重慶市綦江區(qū)郭扶中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》(渝編〔2011〕33號)和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》(綦江委發(fā)〔2011〕1號)文件精神,設(shè)立重慶市綦江區(qū)郭扶中學(xué),屬于全額撥款事業(yè)單位。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦編〔2012〕227號)文件,本單位屬全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室4個,分別為辦公室、政教處、總務(wù)處、安保處,下設(shè)三個年級組。
(二)單位主要職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī),依法治教。
2.實施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育(相關(guān)社會服務(wù))
3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,全面實施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)本單位基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作。
5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理;負(fù)責(zé)對本單位經(jīng)費使用情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督審計;負(fù)責(zé)學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作、學(xué)生資助工作。
6.負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
7.負(fù)責(zé)全校教師工作,負(fù)責(zé)實施教師資格制度;加強(qiáng)學(xué)校干部和教師隊伍建設(shè);組織實施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負(fù)責(zé)管理本單位學(xué)校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會保障等工作,負(fù)責(zé)人事制度改革,負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.負(fù)責(zé)全校的學(xué)籍管理工作。
10.負(fù)責(zé)本單位初中招生計劃。
11.負(fù)責(zé)本單位各類教育考試工作。
12.負(fù)責(zé)本單位校園安全保衛(wèi)工作,綜合協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件和重大事故。
13.承辦鎮(zhèn)黨委、政府、區(qū)教委和上級有關(guān)部門交辦的其它事項。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,458.04萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,458.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少9.47萬元,主要是教育支出減少經(jīng)費撥款36.29萬元,社會保障和就業(yè)支出增加2.5萬元,住房保障支出增加24.74萬元,衛(wèi)生健康支出減少0.41萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1,458.04萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,458.04萬元,教育支出預(yù)算1,047.05萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算246.04萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算69.27萬元,住房保障支出預(yù)算95.68萬元。支出預(yù)算較2023年減少9.47萬元,主要是基本支出預(yù)算減少36.2萬元,項目支出預(yù)算增加26.73萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,458.04萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,458.04萬元,比2023年減少9.47萬元。其中:基本支出1,426.24萬元,比2023年減少36.2萬元,主要原因是教育支出(學(xué)生人數(shù))減少和衛(wèi)生健康支出減少;項目支出31.80萬元,比2023年增加26.73萬元,主要原因是增加保障性租賃住房修繕工程項目支出,主要用于改善民生重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款31.80萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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