一、單位基本情況
(一)職能職責
1.以校本培訓為核心,以小班化教學為抓手,以提高教育教學質量為根本,建設特色校園文化,使學校辦學水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎設施的建設,打造舒適的育人環境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區培和校級培訓活動,覆蓋率達到100%,合格率達100%。
4.建立健全學校章程、管理制度,使學校的管理有法可依,讓學校真正走上依法治校的軌跡。
(二)單位構成
重慶市綦江區篆塘小學由中心校、蓋石教學點、分水教學點和遙河村小組成,現有在編職工67人。2023年,區教委確定永城小學學內設機構3個,中層干部職數5人,2023年末該校實設內設機構3個(教務處、總務處、安保處),實有中層干部5人。
(三)機構改革相關情況。
根據綦委編辦【2022】75號《中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于明確綦江區小規模學校建制調整有關事項的復函》,將重慶市綦江區蓋石學校、重慶市綦江區分水小學納入重慶市綦江區篆塘小學管理。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數1788.80 萬元,其中:一般公共預算撥款1787.13萬元,教育收費收預算入1.67萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數1788.80 萬元,其中:一般公共服務支出預算0 萬元,教育支出預算1222.09 萬元,社會保障和就業支出預算 400.22萬元,衛生健康支出預算84.03 萬元,住房保障支出預算80.78 萬元。支出預算較2022年增加703.95 萬元,主要是基本支出預算增加697.12 萬元,項目支出預算增加6.83 萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1787.13萬元,一般公共預算財政撥款支出1787.13 萬元,比2022年增加702.28 萬元。其中:基本支出1774.34萬元,比2022年增加697.12萬元,主要原因是學校合并后教師人數增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出增加;項目支出12.79萬元,比2022年增加6.83萬元,主要原因是學生人數增加等,主要用于學校正常運轉等重點工作。
重慶市綦江區篆塘小學2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,與2022年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元。均與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。重慶市綦江區篆小學是事業單位,不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0?萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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