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重慶市綦江職業教育中心 2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

根據《重慶市教育委員會關于同意設立重慶市綦江職業教育中心的復函》(渝教函[2008] 60號)和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》(綦江委發〔2011〕1號)文件精神,設立重慶市綦江職業教育中心。中共重慶市綦江職業教育中心委員會履行區委規定的職責,與綦江職教中心合署辦公。我單位的基本職能職責是:

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,依法治教。

2.培養高中學歷技術應用人才,提高社會職業素質,負責本校職業教育和成人教育。

3.?堅持學歷教育與職業培訓并舉,職前教育與職后教育并重的多種辦學形式,組織相關職業技術培訓。

4.負責本校的學籍管理工作。

5.負責本校各級各類學校的招生工作,學生實習工作。

6.負責本校校園安全保衛工作,綜合協調處理本校突發事件和重大事故。

7.承辦區委、區政府、區教委和上級有關部門交辦的其它事項。

(二)單位構成

按照《區委編辦關于調整教育系統部分學校領導職數和內設機構設置的復函》(綦委編辦〔2021〕8號)文件,本單位為全日制中等職業學校,屬事業單位,內設機構9個,分別為辦公室、教學處、學生處、培訓部、招就辦、總務處、財務處、安保處、教科室。

(三)機構改革相關情況。

本單位不屬于機構改革范圍。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數7304.05萬元,其中:一般公共預算撥款7304.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加966.52萬元,主要是教育支出經費撥款增加907.91萬元,社會保障和就業支出增加58.32萬元,住房保障支出增加8.91萬元,衛生健康支出減少8.62萬元

(二)支出預算:2023年年初預算數7304.05萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算5922.47萬元,社會保障和就業支出預算824.28萬元,衛生健康支出預算275.73萬元,住房保障支出預算281.57萬元。支出預算較2022年增加966.52萬元,主要是基本支出預算增加763.19萬元,項目支出預算增加203.33萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入7304.05萬元,一般公共預算財政撥款支出7304.05萬元,比2022年增加966.52萬元。其中:基本支出6633.11萬元,比2022年增加763.19萬元,主要原因是人員類經費超額績效調標及社保費增加、學生人數增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出670.94萬元,比2022年增加203.33萬元,主要原因是增加“職業教育發展經費/產教融合優質中職學校和優質專業建設-汽車制造與檢測及電子技術應用”項目,主要用于改善中職學校辦學條件,抓實抓牢疫情防控常態化工作,加快教育現代化,建設教育強區,全力辦好新時代綦江人民滿意的教育等重點工作。

我單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2023“三公”經費預算7.56萬元,比2022年減少0.08萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,0;公務接待費0.56萬元,比2022年減少0.08萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,接待人次減少;公務用車運行維護費7萬元,比2022年減少0萬元,主要原因是嚴格執行公務用車管理制度,切實減少公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2022年無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7304.05萬元。

4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月,所屬我單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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統計表下載:

204107-重慶市綦江職業教育中心.xls


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