一、單位基本情況
(一)職能職責
實施小學義務教育,促進基礎教育發展。小學學歷教育(相關社會服務)。
1.貫徹執行國家教育方針、接收本轄區適齡兒童接受小學義務教育,促進教育均衡發展。對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。
2.依法制定學校章程,并按照章程自主管理。編制學校教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。
3.按照綦江區人民政府、綦江區教育委員會要求,依法動員、組織轄區適齡兒童、少年入學,嚴格控制學生輟學,依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。
4.按照年初制定的教育教學目標和要求,學校堅持以提升教育教學質量為中心,通過強化教育教學研究和常規管理,深入推行教育教學改革,全面推進素質教育,努力探索教育特色發戰之路,推進基礎教育事業的發展。
5.科學管理、合理使用學校公用經費,提高并改善辦學條件。有效整合學校教育設備資源,組織實施學校教育設備及資產的管理制度,加強對小學基礎教育設備及資產的監督管理。
(二)單位構成
重慶市綦江區三江第一小學屬重慶市綦江區教育委員會主管。內設機構3個,分別為政教處、安保處、總務處。根據綦江區構編制委員會的文件,核定本年度人員編制數為52人,實有在職人員47人,全部為事業編制人員。學生594人。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1,271.16萬元,其中:一般公共預算撥款1,267.8萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入3.36萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少1.82萬元,主要是一般公共預算撥款減少5.18萬元,財政專戶管理資金收入增加3.36萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1,271.16萬元,其中:教育支出預算821.44萬元,社會保障和就業支出預算339元,衛生健康支出預算56.4萬元,住房保障支出預算50.96萬元。支出預算較2023年減少1.82萬元,主要是基本支出預算減少51.62萬元,項目支出預算增加49.8萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,267.8萬元,一般公共預算財政撥款支出1,267.8萬元,比2023年減少1.82萬元。其中:基本支出1,220.2萬元,比2023年或減少51.62萬元,主要原因是高崗位教師退休,低崗位教師入職,人員工資減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等;項目支出50.96萬元,比2023年增加49.8萬元,主要原因是2024年增加安排的三江中心幼兒園設備購置費等項目支出,主要用于改善幼兒園辦學條件,加快教育現代化,辦好新時代綦江人民滿意的教育。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款50.96萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:張莉 ????????????????聯系方式:023-48666545
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