一、單位基本情況
(一)職能職責
1.以校本培訓為核心,以小班化教學為抓手,以提高教育教學質量為根本,建設特色校園文化,使學校辦學水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎設施的建設,打造舒適的育人環境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區培和校級培訓活動,覆蓋率達到100%,合格率達100%。
4.建立健全學校章程、管理制度,使學校的管理有法可依,讓學校真正走上依法治校的軌跡。
(二)單位構成
重慶市綦江區篆塘小學由中心校、蓋石教學點、分水教學點和遙河村小組成,現有在編職工58人。中層干部職數6人,2023年末該校實設內設機構4個(政教處、總務處、安保處、辦公室),實有中層干部6人。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1,654.54萬元,其中:一般公共預算撥款1,648.54萬元,政府性基金預算資金6.00萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1,654.54萬元,其中:一般公共服務支出預算1,648.54萬元,政府性基金支出預算資金6.00萬元,教育支出預算1,094.60萬元,社會保障和就業支出預算398.47萬元,衛生健康支出預算80.53萬元,住房保障支出預算74.94萬元。支出預算較2023年減少132.59萬元,主要是教育支出預算減少127.49萬元,社會保障和就業支出預算減少1.75萬元,衛生健康支出預算減少3.50萬元,住房保障支出支出預算減少5.84萬元,其他支出預算增加6.00萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,654.54萬元,一般公共預算財政撥款支出1,654.54萬元,比2023年減少132.59萬元。其中:基本支出1,638.45萬元,比2023年減少135.89萬元,主要原因是學生人數和教師人數減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出10.08萬元,比2023年減少2.71萬元,主要原因是學校規模維修改造項目支出減少,主要用于小學和幼兒園正常運轉等重點工作。
2024年政府性基金預算收入6萬元,政府性基金預算支出6萬元,比2023年增加6萬元,主要用于新建鄉村復興少年宮。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10.08萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:蔡汛 ?????????????聯系方式:18983734388
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