使學校的管理有法可依,讓學校真正走上依法治校的軌跡。
(二)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位為1個,主要包括教務處,總務處,各年級辦公室,學生會等。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)900.96萬元,其中:一般公共預算撥款 893.79萬元,政府性基金預算撥款4萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入3.17萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年減少14.26萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少14.26萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)900.96萬元,其中:教育支出預算681.47萬元,社會保障和就業(yè)支出預算129.43萬元,衛(wèi)生健康支出預算42.31萬元,住房保障支出預算43.75萬元,其他支出0萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入893.79萬元,一般公共預算財政撥款支出893.79萬元,比2022年減少47.73萬元。其中:基本支出869.29萬元,主要是基本支出預算增加18.86萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出24.5萬元,項目支出預算減少66.59萬元,主要是減少相關項目。
本單位2023年無政府性基金預算收入,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元。其中:因公出國(境)費用與2022年一樣均為0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費與2022年同樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人:張欣 ???聯(lián)系方式:023-48489067
統(tǒng)計表下載:
重慶市綦江區(qū)人民政府版權所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦