一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,依法治教。
2.實施初中教育教學改革,推進義務教育均衡發展和促進教育公平,全面實施素質教育。
3.負責篆塘初級中學教育發展水平、質量監測工作,負責對本單位內設職能部門履行教育工作職責情況進行監督、檢查和指導。
4.負責本單位教育經費的統籌管理,監督本單位的財務、基本建設工作;負責對學校經費使用情況進行監管;規劃指導本單位建設、教育裝備、后勤服務工作,開展學生資助工作。
5.開展學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育、國防教育等工作。
6.組織實施教師的崗位培訓和繼續教育工作。
7.負責開展教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.負責本單位的學籍管理工作,開展好單位招生工作,組織實施學生教育考試工作。
9.負責我校校園安全保衛工作,綜合協調處理本單位突發事件和重大事故。
(二)單位構成
按照《中共重慶市綦江區委教育工作委員會重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》(綦教工委〔2021〕59號)文件,本單位屬事業單位,內設機構4個,分別為政教處、總務處、安保處、德育處。本單位是重慶市綦江區教育委員會下屬二級預算單位,無下級預算單位。我單位2024年年初有在職教職工37人,有教學班5個,學生140人。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數926.11萬元,其中:一般公共預算撥款926.11萬元,無上年結轉。
(二)支出預算:2024年年初預算數926.11萬元,其中:教育支出預算673.77萬元,社會保障和就業支出預算159.42萬元,衛生健康支出預算45.91萬元,住房保障支出預算47.01萬元。支出預算較2023年減少108.38萬元,主要是基本支出預算減少103.58萬元,項目支出預算減少4.8萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入926.11萬元,一般公共預算財政撥款支出926.11萬元,比2023年減少108.38萬元。其中:基本支出922.91萬元,比2023年減少103.58萬元,主要原因是學生和教職工人數減少;項目支出3.2萬元,比2023年減少4.8萬元,主要原因是維修項目減少等。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3.2萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:趙福偉 ???????????????聯系方式:023-48229399
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