一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位屬于九年一貫制義務教育的全日制公辦教育機構,具有法人資格,獨立承擔民事責任。學校面向教育行政部門規定的區域范圍進行招生,招生對象為轄區內健康適齡兒童,主要職責是實施小學初中義務教育,促進基礎教育發展,教育人,培養人,使其個性全面發展。
(二)單位構成
我單位屬重慶市綦江區教育委員會所屬的事業單位。2024年預算在職教師145人,小學生1042人,初中學生716人,幼兒213人。
(三)機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數3,231.07萬元,其中:一般公共預算撥款3,204.96萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入26.11萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少302.51萬元,主要原因是教師人數減少8人,學生人數減少142人導致相應收入減少,其中教育收入減少288.21萬元,住房公積金減少6.81萬元,衛生健康收入減少6.57萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數3,231.07萬元,其中:一般公共服務支出預算3,204.96萬元,教育支出預算2,461.31萬元,社會保障和就業支出預算468.54萬元,衛生健康支出預算149.45萬元,住房保障支出預算151.77萬元。支出預算較2023年減少302.51萬元,主要原因是教師人數減少8人,學生人數減少142人導致相應支出減少,其中教育支出減少288.21萬元,住房公積金減少6.81萬元,衛生健康支出減少6.57萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3,204.96萬元,一般公共預算財政撥款支出3,204.96萬元,比2023年減少316.6萬元。其中:基本支出3,126.76萬元,比2023年減少348.48萬元,主要原因是教師人數減少8人,學生人數減少142人導致相應支出減少,其中教育支出減少288.21萬元,住房公積金減少6.81萬元,衛生健康支出減少6.57萬元。項目支出78.2萬元,比2023年增加31.88萬元,主要原因是增加了運動場地改造項目資金49萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款78.2萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:王守敏 ??????????聯系方式:023-48826518
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