一、單位基本情況
(一)職能職責
實施初中、高中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。初中/高中學歷教育(相關(guān)社會服務)。
(二)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,重慶市綦江區(qū)東溪中學共有學生處、總務處、教務處、安保處、教科室、財務室等6個內(nèi)設機構(gòu);從單位性質(zhì)來看,重慶市綦江區(qū)東溪中學是全額撥款的事業(yè)單位,是一所完全中學,其中在職教職工227人、退休教職工83人,學校的宗旨是辦人民滿意的教育。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)5,491.05萬元,其中:一般公共預算撥款5,396.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入94.20萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少65.71萬元,主要是一般公共預算撥款減少61.71萬元、政府性基金預算撥款減少4.00萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)5,491.05萬元,其中:教育支出預算4,161.75萬元,社會保障和就業(yè)支出預算745.79萬元,衛(wèi)生健康支出預算254.01萬元,住房保障支出預算329.51萬元;財政專戶管理資金支出預算94.20萬元。支出預算較2023年減少62.91萬元,主要是基本支出預算減少164.45萬元,項目支出預算增加101.54萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5,396.85萬元,一般公共預算財政撥款支出5,396.85萬元,比2023年減少61.71萬元。其中:基本支出5,288.76萬元,比2023年減少164.45萬元,主要原因是2023年一般公共預算撥款有上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費306.54萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出108.09萬元,比2023年增加102.74萬元,主要原因是教師周轉(zhuǎn)房維修改造項目65.00萬元、校門維修和錄播室維修改造18.00萬元以及改善辦學條件18.61萬元等,主要用于教師周轉(zhuǎn)房改造以及學校辦學設施維修等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款108.09萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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