一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照(綦編〔2012〕227號)文件,設立重慶市綦江區特殊教育學校。綦江區特殊教育學校位于古南街道后山路72號,是一所財政全額撥款事業單位,主要為殘疾兒童提供特殊教育及康復的九年一貫制學校。我校現有在編教職工36人,專技33人,工勤2人、職員1人。
(二)單位主要職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,依法治教;
2.負責本校教育的統籌規劃和布局結構調整;指導各學校隨班就讀學生中殘疾學生教學。
3.負責推進義務教育特殊教育工《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》作,全面實施素質教育。
4.負責對殘疾兒童少年實施義務教育。
5.我校的業務范圍:實施義務教育、康復訓練。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數967.52萬元,其中:一般公共預算當年撥款967.52萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年增加17.54萬元,主要是教育支出增加17.54萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數967.52萬元,教育支出預算751.86萬元,社會保障和就業支出預126.53萬元,衛生健康支出預算44.15?萬元,住房保障支出預算44.99萬元。支出預算較2023年增加17.54萬元,主要是教育支出增加17.54萬元。項目支出56.42萬元,比2023年項目支出預算增加40.9萬元。主要原因是主要是2024資源中心建設與運轉項目,用于提升辦學質量,保障殘疾兒童受教育的條件。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入967.52萬元,一般公共預算財政撥款支出967.52萬元。比2023年增加17.54萬元。其中:基本支出911.1萬元,比2023年增加185.5萬元,主要原因是教育支出增加10.74萬元,社會保障和就業支出增加6萬元,衛生健康支出增加0.94萬元。用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等;項目支出56.42萬元,比2023年增加40.9萬元,主要原因是主要是2024資源中心建設與運轉項目,主要用于提升辦學質量,保障殘疾兒童受教育的條件,全力辦好新時代綦江人民滿意的教育。
本單位2024年沒有政府性基金預算收入,沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款共計56.42萬元。其中2.52萬元,為我校教職工遺屬生活補助;特殊教育運轉與大型維修經費53.9萬元,是保障我區殘疾人受教育條件,維持特殊教育資源中心運轉經費。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,我單位共有車輛0輛,2024年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:郭英俊??????????????聯系方式:023-48653226
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